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2016年郯城县科学技术局部门预算
[ 索  引  号 ] tcxzf-02_H/2016-1215005 [ 文       号 ] [ 发布机构 ] 郯城县政府办公室
[ 成文日期 ] 2016-04-10 [ 公开日期 ] 2016-04-10 [ 有  效  性 ] 有效中

2016郯城县科学技术局部门

 

目    录

 

第一部分  概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年支出预算表

三、2016年“三公”经费支出预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分    

一、单位基本情况及主要职能

郯城县科学技术局系县政府职能部门,主管全县科技、知识产权工作。下设一个副科级事业单位--郯城县知识产权局,4个局属科室。现有工作人员15人,在编公务用车1辆,单位办公用房使用面积188.81㎡。

主要职能:

(一)贯彻执行国家有关科技工作的方针、政策和法律、法规;拟订全县科技创新体系、科技发展、科技体制改革工作的相关政策和规范性文件并组织实施。

(二)组织制定全县重点高新技术产业发展计划;负责统筹协调前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究;牵头组织全县国民经济与社会发展中重要领域的重大关键技术攻关;制定政策引导类科技计划并指导实施;会同有关部门组织科技重大专项的方案论证、综合平衡和评估验收。

(三)负责管理本部门预算中科技经费的预决算及经费使用的监督管理;会同有关部门提出合理配置科技经费、科技资源的重大政策和措施建议。

(四)会同有关部门拟订高新技术产业化政策措施并组织实施,推动高新技术产业化相关技术服务体系建设;负责高新技术企业、技术先进型服务企业的申报、审核和管理工作;组织实施高新技术成果转化项目;指导科技示范园区工作;参与管理全县高新技术风险投资。

(五)组织拟订科技促进农村、社会发展的规划和政策,制定相关重要措施和办法,促进以改善民生为重点的新农村建设和社会建设;指导农业高新技术产业示范区、可持续发展实验区和先进示范区,会同有关部门负责农业科技园区的管理工作;负责实施农业良种产业化开发;承担涉及人口、资源、环境、医药卫生和可持续发展等社会发展科技工作。

(六)参与编制县级重大科学工程等科技基地的建设规划;负责县级以上重点实验室、中试基地、工程技术研究中心、生产力促进中心等科技基地申报、审核和管理工作;提出科研条件保障的规划和政策建议;拟订县级科技创新平台建设计划和科技资源共享规划。

(七)制定科技成果推广政策,指导科技成果转化工作, 组织相关重大科技成果应用示范;推动区域和产业技术创新战略联盟建设及企业自主创新能力建设。

(八)归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场;负责技术合同管理工作;负责社会力量设立的科学技术奖的登记管理工作;承担县科学技术进步奖评审委员会的日常工作。

(九)组织开展国内外科技合作与交流;承担县政府与国内知名高校、科研机构的科技合作工作;会同有关部门组织技术出口和重大技术引进及引进技术的消化、吸收和再创新工作;归口管理全县科技外事工作。

(十)负责管理全县科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理工作;组织制定全县科学技术普及工作规划和政策,统筹协调全县科普工作;负责相关科技评估和科技统计管理工作。

(十一)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;参与全县科技教育培训工作。

(十二)牵头拟订促进与科技相关知识产权发展的规划和政策并组织实施;负责与科技相关的知识产权管理工作。

(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

科技局部门预算包括:科技局预算,局属事业单位--郯城县知识产权局未纳入部门预算。

纳入科技局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序 号

单 位 名 称

     备  注

  1

郯城县科学技术局

纳入部门预算

  2

郯城县知识产权局

未纳入部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2016年部门预算表

1.2016年科技局部门收支预算总表

                                              单位:万元

收    入

支    出

项    目

2016年预算

项    目

2016年预算

 一、财政拨款收入

180.69

科学技术支出

135

     财力拨款(补助)

180.69

社会保障和就业支

17.21

     纳入预算管理的行政性收费

 

医疗卫生与计划生育支出

18.94

     纳入预算管理的专项收入

 

住房保障支出

9.54

     国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

 

     罚没收入

 

     其他预算内资金

 

 二、财政专户核拨资金

 

 三、纳入预算管理的政府性基金收入

 

 四、其他收入

 

 

本年收入合计

180.69

本年支出合计

180.69

 五、上级补助收入

 

 上缴上级支出

 

 六、上年结转、结余

 

 结转下年

 

     其中:一般公共预算结转

 

 

       政府性基金结转

 

 

       专户结转

 

 

收入总计

180.69

支出总计

180.69

 

2.2016年科技局部门支出预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

工资福利支出

对个人和家庭补助支出

商品和服务支出

 

 

 

合计

180.69

119.29

52.75

8.65

0.00

206

 

 

科学技术支出

135.00

83.14

43.21

8.65

0.00

 

01

 

  科学技术管理事务

135.00

83.14

43.21

8.65

0.00

  206

  01

01

    行政运行(科学技术管理事务)

135.00

83.14

43.21

8.65

0.00

208

 

 

社会保障和就业支出

17.21

17.21

0.00

0.00

0.00

 

03

 

  财政对社会保险基金的补助

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

  208

  03

02

    财政对失业保险基金的补助

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

  208

  03

04

    财政对工伤保险基金的补助

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

 

05

 

  行政事业单位离退休

16.63

16.63

0.00

0.00

0.00

  208

  05

02

    事业单位离退休

16.63

16.63

0.00

0.00

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

18.94

18.94

0.00

0.00

0.00

 

05

 

  医疗保障

18.94

18.94

0.00

0.00

0.00

  210

  05

02

    事业单位医疗

18.94

18.94

0.00

0.00

0.00

221

 

 

住房保障支出

9.54

0.00

9.54

0.00

0.00

 

02

 

  住房改革支出

9.54

0.00

9.54

0.00

0.00

  221

  02

01

    住房公积金

9.54

0.00

9.54

0.00

0.00

 

3.201年“三公”经费支出预算表

                                             单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

3.20

 

2.00

 

2.00

1.2

 

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2016年收入预算为180.69万元,其中:财政拨款收入18069万元。

2016年支出预算为180.69万元,其中:科学技术支出135万元,社会保障和就业支出17.21万元,医疗卫生与计划生育支出18.94万元,住房保障支出9.54万元。

三、“三公”经费预算情况

2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等三公经费预算共3.20万元。比2015年初预算数减少0.4万元,主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法,积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中:

(一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(二)公务用车购置和运行维护费预算2万元,比2015年初预算数持平,包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费2万元,包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等费用。2016年,公务用车保有量为1辆。

(三)公务接待费预算1.2万元,比2015年初预算数减少0.4万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,主要是上级业务部门调研等公务接待,计划接待19批次,来宾160人次。


  
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