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2014年园林所部门决算
[ 索  引  号 ] tcxzf-/2016-1202152 [ 文       号 ] [ 发布机构 ] 郯城县政府办公室
[ 成文日期 ] 2015-09-25 [ 公开日期 ] 2015-09-25 [ 有  效  性 ]

附件

2014园林所部门决算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成 

第二部分 2014年部门决算表

12014度收入支出决算

22014年度收入决算表

32014年度支出决算表

42014年度公共预算财政拨款收支决算表

52014年度政府性基金预算财政拨款收支决算表

62014年 三公经费支出决算表

第三部分 2014部门决算情况说明

第一部分       况

一、单位基本情况及主要职能

 郯城县园林管理所作为县城管执法局的下属单位,负责我县的园林绿化、管理工作。单位共有人员31人,其中事业人员17人,企业人员14人。下设办公室、财务科、技术督查科等7个科室。

二、部门预算单位构成

郯城县园林管理所部门决算包括:园林所本级决算。

纳入所2014年度部门决算汇编范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

郯城县园林管理所

 副科级事业单位

2

 

 

第二部分  2014年部门决算表

1.2014年园林所收支决算总表

                                              单位:万元

收    入

支    出

项    目

2014年决算数

项    目

2014年决算数

 一、财政拨款收入

167.83 

 按功能科目

 

     财力拨款(补助)

167.83 

 2120101行政运行

120.69 

     纳入预算管理的行政性收费

 

 2080502事业单位离退休

47.14 

     纳入预算管理的专项收入

 

 

 

     国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

 

     罚没收入

 

 

 

     其他预算内资金

 

 

 

 二、财政专户核拨资金

 

 

 

 三、纳入预算管理的政府性基金收入

 

 

 

 四、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

167.83 

本年支出合计

167.83 

 五、上级补助收入

 

 上缴上级支出

 

 六、上年结转、结余

 

 结转下年

 

     其中:一般公共预算结转

 

 

 

       政府性基金结转

 

 

 

       专户结转

 

 

 

收入总计

167.83 

支出总计

167.83 

2.2014年园林所收入决算表                                                   

                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

212 

01 

01 

行政运行

167.83

167.83

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2014年园林所支出决算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目

支出

备注

工资福利支出

对个人和家庭补助支出

商品和服务支出

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

212

01

01

行政运行

167.83

129.29

14.02

24.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.2014年园林所公共预算财政拨款收支决算表

        单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

212 

01 

01 

行政运行 

 

 

 

167.83 

167.83 

 

167.83 

167.83 

 

 

 

 

5.2014年园林所政府性基金预算财政拨款收支决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 2014年“三公”经费支出决算表

                                                                单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

14.87

0

14.87

0

14.87

0

  

第三部分  2014年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况

2014年度收入总计 167.83  万元,其中:财政拨款收入  167.83万元。

上年结转结余 0 万元(或上年无结转结余)。

2014年度支出总计  167.83 万元:

按功能科目分:1、城乡社区(类)支出 120.69 万元,

              2、社保和就业支出47.14  万元,

           

按项目分类分:1、基本支出 167.83 万元,主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品服务支出等。

              2、项目支出  0 万元,主要用于  支出。

年末结转和结余 0  万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟以后年度继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。

二、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年度公共预算财政拨款支出决算为  167.83  万元,具体情况如下:

1、城乡社区(类)管理事务(款)支出120.69万元,主要用于主要用于日常办公、水电费、通讯费、单位办公用房取暖、差旅交通费用、工资福利支出、对个人和家庭补助支出等。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出47.14万元,主要用于单位离退休人员经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出情况

2014年度,“三公”经费财政拨款支出决算为14.87 万元,比年初预算数减少2.36万元,主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法,积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中:因公出国(境)费决算0万元 ,比年初预算数减少0万元;公务用车购置及运行维护费决算14.87 万元,比年初预算数减少1.13万元;公务接待费决算0 万元,比年初预算数减少1.2万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况

1、因公出国(境)费决算0万元。

2、公务用车购置及运行维护费决算14.87万元,包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费14.87万元,包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等费用。2014年单位支出的公务用车保有量为8 辆。

3、公务接待费决算 0万元。全部为按规定开支的国内公务接待支出,主要是上级业务部门及  调研考察、学习交流等公务接待,接待  批次、来宾  人次。

  
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