| [ 索 引  号 ] | 0122-04_A/2016-1129006 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县卫生健康局 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2016-04-12 | [ 公开日期 ] | 2016-04-12 | [ 有 效 性 ] | 有效中 |
2016年郯城县妇幼保健计划生育妇幼保健服务中心部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年支出预算表
三、2016年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
郯城县妇幼保健院共有职工143人,专业技术人员101人,高级职称10人,中级职称65人。设有诊疗科目:妇科、产科、儿科、内科、外科、妇女保健科、儿童保健科、计划生育服务科、孕前优生科、医学检验科、医学影像科、麻醉科、婚检科、乳腺科等科室。全院共有床位60张。主要职能有:
妇科主要妇科常见病的检查、诊疗,包括妇科疾病手术和药品治疗,微波、利普刀治疗等。产科主要是为孕产妇服务,包括流引产,正常分娩和剖宫产。儿科主要是新生儿常见病、多发病和疑难杂病的诊疗。计划生育科主要是对全县计划生育男女扎手术、流产、引产手术,通液检查,各种批证查体,妇女“两癌”普查,孕前优生检查等服务项目。妇女保健科开展了产前保健、妇女病普查、更年期及青春期等项工作。根据《基本公共卫生服务规范》和围产保健常规的要求,提高《孕产妇保健手册》的转运和早孕保健的质量,针对妇女“两纲”的防治,对全县女职工每年进行一次健康查体。儿童保健科开展新生儿的疾病筛查,儿童4:2:1查体,体格专案管理及“四病”防治等方面开展工作。婚前保健科对全县新婚男女青年进行免费婚前查体及婚前婚前健康教育和咨询。健康教育科每月免费为广大孕妇及家属进行了3次孕期保健知识培训,以提高其孕期及产后的自我保健意识。妇幼保健院已成为集医疗、保健于一体,具有防病、治病、计划生育技术服务、保障妇女儿童健康功能、管理规范的二级医疗保健机构。
二、部门预算单位构成
郯城县妇幼保健计划生育服务中心部门预算包括:郯城县妇幼保健计划生育服务中心预算。
纳入郯城县妇幼保健计划生育服务中心2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号
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单位名称
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备注
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1
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郯城县妇幼保健计划生育服务中心
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第二部分 2016年部门预算表
表1.2016年妇幼保健计划生育服务中心部门收支预算表
单位:万元
收 入
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支 出
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项 目
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2016年预算
|
项 目
|
2016年预算
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一、财政拨款收入
|
399.44
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按功能科目
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财力拨款(补助)
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399.44
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医疗卫生与计划生育支出 |
2399.44
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纳入预算管理的行政性收费
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纳入预算管理的专项收入
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国有资源(资产)有偿使用收入
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罚没收入
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政府住房基金收入
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其他预算内资金
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二、财政专户核拨资金
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2000
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三、纳入预算管理的政府性基金收入
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四、其他收入
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本年收入合计
|
2399.44
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本年支出合计
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2399.44
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五、上级补助收入
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上缴上级支出
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六、上年结转、结余
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结转下年
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其中:一般公共预算结转
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政府性基金结转
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专户结转
|
|
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收入总计
|
2399.44
|
支出总计
|
2399.44
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表2.2016年郯城县妇幼保健计划生育服务中心支出预算表
单位:万元
科目编码
|
功能科目名称
|
合 计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
|
项
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小 计
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工资福利支出
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对个人和家庭的补助
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商品和服务支出
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|||
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|
|
合计
|
2399.44
|
1452.93
|
996.40
|
248.17
|
208.36
|
946.51
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2151.92
|
2151.92
|
996.4
|
248.17
|
208.36
|
946.51
|
|
04
|
|
公共卫生
|
2070.86
|
2070.86
|
996.4
|
248.17
|
208.36
|
946.51
|
210
|
04
|
03
|
妇幼保健机构
|
2070.86
|
2070.86
|
996.4
|
248.17
|
208.36
|
946.51
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表3. 2016年“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计
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因公出国(境)经费
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公务用车购置和运行维护费
|
公务接待费
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小计
|
公务用车购置经费
|
公务用车运行维护费
|
||||
10.8
|
0
|
8
|
0
|
8
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2.8
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第三部分 2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为2399.44万元,其中:财政拨款收入 399.44万元,财政专户核拨资金2000万元。
2016年支出预算为 2399.44万元,其中:医疗卫生与计划生育支出2151.92万元。
三、“三公”经费预算情况
2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 10.8 万元。2016年公务用车运行维护费8万元,公务接待费2.8万元。我单位将严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府出台的一系列实施办法,积极开展厉行节约、反对浪费活动。
(一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(二)公务用车购置和运行维护费预算8万元与2015年持平。我单位公务用车保有量为4辆,包括租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费预算2.8万元与2015年持平。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,接待60批次,共计560人次。