[ 索 引  号 ] | 0134-21_B/2016-1128002 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县住房和城乡建设局 | |
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[ 成文日期 ] | 2016-04-11 | [ 公开日期 ] | 2016-04-11 | [ 有 效 性 ] |
2016年郯城县人民防空办公室部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年支出预算表
三、2016年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
郯城县人民防空办公室是主管人民防空工作的县政府工作部门,属事业单位,单位主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省关于人防工作的方针、政策和法律、法规、规章;拟订全县人民防空工作的规范性文件,并组织实施和监督检查。
(二)拟订人民防空长期规划和年度计划,并组织实施。
(三)贯彻执行国家、省人防重点城市防护类别、防护标准;会同有关部门审核人民防空建设与城市建设相结合规划,参与城市地下空间开发利用规划的制定;审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况,依法对城市和重点经济目标的人民防空建设进行监督检查。
(四)组织指导全县人防工程建设。贯彻执行国家人防工程防护标准和质量标准;指导人防工程的维护管理、加固改造、平时开发利用和城市地下空间开发建设中落实人民防空要求工作。
(五)负责县级人防指挥所的勘察、定点、建设和管理工作。
(六)负责结合地面建筑修建防空地下室易地建设、平时使用人防设施设备等费用的收取和管理。
(七)组织实施人民防空指挥工作。拟订我县城市防空袭方案、战时人口疏散计划和各项保障方案。组织全县防空袭演习演练,协调监督有关部门搞好疏散基地建设,实行人防组织指挥、群众防空组织等工作的平战结合,组织指导群众防空组织的建设和训练工作;协调城市化学事故救援工作。
(八)制定人民防空警报、通信及网络建设的规划、计划并组织实施,组织实施人防通信、警报设施为党政机关的抢险救灾服务工作。
(九)组织开展人防科研、宣传教育工作,负责人防系统干部职工和技术人员的培训,管理人民防空行业标准化工作。
(十)管理人民防空经费物资和国有资产、编制全县人防经费预算,并对全县人防各类资金的使用情况实施监督检查。
(十一)战时协调建立人防指挥机构,完善防空袭斗争实施方案,组织有关部门传递和发放防空袭警报,实施灯火管理,组织人口与战备物资的疏散和掩蔽;组织人防专业队伍配合城市防卫和要地防空作战,消除空隙后果,协助有关部门及时恢复生产生活秩序。
(十二)承办县委、县政府和县国防动员委员会交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
郯城县人民防空办公室部门预算包括:郯城县人民防空办公室预算。
纳入郯城县人民防空办公室2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号
|
单位名称
|
备注
|
1
|
郯城县人民防空办公室
|
事业
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第二部分 2016年部门预算表
表1.2016年郯城县人民防空办公室部门收支预算表
单位:万元
收 入
|
支 出
|
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项 目
|
2016年预算
|
项 目
|
2016年预算
|
一、财政拨款收入
|
330.31
|
按功能科目
|
|
财力拨款(补助)
|
60.31
|
一般公共服务支出
|
83.34
|
纳入预算管理的行政性收费
|
270
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
83.34
|
纳入预算管理的专项收入
|
|
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)
|
83.34
|
国有资源(资产)有偿使用收入
|
|
国防支出
|
246.97
|
罚没收入
|
|
国防动员
|
246.97
|
政府住房基金收入
|
|
人民防空
|
246.97
|
其他预算内资金
|
|
|
|
二、财政专户核拨资金
|
|
|
|
三、纳入预算管理的政府性基金收入
|
|
|
|
四、其他收入
|
|
|
|
本年收入合计
|
330.31
|
本年支出合计
|
330.31
|
五、上级补助收入
|
|
上缴上级支出
|
|
六、上年结转、结余
|
|
结转下年
|
|
其中:一般公共预算结转
|
|
|
|
政府性基金结转
|
|
|
|
专户结转
|
|
|
|
收入总计
|
330.31
|
支出总计
|
330.31
|
表2.2016年郯城县人民防空办公室部门支出预算表
单位:万元
科目编码
|
功能科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||
类
|
款
|
项
|
小 计
|
工资福利支出
|
对个人和家庭的补助
|
商品和服务支出
|
|||
|
|
|
合 计
|
330.31
|
83.34
|
63.54
|
13.70
|
6.10
|
246.97
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
83.34
|
83.34
|
63.54
|
13.70
|
6.10
|
|
|
03
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
83.34
|
83.34
|
63.54
|
13.70
|
6.10
|
|
|
|
01
|
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)
|
83.34
|
83.34
|
63.54
|
13.70
|
6.10
|
|
203
|
|
|
国防支出
|
246.97
|
|
|
|
|
246.97
|
|
06
|
|
国防动员
|
246.97
|
|
|
|
|
246.97
|
|
|
03
|
人民防空
|
246.97
|
|
|
|
|
246.97
|
表3. 2016年“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计
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因公出国(境)经费
|
公务用车购置和运行维护费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置经费
|
公务用车运行维护费
|
|||
8
|
0
|
7
|
0
|
7
|
1
|
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,办机关的收入和支出均纳入年度预算。(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为330.31万元,其中:财政拨款收入60.31万元,纳入预算管理的行政性收费270.00万元。
2016年支出预算为330.31万元,其中:国防支出246.97万元,一般公共服务支出83.34万元。
三、“三公”经费预算情况
2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共8万元,与去年持平。
(一)因公出国(境)费预算0 万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(二)公务用车购置和运行维护费预算7 万元。其中:单位公务用车购置费0元,租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行费用7万元。车辆保有量3辆。(三)公务接待费预算 1 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务接待6批次,接待20人。