[ 索 引  号 ] | tcxzf-/2016-1202155 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县政府办公室 | |
---|---|---|---|---|---|
[ 成文日期 ] | 2015-09-25 | [ 公开日期 ] | 2015-09-25 | [ 有 效 性 ] |
2014年郯城县人大常委会办公室部门决算
目 录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2014年部门决算表
1、2014年度收入支出决算总表
2、2014年年度收入决算表
3、2014年年度支出决算表
4、2014年度公共预算财政拨款收支决算表
5、2014年度政府性基金预算财政拨款收支决算表
6、2014年 “三公”经费支出决算表
第三部分 2014年部门决算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
郯城县人大办公室为正科级行政单位,其主要职能是:
1、负责县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议等有关会议的筹备和会务工作;
2、负责县人大常委会领导同志政务活动的组织协调和安排;
3、负责县人大常委会同市人大常委会、县直有关部门和乡镇人大联系的有关工作;
4、根据工作需要,组织协调人大机关各部门的工作;
5、负责县人大机关文电、档案、督查、办公自动化、信访保密工作动态等方面的信息和新闻宣传工作;
6、负责县人大机关的人事、接待、外事和离退休干部的管理、服务工作,承担机关行政事务、后勤和安全保卫等工作;
7、承办县人大常委会和主任会议交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
郯城县人大常委会办公室部门预算是郯城县人大常委会办公室预算。
纳入郯城县人大常委会办公室2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
郯城县人大常委会办公室 |
行政 |
第二部分 2014年部门决算表
表1.2014年郯城县人大常委会办公室部门收支决算表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2014年决算数 |
项 目 |
2014年决算数 |
一、财政拨款收入 |
311.91 |
按功能科目 |
|
财力拨款(补助) |
311.91 |
一般公共服务支出 |
261.20 |
纳入预算管理的行政性收费 |
|
人大事务 |
261.20 |
纳入预算管理的专项收入 |
|
行政运行 |
185.20 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
人大会议 |
55.00 |
罚没收入 |
|
代表工作 |
15.00 |
其他预算内资金 |
|
其他人大事务支出 |
6.00 |
二、财政专户核拨资金 |
|
社会保障和就业 |
50.71 |
三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
行政事业单位离退休 |
50.71 |
四、其他收入 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
50.71 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
311.91 |
本年支出合计 |
311.91 |
五、上级补助收入 |
|
上缴上级支出 |
|
六、上年结转、结余 |
|
结转下年 |
|
其中:一般公共预算结转 |
|
|
|
政府性基金结转 |
|
|
|
专户结转 |
|
|
|
收入总计 |
311.91 |
支出总计 |
311.91 |
表2.2014年郯城县人大常委会办公室部门收入决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
|
|
合 计 |
311.91 |
311.91 |
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
261.20 |
261.20 |
|
|
|
|
|
201 |
01 |
|
人大事务 |
261.20 |
261.20 |
|
|
|
|
|
201 |
01 |
01 |
行政运行 |
185.20 |
185.20 |
|
|
|
|
|
201 |
01 |
04 |
人大会议 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
201 |
01 |
08 |
代表工作 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
201 |
01 |
99 |
其他人大事务支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业 |
50.71 |
50.71 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
50.71 |
50.71 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
50.71 |
50.71 |
|
|
|
|
|
表3.2014年郯城县人大常委会办公室部门支出决算表
单位:万元
科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目 支出 |
备注 |
||||
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
||||
|
|
|
合 计 |
311.91 |
150.57 |
23.90 |
67.44 |
70.00 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
261.20 |
99.86 |
23.90 |
67.44 |
70.00 |
|
201 |
01 |
|
人大事务 |
261.20 |
99.86 |
23.90 |
67.44 |
70.00 |
|
201 |
01 |
01 |
行政运行 |
185.20 |
98.86 |
23.90 |
61.44 |
|
|
201 |
01 |
04 |
人大会议 |
55.00 |
|
|
|
55.00 |
|
201 |
01 |
08 |
代表工作 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
|
201 |
01 |
99 |
其他人大事务支出 |
6.00 |
|
|
6.00 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业 |
50.71 |
50.71 |
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
50.71 |
50.71 |
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
50.71 |
50.71 |
|
|
|
|
表4.2014年郯城县人大常委会办公室
部门公共预算财政拨款收支决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||
|
|
|
合计 |
|
|
|
311.91 |
241.91 |
70 |
311.91 |
241.91 |
70 |
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
|
|
|
261.20 |
241.91 |
70 |
261.20 |
241.91 |
70 |
|
|
|
|
201 |
01 |
|
人大事务 |
|
|
|
261.20 |
241.91 |
70 |
261.20 |
241.91 |
70 |
|
|
|
|
201 |
01 |
01 |
行政运行 |
|
|
|
185.20 |
185.20 |
|
185.20 |
185.20 |
|
|
|
|
|
201 |
01 |
04 |
人大会议 |
|
|
|
55.00 |
|
55 |
55.00 |
|
55 |
|
|
|
|
201 |
01 |
08 |
代表工作 |
|
|
|
15.00 |
|
15 |
15.00 |
|
15 |
|
|
|
|
201 |
01 |
99 |
其他人大事务支出 |
|
|
|
6.00 |
6.00 |
|
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业 |
|
|
|
50.71 |
50.71 |
|
50.71 |
50.71 |
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
|
|
|
50.71 |
50.71 |
|
50.71 |
50.71 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
50.71 |
50.71 |
|
50.71 |
50.71 |
|
|
|
|
表6. 2014年“三公”经费支出决算表
单位:万元
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||
29.2 |
0 |
28.80 |
0 |
28.80 |
0.40 |
第三部分 2014年部门决算情况说明
一、收入支出决算情况
2014年度收入总计311.91万元,其中:财政拨款收入311.91万元。
上年结转结余0万元(或上年无结转结余)。
2014年度支出总计311.91万元:
按功能科目分:1、一般公共服务(类)支出261.20万元,
2、社保和就业支出50.71万元。
按项目分类分:1、基本支出241.91万元,主要用于公车运行及维护、招待费、水电费、设备维修、工资福利、个人和家庭补助等支出。
2、项目支出70万元,主要用于主要用于人代会食宿、材料、筹备等支出和县代表活动支出。
年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟以后年度继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。
二、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年度公共预算财政拨款支出决算为311.91万元,具体情况如下:
1、一般公共服务支出261.20万元;
2、行政运行185.20万元;
3、人大会议55万元;
4、代表工作15万元;
5、其他人大事务支出6万元。
三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出情况
2014年度,“三公”经费公共预算财政拨款支出决算为29.2万元,比年初预算数减少12.3万元,主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法,积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中:因公出国(境)费决算0万元 ,比年初预算数减少0万元;公务用车购置及运行维护费决算28.80万元,比年初预算数减少11.20万元;公务接待费决算0.40万元,比年初预算数减少1.1万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况
1、因公出国(境)费决算0万元,比年初预算数减少0万元。
2、公务用车购置及运行维护费决算28.80万元,包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费28.80万元,包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等费用。2014年县人大办公室公务用车保有量为7辆。
3、公务接待费决算0.40万元。全部为按规定开支的国内公务接待支出,主要是上级业务部门及调研考察、学习交流等公务接待,接待3批次、来宾20人次。