[ 索 引  号 ] | tcxzf-04_A/2017-0829012 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县政府办公室 | |
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[ 成文日期 ] | 2016-08-10 | [ 公开日期 ] | 2016-08-10 | [ 有 效 性 ] |
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2015年部门决算报表
一、收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》
二、财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
第三部分 2015年部门决算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
郯城县新闻和网络管理办公室为正科级财政全额预算事业单位。主要职责是:
一、负责提出涉及全县社会与经济发展的重大问题、重大涉外活动、重大节庆活动及突发性事件的对外宣传意见和口径,审查对外宣传的重要稿件。
二、协调有关部门做好来访记者的登记、申报、接待、采访报道工作。
三、负责县内互联网新闻信息的服务、监督和管理工作。
四、指导协调网上有关全县重大问题和突发性事件的宣传管理工作。
五、统筹规划和组织网上正面宣传、舆情监测和舆论引导。
六、协调网上重大新闻宣传活动
七、负责网络信息的搜集整理、网上舆情监测跟踪及定向研究工作。
二、部门决算单位构成
郯城县新闻和网络管理办公室部门决算包括:郯城县新闻和网络管理办公室单位决算。
纳入郯城县新闻和网络管理办公室2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
郯城县新闻和网络管理办公室 |
|
2 |
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3 |
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第二部分 2015年部门决算表
g01表:2015年郯城县新闻和网络管理办公室
部门收入支出决算总表 单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
196.79 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
196.79 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
7 |
|
…… |
20 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
本年收入合计 |
9 |
196.79 |
本年支出合计 |
22 |
196.79 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
合计 |
13 |
196.79 |
合计 |
26 |
196.79 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
g02表:2015年郯城县新闻和网络管理办公室收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
196.79 |
196.79 |
|
|
|
|
|
|
2013301 |
行政运行 |
99.79 |
99.79 |
|
|
|
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
97 |
97 |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
g03表:2015年郯城县新闻和网络管理办公室支出决算表 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
196.79 |
99.79 |
97 |
|
|
|
|
2013301 |
行政运行 |
99.79 |
99.79 |
|
|
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
97 |
|
97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。
g04表:2015年郯城县新闻和网络管理办公室财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
196.79 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
196.79 |
196.79 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
196.79 |
本年支出合计 |
23 |
196.79 |
196.79 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
合计 |
14 |
196.79 |
合计 |
28 |
196.79 |
196.79 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
g05表:2015年郯城县新闻和网络管理办公室一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
2013301 |
行政运行 |
99.79 |
99.79 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
97 |
|
97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
g06表:2015年郯城县新闻和网络管理办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
196.79 |
71.74 |
125.05 |
|
301 |
工资福利支出 |
57.53 |
57.53 |
|
302 |
商品合服务支出 |
125.05 |
|
125.05 |
303 |
对个人合家庭补助 |
14.21 |
14.21 |
|
|
|
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|
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
g07表:2015年郯城县新闻和网络管理办公室“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
2.2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0.2 |
2.27 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0.27 |
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
g08表:2015年郯城县新闻和网络管理办公室政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分 2015年部门决算情况说明
一、决算公开的基本原则和工作要求
(一)公开的形式、内容和程序应当符合《预算法》、《保密法》、《政府信息公开办法》等规定。(二)要统筹安排、协调一致,积极稳妥地推进本单位的部门决算和“三公”经费决算公开工作。(三)公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合部门工作特点,做到简洁明了、通俗易懂,便于社会公众获取。(四)以科学发展观为指导,进一步深化预算改革,不断提高本部门决算及“三公”经费决算的透明度,切实保障公众的知情权、参与权和监督权,促进本单位工作的程序化、规范化、法制化。
二、收入支出决算情况
(一)收入。2015年度收入总计196.79万元,比2014年决算数增加53.09万元主要原因是增加项目经费搭建媒体合作平台;比2015年预算数减少15.01万元,主要原因是行政运行费用减少。
其中:1、财政拨款收入196.79万元,比2014年决算数增加53.09万元主要原因是增加项目经费搭建媒体合作平台;比2015年预算数减少15.01万元 ,主要原因是行政运行费用减少 。2、事业收入0万元,比2014年决算数增加减少0。3、上年无结转结余。
(二)支出。2015年度支出总计196.79万元,比2014年决算数增加53.09万元主要原因是增加项目经费搭建媒体合作平台。比2015年预算数减少15.01万元,主要原因是行政运行费用减少。
按功能科目分:1、一般公共服务(类)支出99.79万元,比2014年决算数增加36.09万元主要原因是人员工资、保险等增加;比2015年预算数减少 15.01万元,主要原因是行政运行费用减少。
按项目分类分:1、基本支出99.79万元,主要用于行政运行支出。比2014年决算数增加36.09万元主要原因是是人员工资、保险等增加;比2015年预算数增加减少15.01万元,主要原因是主要原因是行政运行费用减少。 2、项目支出97万元,主要用于其他宣传事务支出。比2014年决算数增加17万元,主要原因是搭建媒体合作平台;比2015年预算数增加0。3、年末结转和结余0万元。
三、关于“三公”经费支出说明
1、2015年本无单位因公出国(境)费支出,与2014年决算数、2015年预算数持平。
2、2015年本单位的公务用车购置及运行维护费决算2万元,其中:公务用车运行维护费2万元,公务用车购置费支出0万元。其中:
(1)2015年本单位用车运行维护费支出2万元,与2014年决算数和2015年预算数相同。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(2)2015年本单位无公务用车购置费支出,与2014年决算数和2015年预算数相同。
3、2015年本单位公务接待费决算支出0.27万元,比2014年决算数增加0.22万元,增加440%;比2015年预算数增加0.07万元,增加35%。主要原因是,近年来,我县经济社会发展成效显著,上级报刊、电视台等传统媒体和网络新媒体到我县采访次数不断增加,公务接待增多。同时,针对我县的舆情时有发生,上级媒体多次到我县进行采访活动,公务接待任务有所增加。公务接待全部为按规定开支的国内公务接待支出,主要是市级以上媒体采访、上级业务部门学习交流等公务接待,接待16批次、来宾48人次。
4、2015年本单位无政府采购支出,与2014年决算数和2015年预算数相同。
5、截至2015年12月31日,本单位共有车辆1辆。其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位无价值200万元以上大型设备。
6、关于预算绩效管理工作开展情况说明。
为加强我县对外宣传工作,我单位与新华社山东分社、《临沂日报》、鲁网等媒体合作,有效宣传了我县经济社会发展成就,对外展示了我县良好的社会形象。
7、专业名词解释
(1)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
(2)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
(3)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(4)年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(5)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(6)项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(7)工资福利支出 :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(8)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)