[ 索 引  号 ] | tcxzf-/2016-1202116 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县政府办公室 | |
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[ 成文日期 ] | 2016-04-12 | [ 公开日期 ] | 2016-04-12 | [ 有 效 性 ] |
2016年郯城县渔业技术推广中心部门预算
二○一六年三月三十一日
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算表
二、2016年财政拨款支出预算表
三、2016年“三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
郯城县渔业技术推广中心基本情况:郯城县渔业技术推广中心为郯城县水利水产局下属副科级事业单位,编制人员15人,实际在职人数15人,退休3人,享受遗属补助2人。
郯城县渔业技术推广中心主要职能一是编制全县渔业发展、水产资源的开发利用规划;制定全县渔业经济政策和渔业发展战略。二是宣传、贯彻落实渔业法律、法规,进行渔业法律、法规知识培训;负责渔业管理、渔政执法、渔业资源增殖保护,查处电、炸、毒鱼等渔业违法行为,维护渔业秩序;负责落实辖区禁渔期、禁渔区制度:负责渔业资源的放流工作。三是编报渔业建设项目、渔业技术操作规范,组织项目论证和规范实施工作,负责渔业情况调查和渔业生产统计工作。四是负责渔业新品种、新技术、新模式、新材料的引进、试验、示范与推广工作;承担省、市、县渔业科技项目、并转化项目成果和推广;负责渔业技术咨询,向渔民提供技术服务。五是负责渔业宣传、信息上报、渔民培训、渔民职业技能等级鉴定;负责渔业基地与品牌建设,渔业协会和渔民合作社建设、渔业“三品”认证。指导水产品加工、流通工作;负责组织开展渔业节能减排工作;负责组织协调渔业紧急救灾和灾后生严恢复等工作。六是负责水生动物疫病防控、鱼病测报、鱼病诊治工作;负责渔业水域生态环境水质监测、水产品质量抽样、检测工作;负责渔业生态环境保护,处理渔业污染案件;负责水产品质量检查、监督工作。七是负责辖区内渔业船舶的监督管理,包括渔业船舶登记、核发牌照、船员证书、渔业船舶检验、渔船安全生产等,承办渔业互保工作,安全生产管理,调查处理渔业生产纠纷;负责渔民信访工作。
二、部门预算单位构成
郯城县渔业技术推广中心预算为本单位独立预算。
纳入郯城县渔业技术推广中心2016年部门预算编制范 围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
无 |
|
第二部分 2016年部门预算表
表1.2016年郯城县渔业技术推广中心部门收支预算表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
一、财政拨款收入 |
|
按功能科目 |
|
财力拨款(补助) |
133.12 |
社会保障和就业支出 |
18.21 |
纳入预算管理的行政性收费 |
|
医疗卫生和计划生育支出 |
8.02 |
纳入预算管理的专项收入 |
|
农林水支出 |
117.09 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
社会保障支出 |
9.8 |
罚没收入 |
20 |
|
|
政府住房基金收入 |
|
|
|
其他预算内资金 |
|
|
|
二、财政专户核拨资金 |
|
|
|
三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
|
|
四、其他收入 |
|
|
|
本年收入合计 |
153.12 |
本年支出合计 |
153.12 |
五、上级补助收入 |
|
上缴上级支出 |
|
六、上年结转、结余 |
|
结转下年 |
|
其中:一般公共预算结转 |
|
|
|
政府性基金结转 |
|
|
|
专户结转 |
|
|
|
收入总计 |
153.12 |
支出总计 |
153.12 |
表2.2016年郯城县渔业技术推广中心部门支出预算表
单位:万元
科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
小 计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
|||
|
|
|
合计 |
153.12 |
153.12 |
116.03 |
25 |
7.09 |
5 |
208 |
|
|
社会保障与就业 |
18.21 |
18.21 |
18.21 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
18.21 |
18.21 |
18.21 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
18.21 |
18.21 |
18.21 |
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
8.02 |
8.02 |
8.02 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
8.02 |
8.02 |
8.02 |
|
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
117.09 |
117.09 |
80 |
25 |
7.09 |
5 |
213 |
03 |
|
水利 |
117.09 |
117.09 |
80 |
25 |
7.09 |
5 |
213 |
03 |
02 |
行政运行 |
112.09 |
112.09 |
80 |
25 |
7.09 |
|
213 |
03 |
09 |
水政执法监督 |
5 |
5 |
|
|
|
5 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
9.8 |
9.8 |
9.8 |
|
|
|
表3. 2016年“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||
2.48 |
0 |
1.5 |
0 |
1.5 |
0.98 |
第三部分2015年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合
预算,郯城县渔业技术推广中心的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为153.12万元,其中:财政拨款(补助)133.12万元,罚没收入20万元。
2016年支出预算为153.12万元,其中:社会保障和就业支出18.21万元,医疗卫生与计划生育支出8.02万元,农林水支出117.09万元,住房保障支出9.8万元。
三、“三公”经费预算情况
2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务
用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共2.48万元。比2015年初预算数减少0.81万元,主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法,积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中:
(一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人
员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等
支出。
(二)公务用车购置和运行维护费预算1.5万元比2015年初预算数减少1.1万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,2016年公车保有量为1辆。
(三)公务接待费预算0.98万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(合外宾接待)支出。主要是上级业务部门及会议等公务接待,计划接待3批次,来宾110人次。