[ 索 引  号 ] | tcxzf-/2016-1202209 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县政府办公室 | |
---|---|---|---|---|---|
[ 成文日期 ] | 2015-09-25 | [ 公开日期 ] | 2015-09-25 | [ 有 效 性 ] |
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2014年部门决算表
1、2014年度收入支出决算总表
2、2014年年度收入决算表
3、2014年年度支出决算表
4、2014年度公共预算财政拨款收支决算表
5、2014年度政府性基金预算财政拨款收支决算表
6、2014年 “三公”经费支出决算表
第三部分 2014年部门决算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
县委办公室是县委的综合办事机构,是负责组织协调全县重大活动及县级领导班子成员活动的牵头部门。主要职责是:
1、贯彻县委重要工作部署,组织协调全县重大活动,协助县委领导处理县委的日常工作。
2、负责县委对外联络和协调工作。
3、负责县委各种会议事务的筹备组织和县委领导同志重要活动的组织安排。
4、负责起草、审核县委重要文件和县委领导的讲话、报告等文稿。
5、负责县委、县委办公室文稿制发管理工作。
6、负责收集、编发和向上级领导报送全县工作信息、党务信息工作。
7、负责组织协调对全县政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究,为县委决策提供依据。
8、负责督查基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的办理情况;负责全县工作目标管理绩效考核的组织协调。
9、负责上级领导及其他重要来宾的接待服务工作。
10、承担县委保密委员会的日常工作,负责指导、检查和协调全县的保密工作。
11、承担县委密码工作领导小组的日常工作,负责指导全县党委办公室系统的机要传真和办公自动化工作。
12、承担县农村工作领导小组的日常工作。
13、承担县维护社会稳定工作领导小组的日常工作。
14、根据党的路线、方针、政策,围绕县委的部署和意图,组织对有关经济、政治、文化和党建等方面问题的调查研究,提出意见和建议,供县委决策参考。
15、负责协调县人大常委会、县政府、县政协、县纪委、县人武部机关办公室之间的工作关系,指导各基层党委系统办公室工作。
16、负责县委重大活动的后勤保障工作,协调县委机关大院的办公秩序、安全保卫等工作。
17、管理县委、县政府信访局,领导县档案馆的工作。
18、承办上级党委和县委交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
县委办公室部门预算包括:县委办公室预算。
纳入县委办公室2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
中共郯城县委办公室 |
行政 |
第二部分 2014年部门决算表
表1.2014年部门收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2014年决算数 |
项 目 |
2014年决算数 |
一、财政拨款收入 |
555.07 |
按功能科目 |
|
财力拨款(补助) |
|
一般公共服务务 |
555.07 |
纳入预算管理的行政性收费 |
|
|
|
纳入预算管理的专项收入 |
|
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
|
|
罚没收入 |
|
|
|
其他预算内资金 |
|
|
|
二、财政专户核拨资金 |
|
|
|
三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
|
|
四、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
555.07 |
本年支出合计 |
555.07 |
五、上级补助收入 |
|
上缴上级支出 |
|
六、上年结转、结余 |
|
结转下年 |
|
其中:一般公共预算结转 |
|
|
|
政府性基金结转 |
|
|
|
专户结转 |
|
|
|
收入总计 |
555.07 |
支出总计 |
555.07 |
表2.2014年部门收入决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
||||||||
201 |
31 |
|
|
555.07 |
555.07 |
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
|
447.94 |
447.94 |
|
|
|
|
|
201 |
31 |
99 |
|
107.13 |
107.13 |
|
|
|
|
|
表3.2014年部门支出决算表
单位:万元
科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目 支出 |
备注 |
||||
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
||||
201 |
31 |
|
合 计 |
555.07 |
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
|
447.94 |
149 |
21.56 |
277.38 |
|
|
201 |
31 |
99 |
|
107.13 |
|
|
|
107.13 |
|
表4.2014年部门公共预算财政拨款收支决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||
201 |
31 |
|
|
|
|
|
555.07 |
447.94 |
107.13 |
555.07 |
447.94 |
107.13 |
|
|
|
表5.2014年部门政府性基金预算财政拨款收支决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6. 2014年“三公”经费支出决算表
单位:万元
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|||
42.21 |
|
39.9 |
|
39.9 |
2.31 |
第三部分 2014年部门决算情况说明
一、收入支出决算情况
2014年度收入总计 555.07万元,其中:财政拨款收入555.07 万元。
2014年度支出总计 555.07 万元:
按功能科目分:1、一般公共服务(类)支出 555.07万元,
2、社保和就业支出 万元,
3、*****支出 万元。
按项目分类分:1、基本支出 447.94万元,主要用于人员工资、行政运行等支出。
2、项目支出 107.13万元,主要用于调研、保密、考核、维稳、环境综合整治、公共设施维修、印刷等支出。
二、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年度公共预算财政拨款支出决算为 555.07万元,具体情况如下:
1、2014年工资性支出170.56万元
2、行政运行经费等277.38万元
3、调研、保密、考核、维稳、环境综合整治、公共设施维修、印刷等项目支出107.13万元。
三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出情况
2014年度,“三公”经费财政拨款支出决算为42.21万元,比年初预算减少1.39万元,主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法,积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中:因公出国(境)费决算0万元;公务用车购置及运行维护费决算39.9万元,比年初预算减少0.1万元;公务接待费决算2.31万元,比年初预算减少1.29万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况
1、因公出国(境)费决算 0万元。
2、公务用车购置及运行维护费决算39.9万元,包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费 39.9万元,包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。
3、公务接待费决算2.31万元。全部为按规定开支的国内公务接待支出,主要是上级业务部门及兄弟县区督导检查、调研考察、学习交流等公务接待,接待35批次、来宾260人次。