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2016年郯城县科学技术局部门预算
[ 索  引  号 ] 0105-02_H/2016-1215001 [ 文       号 ] [ 发布机构 ] 郯城县科学技术局
[ 成文日期 ] 2016-12-15 [ 公开日期 ] 2016-04-10 [ 有  效  性 ] 有效中

2016郯城县科学技术局部门

目 录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

表01 2016年部门收支预算总表

表02 2016年部门收入预算总表

表03 2016年部门支出预算表

表04 2016年财政拨款收支预算表

表05 2016年一般公共预算支出表

表06 2016年一般公共预算基本支出表

表07 2016年政府性基金支出预算表

表08 2016年郯城县部门“三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分

一、单位基本情况及主要职能

郯城县科学技术局系县政府职能部门,主管全县科技、知识产权工作。下设一个副科级事业单位--郯城县知识产权局,4个局属科室。现有工作人员15人,在编公务用车1辆,单位办公用房使用面积188.81㎡。

主要职能:

(一)贯彻执行国家有关科技工作的方针、政策和法律、法规;拟订全县科技创新体系、科技发展、科技体制改革工作的相关政策和规范性文件并组织实施。

(二)组织制定全县重点高新技术产业发展计划;负责统筹协调前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究;牵头组织全县国民经济与社会发展中重要领域的重大关键技术攻关;制定政策引导类科技计划并指导实施;会同有关部门组织科技重大专项的方案论证、综合平衡和评估验收。

(三)负责管理本部门预算中科技经费的预决算及经费使用的监督管理;会同有关部门提出合理配置科技经费、科技资源的重大政策和措施建议。

(四)会同有关部门拟订高新技术产业化政策措施并组织实施,推动高新技术产业化相关技术服务体系建设;负责高新技术企业、技术先进型服务企业的申报、审核和管理工作;组织实施高新技术成果转化项目;指导科技示范园区工作;参与管理全县高新技术风险投资。

(五)组织拟订科技促进农村、社会发展的规划和政策,制定相关重要措施和办法,促进以改善民生为重点的新农村建设和社会建设;指导农业高新技术产业示范区、可持续发展实验区和先进示范区,会同有关部门负责农业科技园区的管理工作;负责实施农业良种产业化开发;承担涉及人口、资源、环境、医药卫生和可持续发展等社会发展科技工作。

(六)参与编制县级重大科学工程等科技基地的建设规划;负责县级以上重点实验室、中试基地、工程技术研究中心、生产力促进中心等科技基地申报、审核和管理工作;提出科研条件保障的规划和政策建议;拟订县级科技创新平台建设计划和科技资源共享规划。

(七)制定科技成果推广政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范;推动区域和产业技术创新战略联盟建设及企业自主创新能力建设。

(八)归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场;负责技术合同管理工作;负责社会力量设立的科学技术奖的登记管理工作;承担县科学技术进步奖评审委员会的日常工作。

(九)组织开展国内外科技合作与交流;承担县政府与国内知名高校、科研机构的科技合作工作;会同有关部门组织技术出口和重大技术引进及引进技术的消化、吸收和再创新工作;归口管理全县科技外事工作。

(十)负责管理全县科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理工作;组织制定全县科学技术普及工作规划和政策,统筹协调全县科普工作;负责相关科技评估和科技统计管理工作。

(十一)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;参与全县科技教育培训工作。

(十二)牵头拟订促进与科技相关知识产权发展的规划和政策并组织实施;负责与科技相关的知识产权管理工作。

(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

科技局部门预算包括:科技局预算,局属事业单位--郯城县知识产权局未纳入部门预算。

纳入科技局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序 号

单 位 名 称

备 注

1

郯城县科学技术局

纳入部门预算

2

郯城县知识产权局

未纳入部门预算

第二部分 2016年部门预算表(见附表)

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2016年收入预算为180.69万元,其中:财政拨款收入180.69万元。财政专户核拨资金0万元,纳入预算管理的政府性基金收入0万元,其他收入0万元。

2016年支出预算为180.69万元,其中:科学技术支出135万元,社会保障和就业支出17.21万元,医疗卫生与计划生育支出18.94万元,住房保障支出9.54万元。

三、“三公”经费预算情况

2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共3.20万元。比2015年初预算数减少0.4万元,主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法,积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中:

(一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(二)公务用车购置和运行维护费预算2万元,包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费2万元,包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等费用。与2015年初预算数持平,主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法,积极开展厉行节约、反对浪费活动。2016年,公务用车保有量为1辆。

(三)公务接待费预算1.2万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,主要是上级业务部门调研等公务接待,计划接待19批次,160人次。比2015年初预算数减少0.4万元,主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法,积极开展厉行节约、反对浪费活动。

  
附件【科技局预算公开表2016.xls
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