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郯城县马陵山景区2016年部门预算
[ 索  引  号 ] 0016-04_A/2016-1215001 [ 文       号 ] [ 发布机构 ] 郯城县马陵山景区管委会
[ 成文日期 ] 2021-01-13 [ 公开日期 ] 2016-07-03 [ 有  效  性 ] 有效中


 

目  录

第一部分  概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2016年部门预算表

表01  2016年部门收支预算总表

表02  2016年部门收入预算总表

表03  2016年部门支出预算表

表04  2016年财政拨款收支预算表

表05  2016年一般公共预算支出表

表06  2016年一般公共预算基本支出表(按经济科目划分)

表07  2016年政府性基金支出预算表

表08  2016年郯城县部门“三公”经费支出预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

第一部分     

 

一、单位基本情况及主要职能

郯城县马陵山景区管委会距郯城城区15公里,是2010年经临沂市人民政府批准设立的副县级事业单位,是县委、县政府派出机构。财政体制按照县直部门管理,同时履行乡镇的职能。景区管委会编制定员40名,下设5个内设机构:办公室、规划建设局、社会事务管理局、旅游服务局、财政局。直接管辖14个自然村,总面积40平方公里,人口3132户,1.2万人。

主要职能是负责马陵山景区旅游资源的开发建设、招商引资和村级社会事务的管理与服务。

 

二、部门预算单位构成

马陵山景区部门预算包括马陵山景区机关预算,无直属事业单位预算。

纳入马陵山景区管理委员会2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

郯城县马陵山景区管理委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2016年部门预算表

(见附件)

 

 

第三部分  2016年部门预算情况说明

 

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,我单位的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2016年收入预算为450.82万元,其中:财政拨款收入450.82   万元,纳入预算管理的行政性收费0 万元。

 2016年支出预算为450.82万元,其中:一般公共服务支出367.29万元,公共安全支出24万元,社会保障和就业支出31.07   万元,医疗卫生与计划生育支出11.67万元,住房保障支出16.79万元。

三、“三公”经费预算情况

2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共36.2万元。2015年三公经费决算为37.29万元。2016年继续压缩三公经费支出,进一步加强管理,节约用油,减少公务用车运行费;合理安排,压缩公务接待批次,减少公务接待费。

 (一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(二)公务用车购置和运行维护费预算24.9万元。2015年决算数为25.54万元,比上年减少0.64万元,主要原因是:加强车辆管理,降低油耗,合理调配,提高了使用效率。截至2015年12月31日,我单位公务用车实际保有量为7台。2016年公务用车购置费预算为0元,运行维护费预算24.9万元,包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费预算11.3万元。2015年公务接待费决算数为11.75万元,共接待195批次,2145人。2016年预算数比上年减少0.45万元,主要原因是:领导重视,严格控制公务接待的审批程序和接待标准,降低了公务接待费。2016年继续压缩公务接待费支出,调整公务接待费预算为11.3万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

  
附件【马陵山景区预算公开表2016.xls
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