| [ 索 引  号 ] | 0504-12_D/2016-1219001 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县广播电视台 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2016-08-03 | [ 公开日期 ] | 2016-08-03 | [ 有 效 性 ] | 有效中 |
目录
第一部分 、概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分、 2015年部门决算报表
一、收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。
二、财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
第三部分、 2015年部门决算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
坚持正确舆论导向,围绕县委、县政府中心工作、利用广播电视媒体搞好新闻宣传报道工作,为全县社会发展营造良好舆论环境。同时负责广播电视自办频道节目发射工作及国家,省市数字和无线频道节目的转播工作。
二、部门决算单位构成
广播电视台部门决算无下属单位,属于单户表
第二部分 2015年部门决算表
g01表:2015年郯城县广播电视台收入支出决算总表
单位:万元
| 收入 |
支出 |
||||
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
620 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
620 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
| 三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
| 四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
|
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
| 本年收入合计 |
9 |
620 |
本年支出合计 |
22 |
620 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
| 年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
| 合计 |
13 |
|
合计 |
26 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
g02表:2015年郯城县广播电视台收入决算表
单位:万元
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||
|
|
|||||||||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
| 合计 |
620 |
620 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2070405 |
电视 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2070406 |
广播 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
g03表:2015年郯城县广播电视台支出决算表
单位:万元
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||
|
|
||||||||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
| 合计 |
620 |
530 |
90 |
|
|
|
|
|
| 2070405 |
电视 |
553.9 |
483.9 |
70 |
|
|
|
|
| 2070406 |
广播 |
66.1 |
46.1 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
g04表:2015年郯城县广播电视台财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
| 收入 |
支出 |
||||||
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
620 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
620 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
9 |
620 |
本年支出合计 |
23 |
|
620 |
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
| 合计 |
14 |
|
合计 |
28 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
g05表:2015年郯城县广播电视台一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
| 合计 |
620 |
530 |
90 |
|
|
| 2070405 |
电视 |
553.9 |
483.9 |
70 |
|
| 2070404 |
广播 |
66.1 |
46.1 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
g06表:2015年郯城县广播电视台一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复06表 |
|
| 部门:郯城县广播电视局(本级) |
|
|
金额单位:万元 |
||
| 项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
| 合 计 |
|
|
|
||
| 301 |
工资福利支出 |
0.00 |
272.45 |
0.00 |
|
| 30101 |
基本工资 |
0.00 |
83.90 |
0.00 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
96.48 |
0.00 |
|
| 30104 |
社会保障缴费 |
0.00 |
92.07 |
0.00 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
36.79 |
|
| 30201 |
办公费 |
0.00 |
0.00 |
11.77 |
|
| 30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.55 |
|
| 30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
1.11 |
|
| 30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
9.42 |
|
| 30207 |
邮电费 |
0.00 |
0.00 |
1.69 |
|
| 30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
1.87 |
|
| 30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
0.077 |
|
| 30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
0.69 |
|
| 30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
0.00 |
0.047 |
|
| 30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
0.64 |
|
| 30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
1.51 |
|
| 30228 |
工会经费 |
0.00 |
0.00 |
3.17 |
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
4.24 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
221.53 |
0.00 |
|
| 30305 |
生活补助 |
0.00 |
201.67 |
0.00 |
|
| 30311 |
住房公积金 |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
|
| 30313 |
购房补贴 |
0.00 |
14.1 |
0.00 |
|
| 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 |
|||||
| 2.本表批复到款级科目。 |
|||||
| 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
g07表:2015年郯城县广播电视台 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
| 2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
| 合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
| 小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 36 |
0 |
36 |
0 |
26 |
10 |
13.617 |
0 |
13.54 |
|
13.54 |
0.077 |
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分 2015年部门决算情况说明
一、决算公开的基本原则和工作要求
(一)公开的形式、内容和程序应当符合《预算法》、《保密法》、《政府信息公开办法》等规定。(二)要统筹安排、协调一致,积极稳妥地推进本单位的部门决算和“三公”经费决算公开工作。(三)公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合部门工作特点,做到简洁明了、通俗易懂,便于社会公众获取。(四)以科学发展观为指导,进一步深化预算改革,不断提高本部门决算及“三公”经费决算的透明度,切实保障公众的知情权、参与权和监督权,促进本单位工作的程序化、规范化、法制化。
二、收入支出决算情况
2015年度收入总计 620 万元,其中:财政拨款收入 620万元。
2015年度支出总计 620 万元:
按功能科目分:
1、一般公共服务(类)支出359 万元,
2、社保和就业支出 135 万元,
3、日常公用支出 36 万元。
主要用于工资、一般商品和服务、个人和家庭补助支出。项目支出 90 万元,主要用于设备的更新及维修支出。
三、关于“三公”经费支出说明
1、2015年本单位因公出国(境)费支出0万元,比2014年增加(减少)0万元。
2、2015年本单位的公务用车购置及运行维护费决算13.5万元,其中:公务用车运行维护费 13.5 万元,公务用车购置费支0万元。其中:
(1)2015年本单位用车运行维护费支出13.5万元,比2014年增加(减少4.5万元,增长(降低)33%。主要原因是:我台将继续严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法,积极开展厉行节约、反对浪费活动。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(2)2015年本单位公务用车购置费支出0万元,比2014年增加(减少)0万元。
3、2015年本单位公务接待费决算支出0.077万元,比2014年增加(减少)4.923万元,增长(降低)98.46%。公务接待批次2次,公务接待人数9人。主要原因是:我台将继续严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法,积极开展厉行节约、反对浪费活动。
4、2015年本单位政府采购支出总额65.104万元,其中:政府采购货物支出65.104万元。
5、截至2015年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中,领导干部用车1辆、一般公务用车5辆。
7、关于预算绩效管理工作开展情况说明(根据单位自己掌握的情况说明)。各单位应当公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。
8、专业名词解释
“三公”经费包含因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
“三公”经费是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。
“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。