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2016年卫生局卫生监督所部门预算
[ 索  引  号 ] 0122-04_A/2016-1130002 [ 文       号 ] [ 发布机构 ] 郯城县卫生健康局
[ 成文日期 ] 2016-11-30 [ 公开日期 ] 2016-04-12 [ 有  效  性 ] 有效中

 

2016年卫生局卫生监督所部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年支出预算表

三、2016 三公经费支出预算表

第三部分 2016部门预算情况说明

 

第一部分     

一、单位基本情况及主要职能

 …郯城县卫生监督所成立于20115月,现有职工20人,承担着全县医疗机构、放射诊疗机构、公共场所、学校、生活饮用水(包括涉水产品)、消毒产品等卫生监督工作,依法开展各专业的预防性和经常性卫生监督工作,受理辖区内公共场所、生活饮用水供水单位卫生许可证的办理,依法查处以上各专业被监督单位的违法违规行为。

 

 

 

         

 

第二部分  2016年部门预算表

1.2016年郯城县卫生局卫生监督所部门收支预算表

                                              单位:万元

   

   

   

2016年预算

   

2016年预算

 一、财政拨款收入

188.74 

 按功能科目

 

     财力拨款(补助)

 

 

 

     纳入预算管理的行政性收费

 

医疗卫生和计划生育支出 

188.74 

     纳入预算管理的专项收入

 

 

 

     国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

 

     罚没收入

 

 

 

     政府住房基金收入

 

 

 

     其他预算内资金

 

 

 

 二、财政专户核拨资金

 

 

 

 三、纳入预算管理的政府性基金收入

 

 

 

 四、其他收入

 

 

 

本年收入合计

188.74 

本年支出合计

188.74 

 五、上级补助收入

 

 上缴上级支出

 

 六、上年结转、结余

 

 结转下年

 

     其中:一般公共预算结转

 

 

 

           政府性基金结转

 

 

 

           专户结转

 

 

 

收入总计

188.74 

支出总计

188.74

 

 

 

 

2.2016年卫生局卫生监督所部门支出预算表

                               单位:万元

科目编码

功能科目名称

 

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

 

210

 

 

医疗卫生和计划生育

 

 

 

 

 

 

210

04

 

公共卫生

 

 

 

 

 

 

210

04

02

卫生监督机构

188.74

 

188.74

132.17

30.21

13.36

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 2016年“三公”经费支出预算表

                                     单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

3.4

 

3.4

 

2

1.4

  

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属  个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2016年收入预算为188.74  万元,其中:财政拨款收入188.74   万元。

 2016年支出预算为 188.74 万元,其中:医疗卫生和计划生育支出188.74万元。

三、“三公”经费预算情况

2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等三公经费预算共 3.4 万元。

 (一)因公出国(境)费预算   0 万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(二)公务用车购置和运行维护费预算  2  万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费预算   1.4 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  
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