| [ 索 引  号 ] | 0119-08_A/2016-1219001 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县商务局 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2016-12-19 | [ 公开日期 ] | 2016-04-11 | [ 有 效 性 ] | 有效中 |
2016年郯城县商务局
部门预算
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年收入预算表总表
三、2016年支出预算表
四、2016年财政拨款收支预算表
五、2016年一般公共预算支出表
六、2016年一般公共预算基本支出表
七、2016年政府性基金支出预算表
八、2016年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、主要职能
(一)贯彻落实商务领域的方针政策、法律法规;拟订全县商务领域发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施;统筹协调商务领域改革,研究商务运行和发展中的重大问题并提出政策建议。
(二)负责全县会展业发展的宏观指导、编制全县会展业发展规划和年度展览计划名录、研究拟定推进会展业发展的相关政策以及对会展活动评价;负责培育我县品牌展会;拟定各种商贸交易会、展览会、展销会等活动的管理办法并实施监督;指导监督在我县举办的各种商贸展会。
(三)会同有关部门拟订促进外贸发展方式转变的政策并组织实施;按规定负责审核和监督管理重要工业品、原材料和重要农产品(粮食、棉花除外)进出口计划及配额;指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
(四)拟订机电产品进出口发展规划、政策并组织实施;依据国家产业政策调整机电产品进出口结构;负责机电产品进出口申报、审核和管理工作,指导协调大型成套设备出口,组织企业开拓机电产品国际市场;监督、协调全县机电产品国际招标投标工作。
(五)拟订技术贸易发展规划、政策并组织实施;组织实施“科技兴贸”战略相关工作,承担高新技术产品贸易促进工作;指导、管理加工贸易,按规定核准加工贸易业务;按规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管理及出口管制和最终用户管理工作;推进进出口贸易标准化工作。
(六)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施;推动服务外包平台建设。
(七)会同有关部门拟订我国加入世界贸易组织后地方综合应对方案并组织实施;承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作;组织协调涉及我县的反倾销、反补贴和保障措施及其他相关工作;指导、协调企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查;建立县内进出口公平贸易预警机制;协助市商务局组织开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查;指导、协调产业安全应对工作;承担对经营者集中行为进行反垄断调查的相关工作。
(八)指导、管理全县外商投资工作;拟订全县吸引外商投资发展规划和政策;按权限审核外商投资企业的设立及变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;组织指导外商投资促进工作。
(九)拟订全县“走出去”发展规划、政策并组织实施;研究拟订境外投资的管理办法和具体政策;审核上报企业对外投资开办企业(金融企业除外)。管理我县在境外投资兴办的各类企业及派驻机构。
(十)负责对外经济合作和对外援助工作;管理、监督对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务;审核上报对外承包工程经营资格;审核上报对外劳务合作经营资格;按规定负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;审核、管理我县承办的国家对外援助项目;管理多双边及国外民间组织对我县提供的无偿援助和赠款项目(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我县赠款)。
(十一)会同有关部门研究拟订全县经济开发区、工业集聚区、出口加工区等发展规划、政策;负责设立国家级、省级经济开发区的综合协调和产业发展规划的组织实施;负责经济开发区的综合评价、统计、信息和考核工作。
(十二)负责发展我县与有关国际经济组织、国外地方政府、友好城市间的经贸关系,建立联系机制并组织开展相关工作;指导与未建交国家的经贸活动;推进与香港、澳门特别行政县和台湾地县的经贸合作,组织实施我县对台直接通商工作。
(十三)审核和管理外国及香港、澳门特别行政县和台湾地县非企业经济组织驻我县代表机构;承担境内外重大商务活动的组织协调工作;办理外国商务人负责审核、申报商务系统人员因公出国(境)工作。
(十四)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
郯城县商务局部门预算包括:局本级预算。
纳入局2016年度部门预算汇编范围的单位详细情况见下表:
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
郯城县商务局 |
第二部分 2016年部门预算表
表1.2016年郯城县商务局部门收支预算总表
单位:万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
| 一、财政拨款收入 |
163.1 |
社会保障和就业支出 |
18.42 |
| 财力拨款(补助) |
163.1 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.9 |
| 纳入预算管理的行政性收费 |
0 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.64 |
| 纳入预算管理的专项收入 |
0 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.26 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |
0 |
行政事业单位离退休 |
17.52 |
| 罚没收入 |
0 |
事业单位离退休 |
17.52 |
| 国有资本经营收入 |
0 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.86 |
| 其他预算内资金 |
0 |
医疗保障 |
8.86 |
| 二、财政专户核拨资金 |
0 |
事业单位医疗 |
8.86 |
| 三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
0 |
商业服务业等支出 |
125.76 |
| 四、其他收入 |
0 |
商业流通事务 |
125.76 |
| 行政运行(商业流通事务) |
115.76 |
||
| 其他商业流通事务支出 |
10 |
||
| 住房保障支出 |
10.06 |
||
| 住房改革支出 |
10.06 |
||
| 住房公积金 |
10.06 |
||
| 合 计 |
163.1 |
||
| 本年收入合计 |
163.1 |
本年支出合计 |
163.1 |
| 五、上级补助收入 |
0 |
上缴上级支出 |
0 |
| 六、上年结转、结余 |
0 |
结转下年 |
0 |
| 其中:一般公共预算结转 |
0 |
对附属单位补助支出 |
0 |
| 政府性基金结转 |
0 |
||
| 专项结转 |
0 |
||
| 专户结转 |
0 |
||
| 收入总计 |
163.1 |
支出总计 |
163.1 |
表2. 2016年郯城县商务局部门收入预算总表 单位:万元
| 科目编码 |
科目名称 |
收入项目 |
|||||||||||||||||||
| 总计 |
预算内资金 |
专户资金 |
其他收入 |
上级补助收入 |
上年结转、结余 |
||||||||||||||||
| 小计 |
经费拨款(补助) |
纳入预算管理的专项收入 |
纳入预算管理的行政性收费 |
罚没收入 |
纳入预算管理的政府性基金 |
国有资本经营收入 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
其他预算内资金 |
小计 |
纳入专户管理的行政性收费 |
其他专户资金 |
小计 |
一般结转 |
专项结转 |
政府性基金结转 |
专户结转 |
|||||
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| 合计 |
163.1 |
163.1 |
163.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
18.42 |
18.42 |
18.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
17.52 |
17.52 |
17.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
17.52 |
17.52 |
17.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.86 |
8.86 |
8.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 21005 |
医疗保障 |
8.86 |
8.86 |
8.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2100502 |
事业单位医疗 |
8.86 |
8.86 |
8.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 216 |
商业服务业等支出 |
125.76 |
125.76 |
125.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 21602 |
商业流通事务 |
125.76 |
125.76 |
125.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2160201 |
行政运行(商业流通事务) |
115.76 |
115.76 |
115.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2160299 |
其他商业流通事务支出 |
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 221 |
住房保障支出 |
10.06 |
10.06 |
10.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 22102 |
住房改革支出 |
10.06 |
10.06 |
10.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2210201 |
住房公积金 |
10.06 |
10.06 |
10.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
表3. 2016年郯城县商务局部门支出预算表
单位:万元
| 科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
离退休公用支出 |
||||
| 合计 |
163.1 |
114.89 |
28.86 |
9.35 |
0 |
10 |
0 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
18.42 |
18.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 03 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.9 |
0.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 208 |
03 |
02 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.64 |
0.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 208 |
03 |
04 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.26 |
0.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 05 |
行政事业单位离退休 |
17.52 |
17.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
17.52 |
17.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.86 |
8.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 05 |
医疗保障 |
8.86 |
8.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
8.86 |
8.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 216 |
商业服务业等支出 |
125.76 |
87.61 |
18.8 |
9.35 |
0 |
10 |
0 |
||
| 02 |
商业流通事务 |
125.76 |
87.61 |
18.8 |
9.35 |
0 |
10 |
0 |
||
| 216 |
02 |
01 |
行政运行(商业流通事务) |
115.76 |
87.61 |
18.8 |
9.35 |
0 |
0 |
0 |
| 216 |
02 |
99 |
其他商业流通事务支出 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
| 221 |
住房保障支出 |
10.06 |
0 |
10.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 02 |
住房改革支出 |
10.06 |
0 |
10.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
10.06 |
0 |
10.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
表4. 2016年郯城县商务局部门财政拨款收支预算表
单位:万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
| 一、财政拨款收入 |
163.1 |
社会保障和就业支出 |
18.42 |
| 财力拨款(补助) |
163.1 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.9 |
| 纳入预算管理的行政性收费 |
0 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.64 |
| 纳入预算管理的专项收入 |
0 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.26 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |
0 |
行政事业单位离退休 |
17.52 |
| 罚没收入 |
0 |
事业单位离退休 |
17.52 |
| 国有资本经营收入 |
0 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.86 |
| 二、财政专户核拨资金 |
0 |
医疗保障 |
8.86 |
| 三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
0 |
事业单位医疗 |
8.86 |
| 四、其他收入 |
0 |
商业服务业等支出 |
125.76 |
| 商业流通事务 |
125.76 |
||
| 行政运行(商业流通事务) |
115.76 |
||
| 其他商业流通事务支出 |
10 |
||
| 住房保障支出 |
10.06 |
||
| 住房改革支出 |
10.06 |
||
| 住房公积金 |
10.06 |
||
| 合 计 |
163.1 |
||
| 本年收入合计 |
163.1 |
本年支出合计 |
163.1 |
| 五、上级补助收入 |
0 |
上缴上级支出 |
0 |
| 六、上年结转、结余 |
0 |
结转下年 |
0 |
| 其中:一般公共预算结转 |
0 |
对附属单位补助支出 |
0 |
| 政府性基金结转 |
0 |
||
| 专项结转 |
0 |
||
| 专户结转 |
0 |
||
| 收入总计 |
163.1 |
支出总计 |
163.1 |
表5.2016年一般公共预算支出预算表 单位:万元
| 科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
||||
| 合计 |
163.1 |
153.1 |
10 |
0 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
18.42 |
18.42 |
0 |
0 |
| 20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.9 |
0.9 |
0 |
0 |
| 2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.64 |
0.64 |
0 |
0 |
| 2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.26 |
0.26 |
0 |
0 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
17.52 |
17.52 |
0 |
0 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
17.52 |
17.52 |
0 |
0 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.86 |
8.86 |
0 |
0 |
| 21005 |
医疗保障 |
8.86 |
8.86 |
0 |
0 |
| 2100502 |
事业单位医疗 |
8.86 |
8.86 |
0 |
0 |
| 216 |
商业服务业等支出 |
125.76 |
115.76 |
10 |
0 |
| 21602 |
商业流通事务 |
125.76 |
115.76 |
10 |
0 |
| 2160201 |
行政运行(商业流通事务) |
115.76 |
115.76 |
0 |
0 |
| 2160299 |
其他商业流通事务支出 |
10 |
0 |
10 |
0 |
| 221 |
住房保障支出 |
10.06 |
10.06 |
0 |
0 |
| 22102 |
住房改革支出 |
10.06 |
10.06 |
0 |
0 |
| 2210201 |
住房公积金 |
10.06 |
10.06 |
0 |
0 |
表6. 2016年郯城县商务局一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
| 项目 |
2016年预算数 |
| 合计 |
153.1 |
| 工资福利支出 |
114.89 |
| 基本工资 |
45.27 |
| 津贴补贴 |
38.57 |
| 奖金 |
3.77 |
| 社会保障缴费 |
27.28 |
| 商品和服务支出 |
9.35 |
| 办公费 |
4.9 |
| 公务接待费 |
0.5 |
| 工会经费 |
1.95 |
| 公务用车运行维护费 |
2 |
| 对个人和家庭的补助 |
28.86 |
| 奖励金 |
0.04 |
| 住房公积金 |
10.06 |
| 在职住房补贴 |
13.58 |
| 取暖补贴(在职) |
1.98 |
| 退休住房补贴 |
2.76 |
| 退休取暖补贴 |
0.44 |
表7.2016年郯城县商务局部门政府性基金支出预算表
单位:万元
| 科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
||||
| 本表说明:2016年郯城县商务局无政府性基金收入及支出预算,故本表无数据。 |
|||||
表8. 2016年郯城县商务局部门“三公”经费支出预算表
单位:万元
| 总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
||
| 小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
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| 2.5 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0.5 |
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关等机构的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为163.10万元,其中:财政拨款收入163.10万元。
2016年支出预算为163.10万元,其中:社会保障和就业支出18.42万元,用于医疗卫生与计划生育支出8.86万元, 商业服务业等支出125.76万元,住房保障支出10.06万元。
三、 “三公”经费预算表说明
2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共2.5万元,与2015年决算相比,减少0.3万元,原因是我单位严格执行中央八项规定精神,厉行节约、反对浪费,严格规范使用公务用车。
(一)因公出国(境)费预算0万元,包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2015年相比无变化。
(二)单位公务用车保有量2辆,与2015年相比无变化,公务用车购置费0万元,与2015年相比无变化。运行维护费预算2万元,包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,与2015年相比无变化。
(三)公务接待费预算0.5万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出,比2015年减少0.3万元,原因是我单位严格执行中央八项规定精神,厉行节约、反对浪费。预计全年招待客商13批次,接待120人。