[ 索 引  号 ] | tcxzf-/2016-1202151 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县政府办公室 | |
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[ 成文日期 ] | 2015-09-25 | [ 公开日期 ] | 2015-09-25 | [ 有 效 性 ] |
附件
2014年路灯所部门决算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2014年部门决算表
1、2014年度收入支出决算总表
2、2014年年度收入决算表
3、2014年年度支出决算表
4、2014年度公共预算财政拨款收支决算表
5、2014年度政府性基金预算财政拨款收支决算表
6、2014年 “三公”经费支出决算表
第三部分 2014年部门决算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
郯城县路灯管理所作为县城管执法局的下属单位,负责我县的路灯安装、管理。单位共有人员17人,其中事业人员8人,企业人员9人。下设办公室、财务科、生产科、运行科等4个科室。
二、部门预算单位构成
郯城县路灯管理所部门决算包括:路灯所本级决算。
纳入所2014年度部门决算汇编范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
郯城县路灯管理所 |
正股级事业单位 |
2 |
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第二部分 2014年部门决算表
表1.2014年路灯所收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2014年决算数 |
项 目 |
2014年决算数 |
一、财政拨款收入 |
89.56 |
按功能科目 |
|
财力拨款(补助) |
89.56 |
2120101行政运行 |
58.56 |
纳入预算管理的行政性收费 |
|
2080502事业单位离退休 |
31 |
纳入预算管理的专项收入 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
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罚没收入 |
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其他预算内资金 |
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二、财政专户核拨资金 |
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三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
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四、其他收入 |
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本年收入合计 |
89.56 |
本年支出合计 |
89.56 |
五、上级补助收入 |
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上缴上级支出 |
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六、上年结转、结余 |
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结转下年 |
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其中:一般公共预算结转 |
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政府性基金结转 |
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专户结转 |
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收入总计 |
89.56 |
支出总计 |
89.56 |
表2.2014年路灯所收入决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
||||||||
212 |
01 |
01 |
行政运行 |
89.56 |
89.56 |
|
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表3.2014年路灯所支出决算表
单位:万元
科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目 支出 |
备注 |
||||
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
||||
|
|
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合 计 |
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
01 |
行政运行 |
89.56 |
64.87 |
5.45 |
19.24 |
|
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表4.2014年路灯所公共预算财政拨款收支决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||
212 |
01 |
01 |
行政运行 |
|
|
|
89.56 |
89.56 |
|
89.56 |
89.56 |
|
|
|
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表5.2014年路灯所政府性基金预算财政拨款收支决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
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表6. 2014年“三公”经费支出决算表
单位:万元
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|||
21 |
0 |
21 |
0 |
21 |
0 |
第三部分 2014年部门决算情况说明
一、收入支出决算情况
2014年度收入总计 89.56 万元,其中:财政拨款收入 89.56 万元。
上年结转结余 0 万元(或上年无结转结余)。
2014年度支出总计 89.56 万元:
按功能科目分:1、城乡社区(类)支出 58.56 万元,
2、社保和就业支出 31 万元,
按项目分类分:1、基本支出 89.56 万元,主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品服务支出等。
2、项目支出 0 万元,主要用于 支出。
年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟以后年度继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。
二、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年度公共预算财政拨款支出决算为 89.56 万元,具体情况如下:
1、城乡社区(类)管理事务(款)支出58.56万元,主要用于主要用于日常办公、水电费、通讯费、单位办公用房取暖、差旅交通费用、工资福利支出、对个人和家庭补助支出等。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出31万元,主要用于单位离退休人员经费。
。
(一)“三公”经费财政拨款支出情况
2014年度,“三公”经费财政拨款支出决算为21 万元,比年初预算数增加 4.5 万元,主要原因是我单位公务用车为路灯专业用车,而且需常年全天候在路上巡查,更换路灯。其中:因公出国(境)费决算0万元 ,比年初预算数减少0万元;公务用车购置及运行维护费决算21 万元,比年初预算数增加5 万元;公务接待费决算0 万元,比年初预算数减少0.5万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况
1、因公出国(境)费决算0万元。
2、公务用车购置及运行维护费决算 21万元,包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费21万元,包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等费用。2014年单位支出的公务用车保有量为8 辆。
3、公务接待费决算 0万元。全部为按规定开支的国内公务接待支出,主要是上级业务部门及 调研考察、学习交流等公务接待,接待 批次、来宾 人次。