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2014年郯城县人大常委会办公室部门决算
[ 索  引  号 ] tcxzf-/2016-1202155 [ 文       号 ] [ 发布机构 ] 郯城县政府办公室
[ 成文日期 ] 2015-09-25 [ 公开日期 ] 2015-09-25 [ 有  效  性 ]

 

2014年郯城县人大常委会办公室部门决算

 

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2014年部门决算表

12014年度收入支出决算总表

22014年年度收入决算表

32014年年度支出决算表

42014年度公共预算财政拨款收支决算表

52014年度政府性基金预算财政拨款收支决算表

62014 三公经费支出决算表

第三部分 2014部门决算情况说明

第一部分      

一、单位基本情况及主要职能

郯城县人大办公室为正科级行政单位,其主要职能是:

1、负责县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议等有关会议的筹备和会务工作;

2、负责县人大常委会领导同志政务活动的组织协调和安排;

3、负责县人大常委会同市人大常委会、县直有关部门和乡镇人大联系的有关工作;

4、根据工作需要,组织协调人大机关各部门的工作;

5、负责县人大机关文电、档案、督查、办公自动化、信访保密工作动态等方面的信息和新闻宣传工作;

6、负责县人大机关的人事、接待、外事和离退休干部的管理、服务工作,承担机关行政事务、后勤和安全保卫等工作;

7、承办县人大常委会和主任会议交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

郯城县人大常委会办公室部门预算是郯城县人大常委会办公室预算。

纳入郯城县人大常委会办公室2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

郯城县人大常委会办公室

  行政

第二部分  2014年部门决算表

1.2014年郯城县人大常委会办公室部门收支决算表

                                              单位:万元

   

   

   

2014年决算数

    

2014年决算数

 一、财政拨款收入

311.91 

 按功能科目

 

     财力拨款(补助)

311.91 

一般公共服务支出

261.20

     纳入预算管理的行政性收费

 

 人大事务

261.20 

     纳入预算管理的专项收入

 

 行政运行

185.20 

     国有资源(资产)有偿使用收入

 

 人大会议

55.00 

     罚没收入

 

 代表工作

15.00 

     其他预算内资金

 

其他人大事务支出

6.00

 二、财政专户核拨资金

 

社会保障和就业

50.71

 三、纳入预算管理的政府性基金收入

 

行政事业单位离退休

50.71

 四、其他收入

 

归口管理的行政单位离退

50.71

 

 

 

本年收入合计

311.91 

本年支出合计

311.91 

 五、上级补助收入

 

 上缴上级支出

 

 六、上年结转、结余

 

 结转下年

 

     其中:一般公共预算结转

 

 

 

       政府性基金结转

 

 

 

       专户结转

 

 

 

收入总计

311.91 

支出总计

311.91 

2.2014郯城县人大常委会办公室部门收入决算表                                                  

                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

 

311.91

311.91

201 

一般公共服务支出

261.20

261.20

201

01

人大事务

261.20 

261.20 

201

01

01

行政运行

185.20 

185.20 

 

 

201

01

04

人大会议

55.00 

55.00 

201

01

08

代表工作

15.00 

15.00 

201

01

99

其他人大事务支出

  6.00

  6.00

208 

社会保障和就业

 50.71

50.71

208

05

 

行政事业单位离退休

 50.71

50.71

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

 50.71

50.71

3.2014郯城县人大常委会办公室部门支出决算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目

支出

备注

工资福利支出

对个人和家庭补助支出

商品和服务支出

 

 

 

合 计

311.91

150.57

23.90

67.44

70.00

 

201

一般公共服务支出

261.20

99.86

23.90

67.44

70.00

201

01

人大事务

261.20

99.86

23.90

67.44

70.00

 

201

01

01

行政运行

185.20

98.86

23.90

61.44

201

01

04

人大会议

55.00

55.00

201

01

08

代表工作

15.00

15.00

201

01

99

其他人大事务支出

 6.00

6.00

208 

社会保障和就业

 50.71

50.71

 

05

 

行政事业单位离退休

 50.71

50.71

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

 50.71

50.71

 4.2014郯城县人大常委会办公室

部门公共预算财政拨款收支决算表

        单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 

 

 

合计 

 

 

 

311.91 

241.91 

70 

311.91 

241.91 

70 

 

 

 

201

一般公共服务支出

261.20

241.91

70

261.20

241.91

70

201

01

人大事务

261.20

241.91

70

261.20

241.91

70

201

01

01

行政运行

185.20

185.20

185.20

185.20

201

01

04

人大会议

55.00

55

55.00

55

201

01

08

代表工作

15.00

15

15.00

15

201

01

99

其他人大事务支出

6.00

6.00

6.00

6.00

208

社会保障和就业

50.71

50.71

50.71

50.71

 

05

行政事业单位离退休

50.71

50.71

50.71

50.71

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

50.71

50.71

50.71

50.71

6. 2014年“三公”经费支出决算表

                                                                单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

29.2

0

28.80

0

28.80

0.40

  

第三部分  2014年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况

2014年度收入总计311.91万元,其中:财政拨款收入311.91万元。

上年结转结余0万元(或上年无结转结余)。

2014年度支出总计311.91万元:

按功能科目分:1、一般公共服务(类)支出261.20万元,

              2、社保和就业支出50.71万元。

按项目分类分:1、基本支出241.91万元,主要用于公车运行及维护、招待费、水电费、设备维修、工资福利、个人和家庭补助等支出。

             2、项目支出70万元,主要用于主要用于人代会食宿、材料、筹备等支出和县代表活动支出。

年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟以后年度继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。

二、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年度公共预算财政拨款支出决算为311.91万元,具体情况如下:

1一般公共服务支出261.20万元;

2行政运行185.20万元;

3人大会议55万元;

4、代表工作15万元;

5、其他人大事务支出6万元。

三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出情况

2014年度,“三公”经费公共预算财政拨款支出决算为29.2万元,比年初预算数减少12.3万元,主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法,积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中:因公出国(境)费决算0万元 ,比年初预算数减少0万元;公务用车购置及运行维护费决算28.80万元,比年初预算数减少11.20万元;公务接待费决算0.40万元,比年初预算数减少1.1万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况

1、因公出国(境)费决算0万元,比年初预算数减少0万元。

2、公务用车购置及运行维护费决算28.80万元,包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费28.80万元,包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等费用。2014年县人大办公室公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费决算0.40万元。全部为按规定开支的国内公务接待支出,主要是上级业务部门及调研考察、学习交流等公务接待,接待3批次、来宾20人次。

 

  
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