| [ 索 引  号 ] | tcxzf-/2016-1202232 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县政府办公室 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2015-09-21 | [ 公开日期 ] | 2015-09-21 | [ 有 效 性 ] | 有效中 |
2014年郯城县广播电视台部门决算
目 录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2014年部门决算表
1、2014年度收入支出决算总表
2、2014年年度收入决算表
3、2014年年度支出决算表
4、2014年度公共预算财政拨款收支决算表
5、2014年 “三公”经费支出决算表
第三部分 2014年部门决算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
坚持正确舆论导向,围绕县委、县政府中心工作、利用广播电视媒体搞好新闻宣传报道工作,为全县社会发展营造良好舆论环境。同时负责广播电视自办频道节目发射工作及国家,省市数字和无线频道节目的转播工作。
二、部门预算单位构成
广播电视台部门决算无下属单位,属于单户表
第二部分 2014年部门决算表
表1.2014年广播电视台部门收支决算总表
单位:万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
2014年决算数 |
项 目 |
2014年决算数 |
| 一、财政拨款收入 |
340.11 |
按功能科目 |
|
| 财力拨款(补助) |
|
工资福利 |
285.0769 |
| 纳入预算管理的行政性收费 |
|
个人和家庭补助补助 |
18.3919 |
| 纳入预算管理的专项收入 |
|
一般商品和服务 |
36.6412 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
|
|
| 罚没收入 |
|
|
|
| 其他预算内资金 |
|
|
|
| 二、财政专户核拨资金 |
|
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| 三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
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|
| 四、其他收入 |
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|
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| 本年收入合计 |
340.11 |
本年支出合计 |
340.11 |
| 五、上级补助收入 |
|
上缴上级支出 |
|
| 六、上年结转、结余 |
|
结转下年 |
|
| 其中:一般公共预算结转 |
|
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| 政府性基金结转 |
|
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| 专户结转 |
|
|
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| 收入总计 |
340.11 |
支出总计 |
340.11 |
表2.2014年广播电视台部门收入决算表
单位:万元
| 科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
| 类 |
款 |
项 |
||||||||
| 207 |
20704 |
2070404 |
广播 |
|
47.9145 |
|
|
|
|
|
| 207 |
20704 |
2070405 |
电视 |
|
292.1955 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3.2014年广播电视台部门支出决算表
单位:万元
| 科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目 支出 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
||||
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
| 207 |
20704 |
2070404 |
广播 |
47.9145 |
31.5883 |
5.9899 |
10.3363 |
|
|
| 207 |
20704 |
2070405 |
电视 |
292.1955 |
253.4886 |
12.402 |
26.3049 |
|
|
表4.2014年广播电视台部门公共预算财政拨款收支决算表
单位:万元
| 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
| 合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
||||||||||||||
| 207 |
20704 |
|
|
|
|
|
340.11 |
340.11 |
|
340.11 |
340.11 |
|
|
|
|
|
表6. 2014年“三公”经费支出预算表
单位:万元
| 总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|||
| 小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||
| 38 |
0 |
38 |
0 |
26 |
12 |
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第三部分 2014年部门决算情况说明
一、收入支出决算情况
2014年度收入总340.11万元,其中:财政拨款收入 340.11 万元。
上年无结转结余 。
2014年度支出总计340.11万元:
按功能科目分:1、一般公共服务(类)支出36.6412万元,
2、社保和就业支出285.0769万元,
3、个人和家庭支出18.3919万元。
按项目分类分:1、基本支出340.11万元,主要用于工资、一般商品和服、个人和家庭补助支出。
二、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年度公共预算财政拨款支出决算为340.11万元,具体情况如下:
1、一般公共服务支出36.6412万元、
2、社保和就业支出285.0769万元、
3、个人和家庭支出18.3919万元、
三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出情况
2014年度,“三公”经费财政拨款支出决算为23万元,比年初预算数减少15万元,主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法,积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中:因公出国(境)费决算0万元 ,比年初预算数减少0万元;公务用车购置及运行维护费决算18万元,比年初预算数减少8万元;公务接待费决算5万元,比年初预算数减少7万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况
1、因公出国(境)费决算0万元。
2、公务用车购置及运行维护费决算18万元,包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费18万元,包括公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等费用。2014年机关支出的公务用车保有量为6辆。
3、公务接待费决算5万元。全部为按规定开支的国内公务接待支出,主要是上级业务部门及调研考察、学习交流等公务接待,接待85批次、来宾 375 人次。