[ 索 引  号 ] | tcxzf-04_A/2017-0829032 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县政府办公室 | |
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[ 成文日期 ] | 2016-08-10 | [ 公开日期 ] | 2016-08-10 | [ 有 效 性 ] |
目录
第一部分 、概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分、 2015年部门决算报表
一、收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。
二、财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
第三部分、 2015年部门决算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
郯城县郯南农场为全额拨款的事业单位,单位的主要职能是承担县政府给予相应行政管理职能,参与县政府职能部门协调,处理职责范围内同驻地乡镇政府的衔接合作问题。
二、部门决算单位构成
郯城县郯南农场部门决算包括:郯城县郯南农场决算。
纳入郯城县郯南农场2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
郯城县郯南农场 |
|
2 |
|
|
3 |
|
|
第二部分 2015年部门决算表
g01表:2015年郯城县郯南农场收入支出决算总表 单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
556.22 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
556.22 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
7 |
|
…… |
20 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
本年收入合计 |
9 |
556.22 |
本年支出合计 |
22 |
556.22 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
合计 |
13 |
556.22 |
合计 |
26 |
556.22 |
g02表:2015郯城县郯南农场收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
556.22 |
556.22 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
556.22 |
556.22 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
229.82 |
229.82 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
229.82 |
229.82 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
326.40 |
326.40 |
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
326.40 |
326.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g03表:2015年郯城县郯南农场支出决算表 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
556.22 |
229.82 |
326.40 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
556.22 |
229.82 |
326.40 |
|
|
|
21301 |
农业 |
229.82 |
229.82 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
229.82 |
229.82 |
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
326.40 |
|
326.40 |
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
326.40 |
|
326.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g04表:2015年郯城县郯南农场财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
556.22 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
556.22 |
556.22 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
556.22 |
本年支出合计 |
23 |
556.22 |
556.22 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
合计 |
14 |
556.22 |
合计 |
28 |
556.22 |
556.22 |
|
g05表:2015年郯城县郯南农场一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
556.22 |
229.82 |
326.40 |
21301 |
农业 |
229.82 |
229.82 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
229.82 |
229.82 |
|
21305 |
扶贫 |
326.40 |
|
326.40 |
2130505 |
生产发展 |
326.40 |
|
326.40 |
g06表:2015年郯城县郯南农场一般公共预算财政拨款
基本支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
229.82 |
192.92 |
36.90 |
|
301 |
工资福利支出
|
192.92 |
192.92 |
|
302 |
商品服务支出 |
12.00 |
|
12.00 |
303
|
对个人家庭的补助支出 |
24.9 |
24.9 |
|
|
|
|
|
|
g07表:2015年郯城县郯南农场“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
4.0 |
0 |
|
0 |
3.00 |
1.00 |
3.78 |
0 |
3.69 |
0 |
3.69 |
0.09 |
g08表:2015年郯城县郯南农场政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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第三部分 2015年部门决算情况说明
一、决算公开的基本原则和工作要求
(一)按照县级决算管理有关规定,决算编制实行综合预决算,郯南农场机关收入和支出均纳入年度决算。做到工作的程序化、规范化、法制化。
(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,严格执行八项规定精神。努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据县级决算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
2015年度收入总计556.22万元,其中:财政拨款收入556.22万元。与年初预算474.00万元增加82.22万元,增加15%。比2014年决算数357.50万元增加198.72万元,增加36%。
2015年度支出总计556.22万元:
按功能科目分:1、一般公共服务(类)支出 0 万元,
2、社保和就业支出 0 万元,
3、农林水支出556.22万元。用于行政运行支出和扶贫开发支出。
按项目分类分:1、基本支出229.82万元,主要用于行政运行支出。
2、项目支出326.40元,主要用于扶贫开发支出。
三、关于“三公”经费支出说明
1、2015年本单位因公出国(境)费支出0万元。因公出国(境)0批次,0人数。与预算的对比没有变化。
2、2015变本单位的公务用车购置及运行维护费决算3.69万元,其中:公务用车运行维护费3.69万元,公务用车购置费支出0万元,购置数量0辆。其中:
(1)2015年本单位用车运行维护费支出3.69万元,比2014增长(降低)0.26%。主要是实施扶贫项目用车燃油费增加。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与预算的对比增加0.69万元。
(2)2015年本单位公务用车购置费支出0万元。与预算相同。
3、2015年本单位公务接待费决算支出0.09万元,比2014年减少0.75万元,降低75%。按照规定压缩接待次数,严格按照程序接待。与预算的对比减少0.91万元。
4、2015年本单位机关运行经费支出147.60万元,比2014年增加37.65万元,增长25%。主要原因是:人员工资增加37.65万元原因。与预算的对比增加37.65万元。
5、2015年本单位政府采购支出总额178.70万元,其中:政府政府采购工程支出178.70万元。与预算的对比减少21万元是招标结余资金原因。
6、截至2015年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
7、全面加强预算管理,严格执行预算;优化资源配置,提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平,全部完成预算各项指标;加强预决算的公开,使得预决算的公开工作成为程序化、规范化。
8、专业名词解释
“三公”经费包含因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
“三公”经费是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。
“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。