[ 索 引  号 ] | tcxzf-/2016-1202191 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县政府办公室 | |
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[ 成文日期 ] | 2015-09-25 | [ 公开日期 ] | 2015-09-25 | [ 有 效 性 ] |
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2014年部门决算表
1、2014年度收入支出决算总表
2、2014年年度收入决算表
3、2014年年度支出决算表
4、2014年度公共预算财政拨款收支决算表
5、2014年度政府性基金预算财政拨款收支决算表
6、2014年 “三公”经费支出决算表
第三部分 2014年部门决算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
郯城县文化市场管理执法局负责贯彻实施上级有关文化市场管理暨“扫黄打非”工作的政策和法律法规,承担原文化局(县新闻出版局、县版权局)的行政监察、文化市场管理、文化执法、新闻出版市场执法的职责,县广播电视局广播影视行政执法的职责。主要职能如下:
(一)贯彻执行国家和省有关文化市场管理工作的法律、法规和方针、政策,拟定全县文化市场管理执法工作的政策措施和相关发展规划,并组织实施。
(二)负责组织协调文化市场跨部门、跨地区综合执法和大案要案的查处工作,组织全县性的文化市场综合执法专项整治活动。
(三)指导、监督全县文化市场综合执法工作;负责全县文化市场执法人员的业务培训工作;负责全县文化市场执法队伍的日常督查工作。
(四)负责全县文化经营活动的行业监管;负责监管从事演艺活动的民办机构;负责全县文艺类产品网上传播的许可和监管负责全县文化娱乐场所(游艺场所、歌舞场所)、营业性演出、美术品经营的许可和监管;负责互联网上网服务营业场所的经营许可和监管;负责全县网络游戏服务的监管工作;负责全县动漫、网络游戏会展交易和市场监管。
(五)负责全县新闻出版单位行业监管工作;负责全县印刷业、书刊发行业、音像制品和电子出版物的许可和监管,实施准入和退出管理;负责从事出版活动民办机构的监管工作;负责全县出版物内容和出版物市场经营活动的监管工作;负责出版物的进出口管理工作;资质查处违法违规出版活动,查处著作权侵权、盗版案件和涉外侵权案件,处理涉外著作权事宜;负责互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务的审核和监管工作;负责报刊社驻全县记者站的报批和监管工作;组织查处违法违规新闻活动。
(六)负责全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监督;负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监督;负责广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的监督;负责全县电影单位、制片、发行和放映工作的许可和监督;负责广播电视广告播放的监管;负责卫星电视地面接收设施的监管。
(七)负责文物执法工作,依法查处文物违法违规活动。
(八)拟定全县文化市场管理及“扫黄打非”工作计划并组织实施;组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案;承担县文化市场管理暨“扫黄打非”工作领导小组的日常工作。
(九)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
郯城县文化市场管理执法局部门决算包括:郯城县文化市场管理执法局决算、局属事业单位决算。
纳入郯城县文化市场管理执法局2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
郯城县文化市场管理执法局 |
行政 |
2 |
郯城县文化市场稽查大队 |
事业 |
|
|
|
第二部分 2014年部门决算表
表1.2014年郯城县文化市场管理执法局收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2014年决算数 |
项 目 |
2014年决算数 |
一、财政拨款收入 |
154.51 |
按功能科目 |
|
财力拨款(补助) |
|
文化体育与传媒传媒 |
154.51 |
纳入预算管理的行政性收费 |
|
文化 |
154.51 |
纳入预算管理的专项收入 |
|
文化市场管理 |
154.51 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
|
|
罚没收入 |
|
|
|
其他预算内资金 |
|
|
|
二、财政专户核拨资金 |
|
|
|
三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
|
|
四、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
154.51 |
本年支出合计 |
154.51 |
五、上级补助收入 |
|
上缴上级支出 |
|
六、上年结转、结余 |
|
结转下年 |
|
其中:一般公共预算结转 |
|
|
|
政府性基金结转 |
|
|
|
专户结转 |
|
|
|
收入总计 |
154.51 |
支出总计 |
154.51 |
表2.2014年郯城县文化市场管理执法局部门收入决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
||||||||
207 |
|
|
文化体育与传媒 |
|
154.51 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
|
文化 |
|
154.51 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
12 |
文化市场管理 |
|
154.51 |
|
|
|
|
|
表3.2014年郯城县文化市场管理执法局部门支出决算表
单位:万元
科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目 支出 |
备注 |
||||
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
||||
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
207 |
|
|
文化体育与传媒 |
|
123.75 |
|
30.76 |
|
|
207 |
01 |
|
文化 |
|
123.75 |
|
30.76 |
|
|
207 |
01 |
12 |
文化市场管理 |
|
123.75 |
|
30.76 |
|
|
表4.2014年郯城县文化市场管理执法局部门公共预算财政拨款收支决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||
207 |
|
|
文化体育与传媒 |
|
|
|
154.51 |
154.51 |
|
154.51 |
154.51 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
|
文化 |
|
|
|
154.51 |
154.51 |
|
154.51 |
154.51 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
12 |
文化市场管理 |
|
|
|
154.51 |
154.51 |
|
154.51 |
154.51 |
|
|
|
|
表5.2014年郯城县文化市场管理执法局部门政府性基金预算财政拨款收支决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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表6. 2014年“三公”经费支出决算表
单位:万元
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||
9 |
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6.7 |
2.3 |
第三部分 2014年部门决算情况说明
一、收入支出决算情况
2014年度收入总计154.51万元,其中:财政拨款收入154.51万元。
2014年度支出总计154.51万元:
按功能科目分:1、一般公共服务(类)支出30.76万元,
2、社保和就业支出123.75万元。
按项目分类分:基本支出154.51万元,主要用于全县文化市场管理及“扫黄打非”工作、全县文化经营行业监管支出。
年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟以后年度继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。
二、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年度公共预算财政拨款支出决算为154.51万元,具体情况如下:
1、工资福利支出123.75万元,
2、商品和服务支出30.76万元
三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出情况
2014年度,“三公”经费公共预算财政拨款支出决算为
9万元,比年初预算数减少3万元,主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法,积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中:因公出国(境)费决算0万元,比年初预算数减少0万元;公务用车购置及运行维护费决算6.7万元,比年初预算数减少2.3万元;公务接待费决算2.3万元,比年初预算数减少0.7万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况
1、因公出国(境)费决算0万元。
2、公务用车购置及运行维护费决算6.7万元,包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费6.7万元,包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等费用。2014年机关及所属1个事业单位支出的公务用车保有量为3辆。
3、公务接待费决算2.3万元。全部为按规定开支的国内公务接待支出,主要是上级业务部门检查指导及其他县区调研考察、学习交流等公务接待,接待25批次、来宾380人次。