| [ 索 引  号 ] | tcxzf-/2016-1202043 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县政府办公室 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2016-08-07 | [ 公开日期 ] | 2016-08-07 | [ 有 效 性 ] | 有效中 |
2015年---------部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
庙山镇财政所地处县城北部,工作职能是以经济建设为中心,以社会服务为重点,以民生工作为基础,开展社会主义物质文明和精神文明建设,把辖区建设成为经济发达、文化繁荣、社会稳定、秩序良好、环境整洁、生活方便的文明社区。目前承担的职责和任务主要有:
(一)发展地方经济,突出抓好招商引资。近年来,我镇随着镇驻地规模不断扩大,多家企业落户工业园区.同时大力推动城乡一体化,形成了以杞柳、乐器、工艺品等具有鲜明特色的区域经济。
(二)抓好行政管理工作,完善社会事务。 一是落实国家政策,维护社会稳定,着力抓好社会治安综合治理工作;二是搞好新农村建设、培育支柱产业;三是公共事业管理职能,教育、文化、卫生、社会福利、环境保护等公共事业负有服务管理职能。
(三)处理好辖区内村级管理事务。巩固基层政权,负责村级管理,合理划分办事处和村委会各自的权限。我镇积极配合县政府工作,管好辖区内的市容卫生,环境保护,打扫清洁等工作,对辖区内城中村的建设和街道监督和管理。
(四)发挥驻地镇作用,为区域经济提供全方位服务,为其发展创造良好的社会环境。
二、 部门决算单位构成
庙山财政所预算由政府各职能部门组成,纳入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
||
| 1 |
党委 |
|
||
| 2 |
政府 |
|
||
| 3 |
统计站 |
|
||
| 4 |
财政所 |
|
||
| 5 |
计划生育站 |
|
||
| 6 |
人社所 |
|
||
| 7 |
民政办 |
|
||
| 8 |
农技站 |
|
||
| 9 |
农机站 |
|
||
| 10 |
经管站 |
|
||
| 11 |
水利站 |
|
||
| 12 |
信访办 |
|
||
| 13 |
村级组织 |
|
||
| 14 |
土地乡建 |
|
||
| 15 |
社区办公室 |
|
||
| 16 |
林业站 |
|
||
第二部分 2015年部门决算表
公开01表
单位:万元
| 收 入 |
支 出 |
||||
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
2912.6 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
523 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
| 三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
| 四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
70 |
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
235 |
| 六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
20 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
649.5 |
| |
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
473.8 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
100 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
640.3 |
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
| |
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
201 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
| |
23 |
|
|
52 |
|
| |
24 |
|
|
53 |
|
| 本年收入合计 |
25 |
2912.6 |
本年支出合计 |
54 |
2912.6 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
26 |
|
结余分配 |
55 |
|
| 上年结转和结余 |
27 |
|
年末结转和结余 |
56 |
|
| |
28 |
|
|
57 |
|
| 合计 |
29 |
2912.6 |
合计 |
58 |
2912.6 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位:万元
| 科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴 收入 |
其他收入 |
|||
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
2912.6 |
2912.6 |
|
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
523 |
523 |
|
|
|
|
|
|||
| 20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
450 |
450 |
|
|
|
|
|
|||
| 2010301 |
行政运行 |
450 |
450 |
|
|
|
|
|
|||
| 20105 |
统计信息事务 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
|||
| 2010501 |
行政运行 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
|||
| 20106 |
财政事务 |
51 |
51 |
|
|
|
|
|
|||
| 2010601 |
行政运行 |
51 |
51 |
|
|
|
|
|
|||
| 204 |
公共安全支出 |
70 |
70 |
|
|
|
|
|
|||
| 20402 |
公安 |
70 |
70 |
|
|
|
|
|
|||
| 2040201 |
行政运行 |
70 |
70 |
|
|
|
|
|
|||
| 205 |
教育支出 |
235 |
235 |
|
|
|
|
|
|||
| 20509 |
教育费附加安排的支出 |
235 |
235 |
|
|
|
|
|
|||
| 2050901 |
农村中小学校舍建设 |
235 |
235 |
|
|
|
|
|
|||
| 207 |
文化教育与传媒指出 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴 收入 |
其他收入 |
||
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20701 |
文化 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
||
| 2070108 |
文化活动 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
719.5 |
719.5 |
|
|
|
|
|
||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
658.5 |
658.5 |
|
|
|
|
|
||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
70 |
70 |
|
|
|
|
|
||
| 2080502 |
事业单位离退休 |
588.5 |
588.5 |
|
|
|
|
|
||
| 20808 |
抚恤 |
61 |
61 |
|
|
|
|
|
||
| 2080801 |
死亡抚恤 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
||
| 2080805 |
义务兵优待 |
36 |
36 |
|
|
|
|
|
||
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
493.8 |
493.8 |
|
|
|
|
|
||
| 21001 |
医疗卫生与计划生育管理务 |
248 |
248 |
|
|
|
|
|
||
| 2100101 |
行政运行 |
248 |
248 |
|
|
|
|
|
||
| 21005 |
医疗保障 |
245.8 |
245.8 |
|
|
|
|
|
||
| 2100501 |
行政单位医疗 |
55 |
55 |
|
|
|
|
|
||
| 2100502 |
事业单位医疗 |
190.8 |
190.8 |
|
|
|
|
|
||
| 212 |
城乡社区支出 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
||
| 21299 |
其他城乡社区支出 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴 收入 |
其他收入 |
||
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2129999 |
其他城乡社区支出 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
||
| 213 |
农林水支出 |
640.3 |
640.3 |
|
|
|
|
|
||
| 21301 |
农业 |
117.3 |
117.3 |
|
|
|
|
|
||
| 2130101 |
行政运行 |
117.3 |
117.3 |
|
|
|
|
|
||
| 21303 |
水利 |
64 |
64 |
|
|
|
|
|
||
| 2130301 |
行政运行 |
64 |
64 |
|
|
|
|
|
||
| 21307 |
农村综合改革 |
459 |
459 |
|
|
|
|
|
||
| 2130701 |
对村级一事一议的补助 |
162 |
162 |
|
|
|
|
|
||
| 2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
297 |
297 |
|
|
|
|
|
||
| 221 |
住房保障支出 |
201 |
201 |
|
|
|
|
|
||
| 22102 |
住房改革支出 |
201 |
201 |
|
|
|
|
|
||
| 2210201 |
住房公积金 |
201 |
201 |
|
|
|
|
|
||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况
支出决算表
公开03表
单位:万元
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
2912.6 |
2912.6 |
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
523 |
523 |
|
|
|
|
||
| 20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
450 |
450 |
|
|
|
|
||
| 2010301 |
行政运行 |
450 |
450 |
|
|
|
|
||
| 20105 |
统计信息事务 |
22 |
22 |
|
|
|
|
||
| 2010501 |
行政运行 |
22 |
22 |
|
|
|
|
||
| 20106 |
财政事务 |
51 |
51 |
|
|
|
|
||
| 2010601 |
行政运行 |
51 |
51 |
|
|
|
|
||
| 204 |
公共安全支出 |
70 |
70 |
|
|
|
|
||
| 20402 |
公安 |
70 |
70 |
|
|
|
|
||
| 2040201 |
行政运行 |
70 |
70 |
|
|
|
|
||
| 205 |
教育支出 |
235 |
|
235 |
|
|
|
||
| 20509 |
教育费附加安排的支出 |
235 |
|
235 |
|
|
|
||
| 2050901 |
农村中小学校舍建设 |
235 |
|
235 |
|
|
|
||
| 207 |
文化教育与传媒指出 |
20 |
20 |
|
|
|
|
||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
|
|
|
|
|
|
| 20701 |
文化 |
20 |
20 |
|
|
|
|
||
| 2070108 |
文化活动 |
20 |
20 |
|
|
|
|
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
719.5 |
719.5 |
|
|
|
|
||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
658.5 |
658.5 |
|
|
|
|
||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
70 |
70 |
|
|
|
|
||
| 2080502 |
事业单位离退休 |
588.5 |
588.5 |
|
|
|
|
||
| 20808 |
抚恤 |
61 |
61 |
|
|
|
|
||
| 2080801 |
死亡抚恤 |
25 |
25 |
|
|
|
|
||
| 2080805 |
义务兵优待 |
36 |
36 |
|
|
|
|
||
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
493.8 |
493.8 |
|
|
|
|
||
| 21001 |
医疗卫生与计划生育管理务 |
248 |
248 |
|
|
|
|
||
| 2100101 |
行政运行 |
248 |
248 |
|
|
|
|
||
| 21005 |
医疗保障 |
245.8 |
245.8 |
|
|
|
|
||
| 2100501 |
行政单位医疗 |
55 |
55 |
|
|
|
|
||
| 2100502 |
事业单位医疗 |
190.8 |
190.8 |
|
|
|
|
||
| 212 |
城乡社区支出 |
100 |
100 |
|
|
|
|
||
| 21299 |
其他城乡社区支出 |
100 |
100 |
|
|
|
|
||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
|
|
|
|
|
|
| 2129999 |
其他城乡社区支出 |
100 |
100 |
|
|
|
|
||
| 213 |
农林水支出 |
640.3 |
640.3 |
|
|
|
|
||
| 21301 |
农业 |
117.3 |
117.3 |
|
|
|
|
||
| 2130101 |
行政运行 |
117.3 |
117.3 |
|
|
|
|
||
| 21303 |
水利 |
64 |
64 |
|
|
|
|
||
| 2130301 |
行政运行 |
64 |
64 |
|
|
|
|
||
| 21307 |
农村综合改革 |
459 |
459 |
|
|
|
|
||
| 2130701 |
对村级一事一议的补助 |
162 |
162 |
|
|
|
|
||
| 2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
297 |
297 |
|
|
|
|
||
| 221 |
住房保障支出 |
201 |
201 |
|
|
|
|
||
| 22102 |
住房改革支出 |
201 |
201 |
|
|
|
|
||
| 2210201 |
住房公积金 |
201 |
201 |
|
|
|
|
||
| |
|
|
|
|
|
|
|
||
| |
|
|
|
|
|
|
|
||
| |
|
|
|
|
|
|
|
||
| |
|
|
|
|
|
|
|
||
| |
|
|
|
|
|
|
|
||
| |
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||
| 收入 |
支出 |
||||||||||||
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2912.6 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
523 |
523 |
|
||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
70 |
70 |
|
||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
235 |
235 |
|
||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
20 |
20 |
|
||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
649.5 |
649.5 |
|
||||||
| |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
473.8 |
473.8 |
|
||||||
| |
|
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
||||||
| |
|
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
100 |
100 |
|
||||||
| |
|
|
十二、农林水支出 |
41 |
640.3 |
640.3 |
|
||||||
| |
|
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
||||||
| |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
||||||
| |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
||||||
| |
|
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
||||||
| |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
||||||
| |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
||||||
| |
|
|
十九、住房保障支出 |
48 |
201 |
201 |
|
||||||
| |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
||||||
| |
|
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
|
|
||||||
| |
|
|
|
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|
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| |
|
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|
|
|
|
|
|
||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 本年收入合计 |
9 |
2912.6 |
本年支出合计 |
23 |
2912.6 |
2912.6 |
|
||||||
| 年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
||||||
| 一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
||||||
| 政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
||||||
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
||||||
| 合计 |
14 |
2912.6 |
合计 |
28 |
2912.6 |
2912.6 |
|
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:万元
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
2912.6 |
2912.6 |
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
523 |
523 |
|
||
| 20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
450 |
450 |
|
||
| 2010301 |
行政运行 |
450 |
450 |
|
||
| 20105 |
统计信息事务 |
22 |
22 |
|
||
| 2010501 |
行政运行 |
22 |
22 |
|
||
| 20106 |
财政事务 |
51 |
51 |
|
||
| 2010601 |
行政运行 |
51 |
51 |
|
||
| 204 |
公共安全支出 |
70 |
70 |
|
||
| 20402 |
公安 |
70 |
70 |
|
||
| 2040201 |
行政运行 |
70 |
70 |
|
||
| 205 |
教育支出 |
235 |
|
235 |
||
| 20509 |
教育费附加安排的支出 |
235 |
|
235 |
||
| 2050901 |
农村中小学校舍建设 |
235 |
|
235 |
||
| 207 |
文化教育与传媒支出 |
20 |
|
|
||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
|
|
|
| 20701 |
文化 |
20 |
|
|
||
| 2070108 |
文化活动 |
20 |
|
|
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
719.5 |
719.5 |
|
||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
658.5 |
658.5 |
|
||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
70 |
70 |
|
||
| 2080502 |
事业单位离退休 |
588.5 |
588.5 |
|
||
| 20808 |
抚恤 |
61 |
61 |
|
||
| 2080801 |
死亡抚恤 |
25 |
25 |
|
||
| 2080805 |
义务兵优待 |
36 |
36 |
|
||
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
493.8 |
493.8 |
|
||
| 21001 |
医疗卫生与计划生育管理务 |
248 |
248 |
|
||
| 2100101 |
行政运行 |
248 |
248 |
|
||
| 21005 |
医疗保障 |
245.8 |
245.8 |
|
||
| 2100501 |
行政单位医疗 |
55 |
55 |
|
||
| 2100502 |
事业单位医疗 |
190.8 |
190.8 |
|
||
| 212 |
城乡社区支出 |
100 |
100 |
|
||
| 21299 |
其他城乡社区支出 |
100 |
100 |
|
||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
|
|
|
| 2129999 |
其他城乡社区支出 |
100 |
100 |
|
||
| 213 |
农林水支出 |
640.3 |
640.3 |
|
||
| 21301 |
农业 |
117.3 |
117.3 |
|
||
| 2130101 |
行政运行 |
117.3 |
117.3 |
|
||
| 21303 |
水利 |
64 |
64 |
|
||
| 2130301 |
行政运行 |
64 |
64 |
|
||
| 21307 |
农村综合改革 |
459 |
459 |
|
||
| 2130701 |
对村级一事一议的补助 |
162 |
162 |
|
||
| 2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
297 |
297 |
|
||
| 221 |
住房保障支出 |
201 |
201 |
|
||
| 22102 |
住房改革支出 |
201 |
201 |
|
||
| 2210201 |
住房公积金 |
201 |
201 |
|
||
| |
|
|
|
|
||
| |
|
|
|
|
||
| |
|
|
|
|
||
| |
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济分类 |
科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 |
款 |
合计 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 |
工资福利支出 |
496 |
496 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30101 |
基本工资 |
247 |
247 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30102 |
津贴补贴 |
249 |
249 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 |
商品和服务支出 |
|
|
899.8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30201 |
办公费 |
|
|
370.3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30202 |
印刷费 |
|
|
57.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30205 |
水费 |
|
|
37 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30206 |
电费 |
|
|
50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30207 |
邮电费 |
|
|
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30208 |
取暖费 |
|
|
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济分类 |
科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 类 |
款 |
合计 |
|
|
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
|
1281.8 |
|
|
| 30304 |
抚恤金 |
|
25 |
|
|
| 30305 |
生活补助 |
|
952.3 |
|
|
| 30309 |
奖励金 |
|
25.5 |
|
|
| 30311 |
住房公积金 |
|
201 |
|
|
| 30313 |
购房补贴 |
|
0 |
|
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
78 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位:万元
| 合计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
| 小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车运行 维护费 |
||||
| 21 |
|
|
0 |
12 |
9 |
|
注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2015年部门决算情况和
重要事项说明
一、2015年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2015年收入总计2912.6万元(其中本年收入2912.6万元),包括:财政拨款收入2912.6万元。
2015年支出总计2912.6万元(其中本年支出2912.6 万元),包括:一般公共服务支出523万元,教育支出35万元,社会保障和就业支出719.5万元,医疗卫生与计划生育支出493.8万元,节能环保支出360.4万元,城乡社区支出100万元,农林水支出640.3万元,住房保障支出201万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况
2015年财政拨款收入决算总计 2912.6万元,包括:本年财政拨款收入合计2912.6万元,其中一般公共预算财政拨款2912.6万元。
2015年财政拨款支出决算总计2912.6万元,支出具体情况如下:
1、一般公共服务支出(类)523万元,主要用于政府办公厅及相关机构、财政、税务、纪检监察、组织、宣传等事务支出。
2、公共安全支出(类)70万元,主要用于公安行政运行支出。
3、教育支出(类)235万元,主要用于教育各项定补及均衡达标工程。
4、文化体育与传媒支出(类)20万元,主要用于文化活动及发老放映员补贴。
5、社会保障和就业支出(类)649.5万元,主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、民政抚恤、农村最低生活保障等支出。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)473.8万元,主要用于其他医疗保障支出、计划生育事务等支出。
7、城乡社区(类)支出100万元,主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、社区环境卫生、其他城乡社区支出等。
8、农林水支出(类)640.3万元,主要用于农业行政运行、水利、农村综合改革支出中村级一事一议及村级组织运转经费等支出。
9、住房保障支出(类)201万元,主要用于住房公积金、购房补贴支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出 2912.6 万元,比年初预算数增加873.8万元,主要原因是政策性增资,各项定补、低保提标,重大项目建设及企业投入等。支出具体情况如下:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)400.7万元,主要用于政府行政运行,比年初预算数减少89.1万元,减少主要原因是预算口径不一致,法制建设(项)3万元,年初预算在一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)反映,比年初预算增加1万元;信访事务(项)7万元,主要用于信访稳控经费支出,比年初预算增加1万元;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)5万元,主要用于其他政府行政运行支出,与年初预算持平;财政事务(款)行政运行(项)75.4万元;比年初预算增加6.7万元,主要原因政策性增资;税务事务(款)行政运行(项)12万元,比年初预算减少3万元,纪检监察事务(款)行政运行(项)5万元,与年初预算持平;宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)1.2万元,年初未预算,专款支出;其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)4万元,主要用于党建及远教支出。
2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育235万元,主要用于各项定补及均衡达标工程支出,教育支出年初未预算;初中教育90万元,主要用于各项定补及均衡达标工程支出,教育支出年初未预算;其他普通教育支出(项)145万元,主要用于民师补助支出,教育支出年初未预算。
3、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)53.6万元,比年初预算增加7.2万元,主要原因政策性增资;民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)8万元,专款支出;财政对社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2.3万元,比年初预算增加0.6万元,主要原因是政策性增资,财政对其他社会保险基金的补助(项)2.6万元,比年初预算减少0.4万元;行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)32.8万元,主要用于离退休人员取暖费及医疗费,年初预算在政府反映,比年初预算数增加25.6万元,主要原因是政策性增加及取暖费提标;其他行政事业单位离退休支出150.2万元,主要用于单位养老金支出,比年初预算减少15.5万元;抚恤(款)主要用于死亡抚恤(项)11.7万元,比年初预算增加3.1万元,伤残抚恤(项)46.4万元,比年初预算增加13.1,在乡复员、退伍军人生活补助(项103.6万元比年初预算增加30.6万元,义务兵优待(项)62万元,比年初预算增加12.2,各项抚恤增加主要原因定补提标及补助人员增加,其他抚恤支出(项)2.6万元,比年初预算减少7.9万元;社会福利(款)老年福利(项)3.2万元,比年初预算减少146.8万元,主要原因是年初预算社会福利中心建设投入;最低生活保障(款)农村最低生活保障金(项)319.8万元,比年初预算增加84.8万元,主要原因是生活补助提高标准,特困人员供养(款)农村五保供养支出(项)6.9万元。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生医院(项)10万元,年初未预算,主要原因拨付二院基础设施建设补助资金;医疗保障(款)行政单位医疗(项)和其他医疗保障支出(项)52.1万元,比年初预算数增加3.5万元,主要原因是政策性增资,医疗保险相应增加;计划生育事务(款)计划生育服务(项)361.3万元,比年初预算数增加58.9万元、主要原因是政策性增资;其他医疗卫生与计划生育支出(项)25.8万元,比年初预算数增加4.2万元,主要原因是支付企业独生子女父母奖励。
5、城乡社区事务支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)和城管执法(项)31.2万元,比年初预算数增加11.3万元,主要原因是政策性增资;城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)100.7万元,年初预算在一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)反映;城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)18万元,县局代扣执法局环境卫生费;其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)13.7万元,主要用于沂蒙商城建设支出,年初预算在年初预算在一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)反映。
6、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)640.3万元,比年初预算数增加 107万元,主要原因是政策性增资和日常办公经费在政府反映;林业(款)行政运行(项)52.5万元,年初预算在农业(款)行政运行(项)反映;水利(款)行政运行(项)59.2万元,比年初预算数增加6.8万元,主要原因是政策性增资;水利工程运行与维护(项)58.3万元,主要用于迎淮创城占地补偿等支出,年初未预算;抗旱(项)支出103万元,专款支出,年初未预算;农村综合改革(款)支出225.7万元,主要是对村级一事一议的补助(项)126万元,专款资金,对村民委员会和村党支部的补助和其他农村综合改革支(项)327.7万元,比年初预算数增加117.7万元,主要原因是村干部工资提高、保洁员人员增加、村级组织运转经费投入加大。
7、住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)201万元,比年初预算数增加29.4,主要原因是政策性增资;购房补贴(项)187万元,比年初预算数增加86.6万元,主要原因是政策性增资。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算2677.6 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费1777.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费899.8万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2015年度机关运行经费支出 240.4万元。比2014年决算减少?原因:核算方法的改变,在2014年度把全部的拨出经费金额计入了政府及办公室相关机构的支出,另外是厉行节约的原则。
(二)政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购金额合计120.5万元,其中:政府采购货物金额14.8万元、政府采购工程金额105.7万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额75.7万元,占政府采购支出总额的62.82%,其中:授予小微企业合同金额30万元,占政府采购支出总额的24.89%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆 54辆,其中,公务用车4辆。
(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2015年庙山政府一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 19 万元,其中:公务用车购置及运行维护费 12万元,公务接待费9 万元。
2015年“三公”经费决算比年初预算数减少1.1万元,主要原因是压缩了公务接待费用。其中:公务用车购置及运行费减少 0.8万元、公务接待费减少0.3万元。公务用车购置及运行费减少主要原因是车辆出行次数减少。公务接待费减少的主要原因是压缩了公务接待费用。
2、“三公”经费支出相关情况说明
2015年公务用车购置及运行维护费决算12万元,包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要用于街道4辆公务用车、执法中队租用3辆执法用车、环卫租用1辆用车的正常运行。2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。
2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于接待各部门和各级各类工作检查,行业、部门间的业务往来,招商业务招待,共计接待149批次,807人次。
(五)项目支出及项目绩效评价
1、中小学校舍改造项目,主要用于学校道路及操场的修整及维护、美化等,施工投入35万元,改善了校园环境,保障了学校的正常运行。
2、黄摊村土地增减挂共拨入500万元,完成拆迁工作58户,项目正在进行中,加快了新农村建设外貌环境建设。
3、户户通和改厕工程项目2015年共拨入150万元,支出100万元,用于农村道路的建设,使其农村内部道路通常,环境优美。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:为保障单位机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。