[ 索 引  号 ] | tcxzf-/2016-1202203 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县政府办公室 | |
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[ 成文日期 ] | 2015-09-25 | [ 公开日期 ] | 2015-09-25 | [ 有 效 性 ] |
2014年郯城县爱卫办部门决算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2014年部门决算表
1、2014年度收入支出决算总表
2、2014年年度收入决算表
3、2014年年度支出决算表
4、2014年度公共预算财政拨款收支决算表
5、2014年度政府性基金预算财政拨款收支决算表
6、2014年 “三公”经费支出决算表
第三部分 2014年部门决算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
郯城县爱国卫生运动委员会办公室(简称爱卫办)为正科级财政全额预算事业单位,归县卫生局管理。县爱卫办属事业单位,设事业编制5名。主要职能有:
1、在县委、县政府的领导下,贯彻、执行有关爱国卫生工作的法律、法规,规划部署、协调指导、督促检查本行政区域内的爱国卫生工作;制定全区爱国卫生中长期规划和年度计划。
2、动员全社会参与爱国卫生运动;组织开展创建卫生县城,卫生生单位活动;制定各项卫生检查评比办法、标准,组织实施对卫生先进单位及先进个人的考核、命名、表彰。
3、开展除“四害”活动,组织、制定、实施除“四害”方案,检查、管理、规范除“四害”工作。
4、规划、部署全县的健康教育工作;组织、协调开展健康教育活动,提高人们健康知识的知晓率和健康行为的形成率;增强人们的文明意识和健康意识,促进文明城市的建设。
5、规划、指导、协调农村的改水改厕工作。
第二部分 2014年部门决算表
表1.2014年县爱卫办收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2014年决算数 |
项 目 |
2014年决算数 |
一、财政拨款收入 |
|
按功能科目 |
|
财力拨款(补助) |
24.63 |
行政运行 |
18.37 |
纳入预算管理的行政性收费 |
|
养老保险补助 |
3.55 |
纳入预算管理的专项收入 |
|
医疗保险补助 |
1.63 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
事业单位离退休 |
1.08 |
罚没收入 |
|
|
|
其他预算内资金 |
|
|
|
二、财政专户核拨资金 |
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|
|
三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
|
|
四、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24.63 |
本年支出合计 |
24.63 |
五、上级补助收入 |
|
上缴上级支出 |
|
六、上年结转、结余 |
|
结转下年 |
|
其中:一般公共预算结转 |
|
|
|
政府性基金结转 |
|
|
|
专户结转 |
|
|
|
收入总计 |
24.63 |
支出总计 |
24.63 |
表2.2014年爱卫办收入决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
||||||||
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
24.63 |
24.63 |
|
|
|
|
|
21001 |
|
|
医疗卫生管理事务 |
24.63 |
24.63 |
|
|
|
|
|
2100101 |
|
|
行政运行 |
24.63 |
24.63 |
|
|
|
|
|
表3.2014年爱卫办支出决算表
单位:万元
科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目 支出 |
备注 |
|||||
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
|||||
|
|
|
合 计 |
24.63 |
16.32 |
1.28 |
4.03 |
3.0 |
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
24.63 |
16.32 |
1.28 |
4.03 |
3.0 |
|
|
21001 |
|
|
医疗卫生管理事务 |
24.63 |
16.32 |
1.28 |
4.03 |
3.0 |
|
|
2100101 |
|
|
行政运行 |
24.63 |
16.32 |
1.28 |
4.03 |
3.0 |
|
|
表4.2014年爱卫办公共预算财政拨款收支决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||
210 |
01 |
01 |
行政运行 |
|
|
|
24.63 |
21.63 |
3.0 |
24.63 |
21.63 |
3.0 |
|
|
|
表6. 2014年“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||
2.0 |
|
2.0 |
|
2.0 |
|
第三部分 2014年部门决算情况说明
一、收入支出决算情况
2014年度收入总计24.63万元,其中:财政拨款收入24.63万元。
上年无结转结余。
2014年度支出总计24.63万元:
按功能科目分:1、一般公共服务(类)支出7.03万元,
2、工资福利支出16.32万元,
3、对个人和家庭补助支出1.28万元。
按项目分类分:1、基本支出21.63万元,主要用于工资福利支出和一般商品服务支出。
2、项目支出3.0万元,主要用于除四害和健康山东行动支出。
二、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年度公共预算财政拨款支出决算为24.63万元,具体情况如下:
1、工资福利支出16.32万元。
2、一般商品和服务支出4.03万元。
3、对个人和家庭补助支出1.28万元。
4、项目支出3万元。
三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度,“三公”经费公共预算财政拨款支出决算为2.0
万元,其中:
1、因公出国(境)费决算0万元。
2、公务用车购置及运行维护费决算2.0万元,其中:公务用车运行维护费2.0万元,公务用车购置费支出0万元。其中:
(1)公务用车运行维护费2.0万元。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与本年预算相比,无增减变化情况。
(2)公务用车购置费支出0万元。
3、公务接待费决算0万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出。与本年预算相比,无增减变化情况。