[ 索 引  号 ] | tcxzf-/2016-1202202 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县政府办公室 | |
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[ 成文日期 ] | 2015-09-25 | [ 公开日期 ] | 2015-09-25 | [ 有 效 性 ] |
附件
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2014年部门决算表
1、2014年度收入支出决算总表
2、2014年年度收入决算表
3、2014年年度支出决算表
4、2014年度公共预算财政拨款收支决算表
5、2014年度政府性基金预算财政拨款收支决算表
6、2014年 “三公”经费支出决算表
第三部分 2014年部门决算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
郯城县总工会县总工会,群团组织,参照公务员管理单位,机关内设六部两室(组织部、宣教部、财务部、生产保障部、女工部、法律工作部、办公室、经审办),下属事业单位2个(工人文化宫、职工技协办公室)。全县现有工会组织1700多个,发展工会会员近11万人。主要职责是:
(一)组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策,根据工会组织的特点和广大职工的意愿,按照《工会法》和《中国工会章程》,依法独立自主地开展工作。
(二)加强职工教育,做好职工的思想政治工作,提高广大职工的政治素质。
(三)积极开展“源头”参与,检查和监督劳动保护条例的实施,维护职工的安全与健康。搞好困难职工帮扶和劳模的推荐、评选、表彰及管理工作。
(四)加强企业民主管理工作,维护职工的民主权利;建立健全工会组织,确保职工队伍的稳定。
(五)组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动,调动广大职工的生产积极性和创造性;建设职工之家。
(六)组织职工开展积极健康向上的文体活动,活跃职工文化生活,促进精神文明建设。
(七)认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作,密切与职工群众的联系。
(八)加强女职工工作,维护女职工合法权益。
(九)完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。
二、部门预算单位构成
郯城县总工会部门决算包括:郯城县总工会机关决算、下属单位县工人文化宫决算和县落实企业政策办公室决算。
纳入郯城县总工会2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
郯城县总工会机关 |
|
2 |
郯城县工人文化宫 |
|
3 |
郯城县落实企业政策办公室 |
|
第二部分 2014年部门决算表
表1.2014年郯城县总工会部门收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2014年决算数 |
项 目 |
2014年决算数 |
一、财政拨款收入 |
163.77 |
一般公共服务 |
159.17 |
财力拨款(补助) |
|
群众团体事务 |
159.17 |
纳入预算管理的行政性收费 |
|
行政运行 |
56.23 |
纳入预算管理的专项收入 |
|
其他群众团体事务支出 |
102.94 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
社会保障和就业 |
4.6 |
罚没收入 |
|
行政事业单位离退休 |
4.6 |
其他预算内资金 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
4.6 |
二、财政专户核拨资金 |
|
|
|
三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
|
|
四、其他收入 |
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|
本年收入合计 |
163.77 |
本年支出合计 |
163.77 |
五、上级补助收入 |
|
上缴上级支出 |
|
六、上年结转、结余 |
|
结转下年 |
|
其中:一般公共预算结转 |
|
|
|
政府性基金结转 |
|
|
|
专户结转 |
|
|
|
收入总计 |
163.77 |
支出总计 |
163.77 |
表2.2014年郯城县总工会部门收入决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
||||||||
201 |
|
|
一般公共服务 |
163.77 |
163.77 |
|
|
|
|
|
|
129 |
|
群众团体事务 |
163.77 |
163.77 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
行政运行 |
60.83 |
60.83 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他群众团体事务 |
102.94 |
102.94 |
|
|
|
|
|
表3.2014年郯城县总工会部门支出决算表
单位:万元
科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目 支出 |
备注 |
||||
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
||||
201 |
|
|
一般公共服务 |
159.17 |
41 |
9.89 |
5.34 |
102.94 |
|
|
29 |
|
群众团体事务 |
159.17 |
41 |
9.89 |
5.34 |
102.94 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
56.23 |
41 |
9.89 |
5.34 |
|
|
|
|
99 |
其他群众团体事务 |
|
|
|
|
102.94 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业 |
4.6 |
|
4.6 |
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
4.6 |
|
4.6 |
|
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.6 |
|
4.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
163.77 |
41 |
14.49 |
5.34 |
102.94 |
|
表4.2014年**部门公共预算财政拨款收支决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表5.2014年**部门政府性基金预算财政拨款收支决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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表6. 2014年“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|||
2.3 |
|
2 |
|
2 |
0.3 |
第三部分 2014年部门决算情况说明
一、收入支出决算情况
2014年度收入总计163.77万元,其中:财政拨款收入163.77万元。
上年无结转结余。
2014年度支出总计163.77万元:
按功能科目分:1、一般公共服务(类)支出159.17万元,
2、社保和就业支出4.6万元,
按项目分类分:1、基本支出60.83万元,主要用于行政人员工资及社保费用及日常行政办公费用等支出。
2、项目支出102.94万元,主要用于上解上级工会经费、县落实企业政策办公室日常办公、下属事业单位工人文化宫人员工资及办公费用及开展职工宣传教育、文体活动、会议、业务培训等费用支出。
年末结转和结余0万元。
二、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年度公共预算财政拨款支出决算为 万元,具体情况如下:
1、
2、
3、
三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出情况
2014年度,“三公”经费财政拨款支出决算为2.3万元,比年初预算数减少2.8万元,主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法,积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中:因公出国(境)费决算0万元 ,比年初预算数减少0万元;公务用车购置及运行维护费决算2万元,比年初预算数减少1万元;公务接待费决算0.3万元,比年初预算数减少1.8万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况
1、因公出国(境)费决算0万元。
2、公务用车购置及运行维护费决算2万元,包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费2万元,包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等费用。2014年机关及所属2个事业单位支出的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费决算0.3万元。全部为按规定开支的国内公务接待支出,主要是上级业务部门及外地工会来郯调研考察、学习交流等公务接待,接待6批次、来宾46人次。