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2015年郯城县科协部门预算
[ 索  引  号 ] tcxzf-04_A/2017-0829119 [ 文       号 ] [ 发布机构 ] 郯城县政府办公室
[ 成文日期 ] 2015-03-10 [ 公开日期 ] 2015-03-10 [ 有  效  性 ]

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2015年部门预算表

一、2015年收支预算总表

二、2015年支出预算表

三、2015三公经费支出预算表

第三部分 2015部门预算情况说明

第一部分      

一、单位基本情况及主要职能

 郯城县科学技术协会(简称郯城县科协)是科学技术工作者的群众组织,是县委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是发展郯城科学技术事业的重要力量。

主要职责为:

1、开展学术交流,繁荣学术活动,推动科技进步,培养科技人才,促进学科发展和科技创新。

2、制定全县科协系统科普工作的具体规划,并组织实施。动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术;指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理;指导科普工作队伍的建设。

3、全心全意为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。

4、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用,组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。

5、表彰奖励优秀科技工作者和科协工作先进集体、先进个人,举荐人才。

6、开展科学论证、科技咨询服务,提出政策建议,促进科技成果的转化;接受委托承担项目评估、技术和成果鉴定、有关技术标准制定等任务。

7、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理;对下级科协进行业务指导。

8、负责群众性反邪教工作,指导郯城县反邪教协会工作,开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

9、承担县委、县政府及省科协交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

郯城县科学技术协会预算编制单位1

纳入郯城县科学技术协会2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

郯城县科学技术协会

 

2

 

 

第二部分  2015年部门预算表

1.2015郯城县科学技术协会收支预算总表

                                              单位:万元

   

   

   

2015年预算

   

2015年预算

 一、财政拨款收入

180.21 

科学技术支出

180.21 

     财力拨款(补助)

180.21 

 科学技术管理事务

90.21 

     纳入预算管理的行政性收费

 

  行政运行(科学技术管理事务)

90.21 

     纳入预算管理的专项收入

180.21 

 科学技术普及

90 

     国有资源(资产)有偿使用收入

 

  机构运行(科学技术普及)

90 

     罚没收入

 

     其他预算内资金

 

 二、财政专户核拨资金

 

 三、纳入预算管理的政府性基金收入

 

 四、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

180.21 

本年支出合计

180.21 

 五、上级补助收入

 

 上缴上级支出

 

 六、上年结转、结余

 

 结转下年

 

     其中:一般公共预算结转

 

 

 

       政府性基金结转

 

 

 

       专户结转

 

 

 

收入总计

180.21 

支出总计

180.21 

2.2015郯城县科学技术协会支出预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目

支出

备注

工资福利支出

对个人和家庭补助支出

商品和服务支出

 

 

 

180.21 

69.77

 14.14

6.3

 90.00

 

206

科学技术支出

180.21

69.77

14.14

6.3

90.00

 

01 

 

  科学技术管理事务 

90.21 

69.77

14.14 

6.3

 

 

206

01

01

    行政运行(科学技术管理事务)

90.21

69.77

14.14

6.3

07

  科学技术普及

90.00

90.00

206

07

01

 机构运行(科学技术普及)

90.00

90.00

3. 2015年“三公”经费支出预算表

                                             单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

3.8

2

2

1.8

第三部分  2015年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,行政机关的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。  

(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2015年收入预算为180.21万元,其中:财政拨款收入180.21万元。

 2015年支出预算为180.21万元,其中:科学技术支出180.21万元。

三、“三公”经费预算情况

2015年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等三公经费预算共3.8万元。公务用车购置0辆,保有量2,因严格落实中央八项规定精神,根据工作实际减少运行费用2万;公务接待因创建全国科普示范县公务接待预算增加1.3万。

 (一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(二)公务用车购置和运行维护费预算2万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费预算1.8万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  
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