[ 索 引  号 ] | tcxzf-/2016-1202156 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县政府办公室 | |
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[ 成文日期 ] | 2015-09-25 | [ 公开日期 ] | 2015-09-25 | [ 有 效 性 ] |
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2014年部门决算表
1、2014年度收入支出决算总表
2、2014年年度收入决算表
3、2014年年度支出决算表
4、2014年度公共预算财政拨款收支决算表
5、2014年度政府性基金预算财政拨款收支决算表
6、2014年 “三公”经费支出决算表
第三部分 2014年部门决算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
政协郯城县委员会为正县级单位,财政供养人员共35人,实有公务车辆5台,其主要职能是:
1、负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
2、协调县政协各专门委员会的工作,充分发挥县政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
3、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作;
4、研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法,供领导参考。
5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议,综合、反映社情民意。
6、联系工商联、各人民团体和无党派人士,联系县直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。
7、负责接待来安访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。
二、部门预算单位构成
政协郯城县委员会办公室部门预算是政协郯城县委员会预算。
纳入政协郯城县委员会办公室2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
政协郯城县委员会办公室 |
行政 |
第二部分 2014年部门决算表
表1.2014年政协收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2014年决算数 |
项 目 |
2014年决算数 |
一、财政拨款收入 |
264.70 |
按功能科目 |
|
财力拨款(补助) |
|
行政运行 |
186.70 |
纳入预算管理的行政性收费 |
|
政协会议 |
50.00 |
纳入预算管理的专项收入 |
|
委员视察 |
12.00 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
其他事物 |
16 |
罚没收入 |
|
|
|
其他预算内资金 |
|
|
|
二、财政专户核拨资金 |
|
|
|
三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
|
|
四、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
264.70 |
本年支出合计 |
264.70 |
五、上级补助收入 |
|
上缴上级支出 |
|
六、上年结转、结余 |
|
结转下年 |
|
其中:一般公共预算结转 |
|
|
|
政府性基金结转 |
|
|
|
专户结转 |
|
|
|
收入总计 |
264.70 |
支出总计 |
264.70 |
表2.2014年政协收入决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
||||||||
201 |
02 |
|
|
264.70 |
264.70 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
264.70 |
264.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3.2014年政协支出决算表
单位:万元
科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目 支出 |
备注 |
||||
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
||||
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务 |
264.70 |
113.63 |
37.32 |
51.75 |
62.00 |
|
|
02 |
|
政协事务 |
264.70 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
170.95 |
113.63 |
37.32 |
20.00 |
|
|
|
|
04 |
政协会议 |
50.00 |
|
|
|
62.00 |
|
|
|
99 |
其他政协事务 |
43.75 |
|
|
31.75 |
|
|
表4.2014年政协公共预算财政拨款收支决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||
201 |
02 |
|
|
0 |
0 |
0 |
264.70 |
202.70 |
62 |
264.70 |
202.70 |
62 |
0 |
0 |
0 |
表6. 2014年“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|||
27.3 |
0 |
25.8 |
0 |
25.8 |
1.5 |
第三部分 2014年部门决算情况说明
一、收入支出决算情况
2014年度收入总计264.70 万元,其中:财政拨款收入264.70万元。
上年结转结余 0万元。
2014年度支出总计264.70 万元:
按功能科目分:1、一般公共服务(类)支出170.95 万元,
2、商品和服务支出93.75万元。
按项目分类分:1、基本支出202.70万元,主要用于人员支出。
2、项目支出62万元,主要用于会议、委员调研视察等支出。
年末结转和结余0万元。
二、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年度公共预算财政拨款支出决算为264.70 万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)支出170.95 万元,主要用于工资、社保等。
2、项目支出62万元,主要用于会议、委员调研视察等支出。
3、其他支出31.75万元,主要用于办公等行政运行。
三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出情况
2014年度,“三公”经费财政拨款支出决算为 27.3万元,比年初预算数增加(减少)0.3 万元,主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法,积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中:因公出国(境)费决算0万元 ,比年初预算数减少0万元;公务用车购置及运行维护费决算25.8 万元,比年初预算数减少 0.2万元,公务接待费减少0.1万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况
1、因公出国(境)费决算0万元。
2、公务用车运行维护费决算25.8万元,包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费25.8万元,包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等费用。2014年 机关及所属 个事业单位支出的公务用车保有量为5辆。
3、公务接待费决算1.5 万元。全部为按规定开支的国内公务接待支出,主要是上级业务部门及 调研考察、学习交流等公务接待。