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2016年郯城县民政局预算公开
[ 索  引  号 ] tcxzf-/2016-1202147 [ 文       号 ] [ 发布机构 ] 郯城县政府办公室
[ 成文日期 ] 2016-04-11 [ 公开日期 ] 2016-04-11 [ 有  效  性 ] 有效中

2016年郯城县民政局部门预算

目录


第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年支出预算表

三、2016年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明


 

2016年郯城县民政局部门预算

 

目录

 

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年支出预算表

三、2016年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

 

 

第一部分   概 况

一、单位基本情况及主要职能

 (一)基本情况

郯城县民政局:定员定额事业单位,共189人。其中:1.在职人员79人(包括:行政编制13人,全额事业编制27人,自收自支事业编制39人)。2.离退休人员66人(包括:离休人员4人,退休人员62人)。3.单位负担遗属44人。

(二)主要职能

民政部门承担着保障困难群众基本生活的重任,主要有以下几项工作任务:

一是城乡社会救助工作。包括城乡居民最低生活保障、医疗救助、特困家庭大学生救助、临时救助工作。

二是救灾工作。负责查灾、核灾、报灾和组织协调救灾工作。组织自然灾害救助应急体系建设。

三是双拥优抚安置工作。贯彻落实优待、抚恤补助政策,落实转复军人安置政策,负责移交地方的军队离退休干部和无军籍退休职工安置和服务管理工作。贯彻落实烈士褒扬办法,承担烈士纪念建筑物管理工作。组织、协调和指导双拥工作。

四是基层政权和社区建设工作。贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,指导嘎查村换届选举和村务公开民主管理工作。

五是社会福利工作。贯彻落实社会福利事业发展规划、政策和标准,落实社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法,促进慈善事业政策的落实,组织、指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

六是行政区划和地名工作。贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,承担与周边盟县边界联检工作。

七是民间组织管理工作。承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

八是社会事务管理工作。贯彻落实婚姻管理、殡葬管理、救助管理和儿童收养的政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

 二、部门预算单位构成

郯城县民政局部门预算包括:郯城县民政局预算。

纳入郯城县民政局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

郯城县民政局

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第二部分  2016年部门预算表

 

1.2016年郯城县民政局收支预算表

                                              单位:万元

   

   

   

2016年预算

   

2016年预算

 一、财政拨款收入

888.63

 

     财力拨款(补助)

869.63

社会保障和就业支出

     776.3

     纳入预算管理的行政性收费

11

医疗卫生与计划生育支出

68.27

     纳入预算管理的专项收入

住房保障支出

44.06

     国有资源(资产)有偿使用收入

 

     罚没收入

8

     政府住房基金收入

     其他预算内资金

 二、财政专户核拨资金

 三、纳入预算管理的政府性基金收入

 四、其他收入

本年收入合计

888.63

本年支出合计

888.63

 五、上级补助收入

 上缴上级支出

 六、上年结转、结余

 结转下年

     其中:一般公共预算结转

           政府性基金结转

           专户结转

收入总计

888.63

支出总计

888.63

 

 

 

 

2.2016郯城县民政局支出预算表

                                      单位:万元

科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注

工资福利支出

对个人和家庭补助支出

商品和服务支出

 

 

 

合计

888.63

532.73

221.92

29.68

104.30

 

208

 

 

社会保障和就业支出

776.30

464.46

177.86

29.68

104.30

 

 

02

 

  民政管理事务

638.39

383.55

177.86

29.68

47.30

 

  208

  02

01

    行政运行(民政管理事务)

591.09

383.55

177.86

29.68

 

 

  208

  02

04

    拥军优属

15.00

 

 

 

15.00

 

  208

  02

08

    基层政权和社区建设

14.30

 

 

 

14.30

 

  208

  02

99

    其他民政管理事务支出

18.00

 

 

 

18.00

 

 

03

 

  财政对社会保险基金的补助

4.20

4.20

 

 

 

 

  208

  03

02

    财政对失业保险基金的补助

3.05

3.05

 

 

 

 

  208

  03

04

    财政对工伤保险基金的补助

1.15

1.15

 

 

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

76.71

76.71

 

 

 

 

  208

  05

02

    事业单位离退休

76.71

76.71

 

 

 

 

 

08

 

  抚恤

25.00

 

 

 

25.00

 

  208

  08

99

    其他优抚支出

25.00

 

 

 

25.00

 

 

09

 

  退役安置

25.00

 

 

 

25.00

 

  208

  09

01

    退役士兵安置

25.00

 

 

 

25.00

 

 

19

 

  最低生活保障

6.00

 

 

 

6.00

 

  208

  19

01

    城市最低生活保障金支出

6.00

 

 

 

6.00

 

 

20

 

  临时救助

1.00

 

 

 

1.00

 

  208

  20

02

    流浪乞讨人员救助支出

1.00

 

 

 

1.00

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

68.27

68.27

 

 

 

 

 

05

 

  医疗保障

68.27

68.27

 

 

 

 

  210

  05

02

    事业单位医疗

68.27

68.27

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

44.06

 

44.06

 

 

 

 

02

 

  住房改革支出

44.06

 

44.06

 

 

 

  221

  02

01

    住房公积金

44.06

 

44.06

 

 

 

 

 

3. 2016年“三公”经费支出预算表

                                             单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

5

 

4

 

4

1

   

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属一个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2016年收入预算为 888.63 万元,其中:财政拨款收入 869.63 万元,纳入预算管理的行政性收费11万元,罚没收入8万元。

 2016年支出预算为 888.63 万元,其中:社会保障和就业支出776.30万元,医疗卫生与计划生育支出68.27万元,住房保障支出44.06万元。

 

三、“三公”经费预算情况

2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 5 万元。

 (一)公务用车购置和运行维护费预算4万元。其中:公务用车维护费4万元,与2015年决算持平,包括单位交通工具租用费以及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年局机关公务用车保有量2辆。

 (二)公务接待费预算1万元,比2015年决算增加0.025万元,全部为单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,估计接待30批次、来宾180人次。


  
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