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2014年郯城县广播电视台部门决算
[ 索  引  号 ] tcxzf-/2016-1202232 [ 文       号 ] [ 发布机构 ] 郯城县政府办公室
[ 成文日期 ] 2015-09-21 [ 公开日期 ] 2015-09-21 [ 有  效  性 ] 有效中
 

2014年郯城县广播电视台部门决算

  

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2014年部门决算表

12014年度收入支出决算总表

22014年年度收入决算表

32014年年度支出决算表

42014年度公共预算财政拨款收支决算表

52014 三公经费支出决算表

第三部分 2014年部门决算情况说明

第一部分      

一、单位基本情况及主要职能

 坚持正确舆论导向,围绕县委、县政府中心工作、利用广播电视媒体搞好新闻宣传报道工作,为全县社会发展营造良好舆论环境。同时负责广播电视自办频道节目发射工作及国家,省市数字和无线频道节目的转播工作。

二、部门预算单位构成

广播电视台部门决算无下属单位,属于单户表

第二部分  2014年部门决算表

1.2014年广播电视台部门收支决算总表

                                              单位:万元

   

   

   

2014年决算数

   

2014年决算数

 一、财政拨款收入

340.11 

 按功能科目

 

     财力拨款(补助)

 

工资福利

285.0769

     纳入预算管理的行政性收费

 

个人和家庭补助补助

18.3919 

     纳入预算管理的专项收入

 

 一般商品和服务

36.6412 

     国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

 

     罚没收入

 

 

 

     其他预算内资金

 

 

 

 二、财政专户核拨资金

 

 

 

 三、纳入预算管理的政府性基金收入

 

 

 

 四、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

340.11 

本年支出合计

340.11 

 五、上级补助收入

 

 上缴上级支出

 

 六、上年结转、结余

 

 结转下年

 

     其中:一般公共预算结转

 

 

 

       政府性基金结转

 

 

 

       专户结转

 

 

 

收入总计

340.11 

支出总计

340.11 

2.2014年广播电视台部门收入决算表

                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

207 

20704 

2070404 

广播

47.9145

 

 

207

20704

2070405

电视

292.1955

 

 

 

 

 

 

3.2014年广播电视台部门支出决算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目

支出

备注

工资福利支出

对个人和家庭补助支出

商品和服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

20704

2070404

广播

47.9145

31.5883

5.9899

10.3363

207 

20704 

 2070405

电视 

 292.1955

253.4886

 12.402

 26.3049

 

 

 4.2014年广播电视台部门公共预算财政拨款收支决算表

        单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

207 

20704 

 

 

 

 

 

340.11 

340.11 

 

 340.11

 340.11

 

 

 

 

6. 2014三公经费支出预算表

                                                                单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

38

0

38

0

26

12

  

第三部分  2014年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况

2014年度收入总340.11万元,其中:财政拨款收入 340.11 万元。

上年无结转结余

2014年度支出总计340.11万元:

按功能科目分:1、一般公共服务(类)支出36.6412万元,

                 2、社保和就业支出285.0769万元,

                 3、个人和家庭支出18.3919万元。

按项目分类分:1、基本支出340.11万元,主要用于工资、一般商品和服、个人和家庭补助支出。

二、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年度公共预算财政拨款支出决算为340.11万元,具体情况如下:

1、一般公共服务支出36.6412万元、

2、社保和就业支出285.0769万元、

3、个人和家庭支出18.3919万元、

三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出情况

2014年度,三公经费财政拨款支出决算为23万元,比年初预算数减少15万元,主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法,积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中:因公出国(境)费决算0万元 ,比年初预算数减少0万元;公务用车购置及运行维护费决算18万元,比年初预算数减少8万元;公务接待费决算5万元,比年初预算数减少7万元。

(二)三公经费财政拨款支出具体情况

1、因公出国(境)费决算0万元。

2、公务用车购置及运行维护费决算18万元,包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费18万元,包括公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等费用。2014年机关支出的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费决算5万元。全部为按规定开支的国内公务接待支出,主要是上级业务部门及调研考察、学习交流等公务接待,接待85批次、来宾 375 人次。

 

  
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