无障碍浏览
欢迎访问郯城县政府网站!今天是:
当前位置: 首页 >> 部门及乡镇财政预决算 >> 2016年 >> 财政决算 >> 其他 >> 正文
2014年政协郯城县委员会部门决算
[ 索  引  号 ] tcxzf-/2016-1202156 [ 文       号 ] [ 发布机构 ] 郯城县政府办公室
[ 成文日期 ] 2015-09-25 [ 公开日期 ] 2015-09-25 [ 有  效  性 ]


目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成 

第二部分 2014年部门决算表

12014度收入支出决算

22014年度收入决算表

32014年度支出决算表

42014年度公共预算财政拨款收支决算表

52014年度政府性基金预算财政拨款收支决算表

62014年 三公经费支出决算表

第三部分 2014部门决算情况说明

 

第一部分       况

 

一、单位基本情况及主要职能

 政协郯城县委员会为正县级单位,财政供养人员共35人,实有公务车辆5台,其主要职能是:

1、负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
    2、协调县政协各专门委员会的工作,充分发挥县政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
3、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作;

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法,供领导参考。
5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议,综合、反映社情民意。
6、联系工商联、各人民团体和无党派人士,联系县直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。
7、负责接待来安访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

二、部门预算单位构成

政协郯城县委员会办公室部门预是政协郯城县委员会预算。

纳入政协郯城县委员会办公室2015年部门算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

政协郯城县委员会办公室

  行政

 

第二部分  2014年部门决算表

1.2014年政协收支决算总表

                                              单位:万元

收    入

支    出

项    目

2014年决算数

项    目

2014年决算数

 一、财政拨款收入

264.70

 按功能科目

     财力拨款(补助)

行政运行

186.70

     纳入预算管理的行政性收费

政协会议

50.00

     纳入预算管理的专项收入

委员视察

12.00

     国有资源(资产)有偿使用收入

其他事物

16

     罚没收入

     其他预算内资金

 二、财政专户核拨资金

 三、纳入预算管理的政府性基金收入

 四、其他收入

本年收入合计

264.70

本年支出合计

264.70

 五、上级补助收入

 上缴上级支出

 六、上年结转、结余

 结转下年

     其中:一般公共预算结转

       政府性基金结转

       专户结转

收入总计

264.70

支出总计

264.70

 

2.2014年政协收入决算表                                                   

                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

201

02

 

264.70

264.70

 

 

 

 

 

01

 

264.70

264.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2014年政协支出决算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目

支出

备注

工资福利支出

对个人和家庭补助支出

商品和服务支出

合 计

201

 

 

一般公共服务

264.70

113.63

37.32

51.75

62.00

 

02

政协事务

264.70

01

行政运行

170.95

113.63

37.32

20.00

04

政协会议

50.00

62.00

99

其他政协事务

43.75

31.75

 

 

 

 4.2014年政协公共预算财政拨款收支决算表

 

        单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

201

02

0

0

0

264.70

202.70

62

264.70

202.70

62

0

0

0

 

 

 

 

 

6. 2014年“三公”经费支出预算表

                                                                单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

27.3

0

25.8

0

25.8

1.5

  

第三部分  2014年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况

2014年度收入总计264.70 万元,其中:财政拨款收入264.70万元。

上年结转结余  0万元。

2014年度支出总计264.70 万元:

按功能科目分:1、一般公共服务(类)支出170.95 万元,

              2、商品和服务支出93.75万元。

按项目分类分:1、基本支出202.70万元,主要用于人员支出。

              2、项目支出62万元,主要用于会议、委员调研视察等支出。

年末结转和结余0万元。

二、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年度公共预算财政拨款支出决算为264.70 万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出170.95 万元,主要用于工资、社保等。

2、项目支出62万元,主要用于会议、委员调研视察等支出。

3、其他支出31.75万元,主要用于办公等行政运行。

三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出情况

2014年度,“三公”经费财政拨款支出决算为 27.3万元,比年初预算数增加(减少)0.3 万元,主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法,积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中:因公出国(境)费决算0万元 ,比年初预算数减少0万元;公务用车购置及运行维护费决算25.8 万元,比年初预算数减少 0.2万元,公务接待费减少0.1万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况

1、因公出国(境)费决算0万元。

2、公务用车运行维护费决算25.8万元,包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费25.8万元,包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等费用。2014年 机关及所属 个事业单位支出的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费决算1.5 万元。全部为按规定开支的国内公务接待支出,主要是上级业务部门及  调研考察、学习交流等公务接待。

 

  
扫一扫在手机打开当前页