[ 索 引  号 ] | 0115-10_B/2016-1101007 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县综合行政执法局 | |
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[ 成文日期 ] | 2016-04-13 | [ 公开日期 ] | 2016-04-13 | [ 有 效 性 ] |
2016年郯城县路灯管理所部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年支出预算表
三、2016年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
郯城县路灯管理所作为县城管执法局的下属单位,负责我县的路灯安装、管理。下设办公室、财务科、生产科、运行科等4个科室。
二、部门预算单位构成
郯城县路灯管理所部门预算只包括本级单位。
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
郯城县路灯管理所 |
正股级事业单位 |
第二部分 2016年部门预算表
表1.2016年郯城县路灯管理所部门收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
一、财政拨款收入 |
118.55 |
合计 |
118.55 |
财力拨款(补助) |
118.55 |
社会保障和就业支出 |
7.63 |
纳入预算管理的行政性收费 |
|
财政对社会保险基金的补助 |
0.47 |
纳入预算管理的专项收入 |
|
财政对失业保险基金的补助 |
0.36 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
财政对工伤保险基金的补助 |
0.11 |
罚没收入 |
|
行政事业单位离退休 |
7.16 |
其他预算内资金 |
|
事业单位离退休 |
7.16 |
二、财政专户核拨资金 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
2.87 |
三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
医疗保障 |
2.87 |
四、其他收入 |
|
事业单位医疗 |
2.87 |
|
|
城乡社区支出 |
103.93 |
|
|
城乡社区管理事务 |
103.93 |
|
|
行政运行(城乡社区管理事务) |
103.93 |
|
|
住房保障支出 |
4.12 |
|
|
住房改革支出 |
4.12 |
|
|
住房公积金 |
4.12 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
118.55 |
本年支出合计 |
118.55 |
五、上级补助收入 |
|
上缴上级支出 |
|
六、上年结转、结余 |
|
结转下年 |
|
其中:一般公共预算结转 |
|
对附属单位补助支出 |
|
政府性基金结转 |
|
|
|
专项结转 |
|
|
|
专户结转 |
|
|
|
收入总计 |
118.55 |
支出总计 |
118.55 |
表2.2016年郯城县路灯管理所部门支出预算表
单位:万元
科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
||||
|
|
|
合计 |
118.55 |
46.33 |
10.30 |
21.87 |
40.05 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
7.63 |
7.63 |
|
|
|
|
|
03 |
|
财政对社会保险基金的补助 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
208 |
03 |
02 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
208 |
03 |
04 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
7.16 |
7.16 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
7.16 |
7.16 |
|
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
2.87 |
2.87 |
|
|
|
|
|
05 |
|
医疗保障 |
2.87 |
2.87 |
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
2.87 |
2.87 |
|
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
103.93 |
35.83 |
6.18 |
21.87 |
40.05 |
|
|
01 |
|
城乡社区管理事务 |
103.93 |
35.83 |
6.18 |
21.87 |
40.05 |
|
212 |
01 |
01 |
行政运行(城乡社区管理事务) |
103.93 |
35.83 |
6.18 |
21.87 |
40.05 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
4.12 |
|
4.12 |
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
4.12 |
|
4.12 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
4.12 |
|
4.12 |
|
|
|
表3. 2016年“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|
|||
18.7 |
18 |
18 |
0.7 |
|
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,郯城县路灯管理所的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为118.55万元,其中:财政拨款收入118.55万元。
2016年支出预算为118.55万元,其中:城乡社区支出103.93万元,社会保障和就业支出7.63万元,医疗卫生与计划生育支出2.87万元,住房保障支出4.12万元。
(一)“三公”经费财政拨款预算情况
2016年度,“三公”经费财政拨款预算为18.7万元,较15年决算相比增加0万元。其中:因公出国(境)费预算0万元 ,比15年决算数减少0万元;公务用车购置及运行维护费预算18万元,比15年决算数增加 0万元,主要原因是车辆无变化;公务接待费预算0.7 万元,数字无变动。
(二)“三公”经费预算具体情况
1、因公出国(境)费决算0万元。
2、公务用车购置及运行维护费预算18万元,包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费18万元,包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等费用。2016年单位支出的公务用车保有量为9辆.
3、公务接待费预算0.7万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算16年公务接待费接待15批次、来宾86人次。