[ 索 引  号 ] | tcxzf-02_H/2016-1212001 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县政府办公室 | |
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[ 成文日期 ] | 2016-04-12 | [ 公开日期 ] | 2016-04-12 | [ 有 效 性 ] |
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
表01 2016年部门收支预算总表
表02 2016年部门收入预算总表
表03 2016年部门支出预算表
表04 2016年财政拨款收支预算表
表05 2016年一般公共预算支出表
表06 2016年一般公共预算基本支出表(按经济科目划分)
表07 2016年政府性基金支出预算表
表08 2016年郯城县部门“三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
郯城邮政业发展服务中心隶属于县政府办公室管理,股级公益一类事业单位,于2015年底成立。主页职责是:辖区内邮政业发展服务相关工作。
二、部门预算单位构成
郯城邮政业发展服务中心部门预算包括:郯城邮政业发展服务中心事业单位预算。
第二部分 2016年部门预算表
具体表格见附件
表01 2016年部门收支预算总表
表02 2016年部门收入预算总表
表03 2016年部门支出预算表
表04 2016年财政拨款收支预算表
表05 2016年一般公共预算支出表
表06 2016年一般公共预算基本支出表(按经济科目划分)
表07 2016年政府性基金支出预算表
表08 2016年郯城县部门“三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,收入和支出均纳入年度预算。(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为47.52 万元,其中:财政拨款收入 47.52 万元,财政专户核拨资金0元,纳入预算管理的政府性基金收入0万元,其他收入0万元。
2016年支出预算为47.52 万元,其中:社会保障和就业支出4.61 万元,医疗卫生与计划生育支出1.75万元,交通运输支出38.64万元,住房保障支出2.52万元。
三、“三公”经费预算情况
2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共2.2万元。由于邮政业发展服务中心是新成立的单位,2015年无预算,因此无增减变化。
(一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。出国组数为0,人数为0。(二)公务用车购置和运行维护费预算2万元,包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费2万元,包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年单位支出的公务用车保有量为1辆。(三)公务接待费预算0.2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预计4批次,30人次。