| [ 索 引  号 ] | tcxzf-/2016-1202199 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县政府办公室 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2015-09-25 | [ 公开日期 ] | 2015-09-25 | [ 有 效 性 ] | 有效中 |
2014年马陵山景区部门决算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2014年部门决算表
1、2014年度收入支出决算总表
2、2014年年度收入决算表
3、2014年年度支出决算表
4、2014年度公共预算财政拨款收支决算表
5、2014年度政府性基金预算财政拨款收支决算表
6、2014年 “三公”经费支出决算表
第三部分 2014年部门决算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
郯城县马陵山景区管委会距郯城城区15公里,是2010年经临沂市人民政府批准设立的副县级事业单位,是县委、县政府派出机构。财政体制按照县直部门管理,同理履行乡镇的职能。景区管委会编制定员40名,下设5个内设机构:办公室、规划建设局、社会事务管理局、旅游服务局、财政局。直接管辖14个自然村,总面积40平方公里,人口3132户,1.2万人。
主要职能是负责马陵山景区旅游资源的招商引资、开发建设和村级社会事务的管理与服务。
二、部门预算单位构成
马陵山景区部门预算无下属二级单位决算。
第二部分 2014年部门决算表
表1. 2014年马陵山景区部门收支决算总表
单位:万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
2014年决算数 |
项 目 |
2014年决算数 |
| 一、财政拨款收入 |
298.66 |
一般公共服务
|
298.66 |
| 财力拨款(补助) |
298.66 |
政府办公厅(室)及相关机构 |
298.66 |
| 纳入预算管理的行政性收费 |
|
专项业务活动 |
42 |
| 纳入预算管理的专项收入 |
|
事业运行 |
256.66 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
|
|
| 罚没收入 |
|
|
|
| 其他预算内资金 |
|
|
|
| 二、财政专户核拨资金 |
|
|
|
| 三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
|
|
| 四、其他收入 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 本年收入合计 |
298.66 |
本年支出合计 |
298.66 |
| 五、上级补助收入 |
|
上缴上级支出 |
|
| 六、上年结转、结余 |
|
结转下年 |
|
| 其中:一般公共预算结转 |
|
|
|
| 政府性基金结转 |
|
|
|
| 专户结转 |
|
|
|
| 收入总计 |
298.66 |
支出总计 |
298.66 |
表2.2014年马陵山景区部门收入决算表
单位:万元
| 科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
| 类 |
款 |
项 |
||||||||
| 201 |
03 |
05 |
专项业务活动 |
42 |
42 |
|
|
|
|
|
| 201 |
03 |
50 |
事业运行 |
256.66 |
256.66 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3.2014年马陵山景区部门支出决算表
单位:万元
| 科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目 支出 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
||||
| |
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
| 201 |
03 |
05 |
专项业务活动 |
42 |
|
|
|
42 |
|
| 201 |
03 |
50 |
事业运行 |
256.66 |
100.3073 |
13.5227 |
142.83 |
|
|
表4.2014年马陵山景区部门公共预算财政拨款收支决算表
单位:万元
| 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
| 合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
|||||||||||||
| 201 |
03 |
05 |
专项业务活动 |
|
|
|
42 |
|
42 |
42 |
|
42 |
|
|
|
| 201 |
03 |
50 |
事业运行 |
|
|
|
256.66 |
256.66 |
|
256.66 |
256.66 |
|
|
|
|
表5.2014年马陵山景区部门政府性基金预算财政拨款收支决算表
单位:万元
| 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
| 类 |
款 |
项 |
|||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6. 2014年“三公”经费支出预算表
单位:万元
| 总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
||
| 小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|||
| 39.1347 |
0 |
26.6782 |
|
26.6782 |
12.4565 |
第三部分 2014年部门决算情况说明
一、收入支出决算情况
2014年度收入总计298.66 万元,其中:财政拨款收入298.66 万元。上年无结转结余。
2014年度支出总计298.66万元:
按功能科目分:1、一般公共服务(类)支出298.66万元,
按项目分类分:1、基本支出256.66万元,主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出。
2、项目支出 42 万元,主要用于专项业务活动支出。
二、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年度公共预算财政拨款支出决算为298.66万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构(款)支出256.66万元,主要用于事业运行(项)。
2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构(款)支出42万元,主要用于专项业务活动(项)。
三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度,“三公”经费公共预算财政拨款支出决算为39.1347万元,其中:
1、因公出国(境)费决算 0 万元。
2、公务用车购置及运行维护费决算26.6782万元,其中:公务用车运行维护费26.6782万元,公务用车购置费支出0 万元。其中:
(1)公务用车运行维护费26.6782 万元。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(2)公务用车购置费支出0 万元。
3、公务接待费决算12.4565万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出。