[ 索 引  号 ] | tcxzf-/2016-1202067 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县政府办公室 | |
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[ 成文日期 ] | 2016-04-12 | [ 公开日期 ] | 2016-04-12 | [ 有 效 性 ] |
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年支出预算表
三、2016年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
郯城县科学技术协会(简称郯城县科协)是科学技术工作者的群众组织,是县委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是发展郯城科学技术事业的重要力量。
主要职责为:
1、开展学术交流,繁荣学术活动,推动科技进步,培养科技人才,促进学科发展和科技创新。
2、制定全县科协系统科普工作的具体规划,并组织实施。动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术;指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理;指导科普工作队伍的建设。
3、全心全意为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。
4、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用,组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。
5、表彰奖励优秀科技工作者和科协工作先进集体、先进个人,举荐人才。
6、开展科学论证、科技咨询服务,提出政策建议,促进科技成果的转化;接受委托承担项目评估、技术和成果鉴定、有关技术标准制定等任务。
7、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理;对下级科协进行业务指导。
8、负责群众性反邪教工作,指导郯城县反邪教协会工作,开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。
9、承担县委、县政府及省科协交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
郯城县科学技术协会预算编制单位1个。
纳入郯城县科学技术协会2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
郯城县科学技术协会 |
|
2 |
|
|
第二部分 2016年部门预算表
表1.2016年郯城县科学技术协会收支预算表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
一、财政拨款收入 |
154.23 |
科学技术支出 |
154.23 |
财力拨款(补助) |
154.23 |
科学技术管理事务 |
120.23 |
纳入预算管理的行政性收费 |
|
行政运行(科学技术管理事务) |
120.23 |
纳入预算管理的专项收入 |
|
科学技术普及 |
34 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
机构运行(科学技术普及) |
34 |
罚没收入 |
|
|
|
政府住房基金收入 |
|
|
|
其他预算内资金 |
|
|
|
二、财政专户核拨资金 |
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|
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三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
|
|
四、其他收入 |
|
|
|
本年收入合计 |
154.23 |
本年支出合计 |
154.23 |
五、上级补助收入 |
|
上缴上级支出 |
|
六、上年结转、结余 |
|
结转下年 |
|
其中:一般公共预算结转 |
|
|
|
政府性基金结转 |
|
|
|
专户结转 |
|
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|
收入总计 |
154.23 |
支出总计 |
154.23 |
表2.2016年郯城县科学技术协会支出预算表
单位:万元
科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目 支出 |
备注 |
||||
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
||||
|
|
|
|
154.23 |
82.84 |
30.46 |
6.93 |
34 |
|
206 |
|
|
科学技术支出 |
120.23 |
82.84 |
30.46 |
6.93 |
|
|
|
01 |
|
科学技术管理事务 |
120.23 |
82.84 |
30.46 |
6.93 |
|
|
206 |
01 |
01 |
行政运行(科学技术管理事务) |
120.23 |
82.84 |
30.46 |
6.93 |
|
|
|
07 |
|
科学技术普及 |
34.00 |
|
|
|
34 |
|
206 |
07 |
01 |
机构运行(科学技术普及) |
34.00 |
|
|
|
34 |
|
表3. 2016年“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||
3.8 |
|
2 |
|
2 |
1.8 |
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为154.23万元,其中:财政拨款收入154.23万元。
2016年支出预算为154.23万元,其中:行政运行支出120.23万元,机构运行支出34万元。
三、“三公”经费预算情况
2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共3.8万元,较去年无变化。
(一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。较去年无变化。
(二)公务用车购置和运行维护费预算2万元。其中:公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费2万元,较去年无变化,包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等费用。2016年县科协公务用车保有量为1辆。
(三)公务接待费预算1.8万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。较去年无变化,预计招待30批次,180人次。