| [ 索 引  号 ] | 0016-04_A/2016-1215001 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县马陵山景区管委会 | |
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| [ 成文日期 ] | 2021-01-13 | [ 公开日期 ] | 2016-07-03 | [ 有 效 性 ] | 有效中 |
目 录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
表01 2016年部门收支预算总表
表02 2016年部门收入预算总表
表03 2016年部门支出预算表
表04 2016年财政拨款收支预算表
表05 2016年一般公共预算支出表
表06 2016年一般公共预算基本支出表(按经济科目划分)
表07 2016年政府性基金支出预算表
表08 2016年郯城县部门“三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
郯城县马陵山景区管委会距郯城城区15公里,是2010年经临沂市人民政府批准设立的副县级事业单位,是县委、县政府派出机构。财政体制按照县直部门管理,同时履行乡镇的职能。景区管委会编制定员40名,下设5个内设机构:办公室、规划建设局、社会事务管理局、旅游服务局、财政局。直接管辖14个自然村,总面积40平方公里,人口3132户,1.2万人。
主要职能是负责马陵山景区旅游资源的开发建设、招商引资和村级社会事务的管理与服务。
二、部门预算单位构成
马陵山景区部门预算包括马陵山景区机关预算,无直属事业单位预算。
纳入马陵山景区管理委员会2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
郯城县马陵山景区管理委员会 |
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第二部分 2016年部门预算表
(见附件)
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,我单位的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为450.82万元,其中:财政拨款收入450.82 万元,纳入预算管理的行政性收费0 万元。
2016年支出预算为450.82万元,其中:一般公共服务支出367.29万元,公共安全支出24万元,社会保障和就业支出31.07 万元,医疗卫生与计划生育支出11.67万元,住房保障支出16.79万元。
三、“三公”经费预算情况
2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共36.2万元。2015年三公经费决算为37.29万元。2016年继续压缩三公经费支出,进一步加强管理,节约用油,减少公务用车运行费;合理安排,压缩公务接待批次,减少公务接待费。
(一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(二)公务用车购置和运行维护费预算24.9万元。2015年决算数为25.54万元,比上年减少0.64万元,主要原因是:加强车辆管理,降低油耗,合理调配,提高了使用效率。截至2015年12月31日,我单位公务用车实际保有量为7台。2016年公务用车购置费预算为0元,运行维护费预算24.9万元,包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费预算11.3万元。2015年公务接待费决算数为11.75万元,共接待195批次,2145人。2016年预算数比上年减少0.45万元,主要原因是:领导重视,严格控制公务接待的审批程序和接待标准,降低了公务接待费。2016年继续压缩公务接待费支出,调整公务接待费预算为11.3万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出。