| [ 索 引  号 ] | tcxzf-04_A/2017-0829152 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县政府办公室 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2015-03-12 | [ 公开日期 ] | 2015-03-12 | [ 有 效 性 ] | 有效中 |
2015年马陵山景区部门预算
目 录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2015年部门预算表
一、2015年收支预算表
二、2015年财政拨款支出预算表
三、2015年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2015年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、 单位基本情况及主要职能
郯城县马陵山景区管委会距郯城城区15公里,是2010年经临沂市人民政府批准设立的副县级事业单位,是县委、县政府派出机构。财政体制按照县直部门管理,同时履行乡镇的职能。景区管委会编制定员40名,下设5个内设机构:办公室、规划建设局、社会事务管理局、旅游服务局、财政局。直接管辖14个自然村,总面积40平方公里,人口3132户,1.2万人。
主要职能是负责马陵山景区旅游资源的开发建设、招商引资和村级社会事务的管理与服务。
二、 部门预算单位构成
马陵山景区部门预算包括马陵山景区机关预算,无直属事业单位预算。
第二部分 2015年部门预算表
2015年马陵山景区部门收支预算表
单位:万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
2015年预算 |
项 目 |
2015年预算 |
| 一、财政拨款(补助) |
356.08 |
一般公共服务 |
209.08 |
| |
|
政府办公厅(室)及相关机构 |
209.08 |
| |
|
事业运行 |
209.08 |
| |
|
|
|
| 二、财政专户核拨资金 |
|
医疗卫生和计划生育支出 |
50 |
| |
|
人口与计划生育事务 |
50 |
| |
|
一般行政管理事务 |
50 |
| 三、其他收入 |
50 |
城乡社区事务 |
32 |
| 社会抚养费 |
50 |
城乡社区环境卫生 |
32 |
| |
|
城乡社区环境卫生 |
32 |
| |
|
农林水支出 |
80 |
| |
|
农村综合改革 |
80 |
| |
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
75 |
| |
|
其他农村综合改革支出 |
5 |
| |
|
商业服务业等事务 |
35 |
| |
|
旅游业管理与服务支出 |
35 |
| |
|
旅游宣传 |
35 |
| 本年收入合计 |
406.8 |
本年支出合计 |
406.8 |
| 上级补助收入 |
|
上缴上级支出 |
|
| 上年结转、结余 |
|
结转下年 |
|
| 其中:专项结转 |
|
|
|
| 政府性基金结转 |
|
|
|
| 专户结转 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 收入总计 |
406.8 |
支出总计 |
406.8 |
2015年马陵山景区部门财政拨款支出预算表
| 科目编码 |
功能科目名称 |
2014年预算数 |
||
| 类 |
款 |
项 |
||
| |
|
|
合 计 |
356.08 |
| 201 |
|
|
一般公共服务 |
209.08 |
| 201 |
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
209.08 |
| 201 |
03 |
50 |
事业运行 |
209.08 |
| |
|
|
|
|
| 213 |
|
|
农林水支出 |
80 |
| 213 |
07 |
|
农村综合改革 |
80 |
| 213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
75 |
| 213 |
07 |
99 |
其他农村综合改革支出 |
5 |
| 212 |
|
|
城乡社区事务 |
32 |
| 212 |
05 |
|
城乡社区环境卫生 |
32 |
| 212 |
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
32 |
| 216 |
|
|
商业服务业等事务 |
35 |
| 216 |
05 |
|
旅游业管理与服务支出 |
35 |
| 216 |
05 |
04 |
旅游宣传 |
35 |
单位:万元
2015年“三公”经费支出预算表
单位:万元
| 总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
||
| 小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|||
| 37.6 |
0 |
25.6 |
0 |
25.6 |
12 |
第三部分 2015年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,单位所属机构的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2015年收入预算为406.08万元,其中:财政拨款(补助)356.08万元,其他收入50万元。
2015年支出预算为406.08万元,其中:一般公共服务支出209.08万元,医疗卫生和计划生育支出50万元,城乡社区事务支出32万元,农林水支出80万元,商业服务业等事务支出35万元。
三、财政拨款支出预算情况
2015年财政拨款支出预算为356.08万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构(款)支出209.08万元,主要用于事业运行(项)。
2、农林水支出(类)农村综合改革(款)支出 80万元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助(项)和其他农村综合改革支出(项)。
3、城乡社区事务(类)城乡社区环境卫生(款)支出32万元,主要用于城乡社区环境卫生(项)。
4、商业服务业等事务(类)旅游业管理与服务(款)支出35万元,主要用于旅游宣传(项)。
四、“三公”经费预算表说明
2015年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共37.6万元。
(一)因公出国(境)费预算0万元。
(二)公务用车购置和运行维护费预算25.6万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费预算12万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。