[ 索 引  号 ] | 0122-04_A/2016-1129004 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县卫生健康局 | |
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[ 成文日期 ] | 2016-04-11 | [ 公开日期 ] | 2016-04-11 | [ 有 效 性 ] | 有效中 |
2016年郯城县第一人民医院部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年支出预算表
三、2016年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
郯城县第一人民医院始建于1946年,经过60多年的风雨历程,目前已发展成为一所集医疗、教学、科研、急救、康复和预防保健为一体的二级甲等综合性医院。是滨州医学院、山东医专、临沂卫校等医学院校教学医院,全县心脑血管疾病防治、神经外科病治疗、骨伤科治疗中心、白内障治疗中心、牙病防治中心和急危病人救治中心。1994年通过国家卫生部部颁标准“二级甲等综合性医院”;1995年被世界卫生组织、联合国儿童基金会和国家卫生部命名为“爱婴医院”;1999年被认证为“卫生部国际紧急救援中心网络医院”;2004年获首批“全国百姓放心示范医院”称号,并先后获得“全国百姓放心示范医院”、“全省县(市、区)级医院经济管理先进单位”、“省定点医疗机构先进单位”、“全市继续医学教育先进集体”,并多次被评为市、县级文明单位。
医院目前主要由三个院区组成。新院区位于北环路159号,占地145亩,总建筑面积近10万平方米,于2013年6月投入使用,开放床位1100张,其中特设112个一等病房;老院区位于郯西路121号,主要为康复中心和体检中心,建筑面积2.5万平方米;南院区为原中医医院旧址,建筑面积0.84万平方米。医院编制709人,实际在职在岗职工1278人,其中专业技术人员919人(包括109名高级职称、398名中级职称)设临床、医技和职能科室75个,涵盖34个专业。年门急诊量70余万人次,出院病人4.6万余人。
主要职能是担负全县及周边地区人民的医疗与护理、保健与健康教育以及卫生医疗人员培训和卫生技术人员继续教育。
二、部门预算单位构成
郯城县第一人民医院部门预算包括:郯城县第一人民医院预算、郯城县中医医院预算。
纳入郯城县第一人民医院2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号
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单位名称
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备注
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1
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郯城县第一人民医院
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2
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郯城县中医医院
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第二部分 2016年部门预算表
表1.2016年郯城县第一人民医院部门收支预算表
单位:万元
收 入
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支 出
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项 目
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2016年预算
|
项 目
|
2016年预算
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一、财政拨款收入
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70.00
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按功能科目
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财力拨款(补助)
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70.00
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医疗卫生与计划生育支出
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40070.00
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纳入预算管理的行政性收费
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纳入预算管理的专项收入
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国有资源(资产)有偿使用收入
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罚没收入
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政府住房基金收入
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其他预算内资金
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二、财政专户核拨资金
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40000.00
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三、其他收入
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本年收入合计
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40070.00
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本年支出合计
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40070.00
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上年补助收入
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上缴上级支出
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上年结转、结余
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结转下年
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其中:专项结转
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政府性基金结转
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专户结转
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收入总计
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40070.00
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支出总计
|
40070.00
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表2.2016年郯城县第一人民医院部门支出预算表
单位:万元
科目编码
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功能科目名称
|
总计
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基本支出
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项目支出
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备注
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类
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款
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项
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工资福利支出
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对个人和家庭补助支出
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商品和服务支出
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||||
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合计
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40070.00
|
7534.72
|
1412.91
|
2702.15
|
28420.22
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
40000.00
|
7534.72
|
1412.91
|
2702.15
|
28420.22
|
|
|
02
|
|
公立医院
|
40000.00
|
7534.72
|
1412.91
|
2702.15
|
28420.22
|
|
210
|
02
|
01
|
综合医院
|
40000.00
|
7534.72
|
1412.91
|
2632.15
|
28420.22
|
|
210
|
02
|
02
|
中医(民族)医院
|
70.00
|
|
|
70.00
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表3.2016年郯城县第一人民医院“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计
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因公出国(境)经费
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公务用车购置和运行维护费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置经费
|
公务用车运行维护费
|
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100.30
|
0
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80.30
|
0
|
80.30
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20.00
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第三部分 2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,2个单位的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制成本,提高资金使用效益。
(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为40070万元,其中:财政拨款补助70万元,财政专户核拨资金40000万元。
2016年支出预算为40070万元,其中:医疗卫生与计划生育支出40070万元。
三、“三公”经费预算说明
2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共100.30万元,较2015年决算减少68.21万元,主要是因为2015年购置了3辆救护车,增加了公务用车购置及运行维护费支出。
(一)因公出国(境)费预算0万元。与2015年决算数持平。
(二)公务用车购置和运行维护费预算80.30万元。其中公务用车购置预算0万元,较2015年决算数减少74.94万元;公务用车运行维护费预算80.30万元,与2015年决算数持平,包括单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2015年单位公务用车保有量为15辆。
(三)公务接待费预算20万元,较2015年决算数增加6.73万元,全部为按规定开支的国内公务接待支出。预计接待200批次,来宾2000人次。