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县卫计局2017年部门决算
[ 索  引  号 ] tanchengwjj1/2021-0000021 [ 文       号 ] [ 发布机构 ] 郯城县卫生健康局
[ 成文日期 ] 2018-02-08 [ 公开日期 ] 2018-02-08 [ 有  效  性 ] 有效中

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准;拟订全县卫生和计划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施并组织实施;参与医药卫生体制改革;负责协调推进全县医疗保障,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,拟订全县卫生和计划生育规划并组织实施;负责全县卫生和计划生育统计与信息工作。

(二)负责疾病预防控制工作,制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预,制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和标准,制度相关政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治和国内交通卫生检疫监督管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估。

(四)负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,负责全县卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善县乡运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)贯彻落实省、市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施,组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全等有关规范、政策和标准,会同有关部门贯彻执行国家及省、市卫生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进全县公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出基本医疗服务价格政策的建议。

(七)组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录,执行国家和省、市基本药物采购、配送、使用的管理制度,拟订全县有关政策措施。会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议,提出基本药物价格政策的建议。

(八)贯彻落实国家、省生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理工作。制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)负责拟订全县社会抚养费征收管理办法并组织实施;组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制,组织实施国家及省、市、县计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平的政策措施。

(十)制度流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

(十二)组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与拟订医学教育发展规划,组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

(十三)指导全县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处违法违规行为。监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全县人口基层信息库建设。组织开展对外援助和国际角落合作,开展与港澳台的交流合作。

(十五)负责全县中医药工作,拟订全县中医药中长期发展规划和政策并组织实施;继承和发展中医药文化,促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

(十六)拟订全县保健工作规划、政策并组织实施;承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七)承担县人口和计划生育领导小组的日常工作。

(十八)承办县委、县政府交办的其他事项

二、 机构设置

从决算单位构成看,郯城县卫生和计划生育局决算包括:郯城县卫生和计划生育局决算、局属事业单位决算。

纳入郯城县卫生和计划生育局2017年部门决算汇编范围的单位共9个,包括:

1、郯城县卫生和计划生育局本级

2、郯城县第一人民医院

3、郯城县中医院

4、郯城县第二人民医院

5、郯城卫生和计划生育监督执法大队

6、郯城县疾病预防控制中心

7、郯城县结核病防治所

8、郯城县皮肤病防治所

9、郯城县妇幼保健计划生育服务中心

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表部门: 金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏 次


1

栏 次


2

一、财政拨款收入

1

15459.2

一、一般公共服务支出

30


二、上级补助收入

2

545.77

二、外交支出

31


三、事业收入

3

71587.36

三、国防支出

32


四、经营收入

4


四、公共安全支出

33


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

34


六、其他收入

6

4.95

六、科学技术支出

35



7


七、文化体育与传媒支出

36



8


八、社会保障和就业支出

37



9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

80738.55


10



39



11



40



12



41



13



42



14



43



15



44



16



45



17



46



18



47



19



48



20



49



21



50



22



51



23



52


24



53


本年收入合计

25

87597.28

本年支出合计

54

80738.55

用事业基金弥补收支差额

26


结余分配

55

6858.72

年初结转和结余

27


年末结转和结余

56



28


57


合计

29

87597.28

合计

58

87597.28

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门: 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

87,597.28

15,459.20

545.77

71,587.36

0.00

0.00

4.95

210

医疗卫生与计划生育支出

87,597.28

15,459.20

545.77

71,587.36

0.00

0.00

4.95

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1,457.89

1,457.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

行政运行

1,366.64

1,366.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

91.25

91.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

56,353.88

728.99

470.60

55,149.34

0.00

0.00

4.95

2100201

综合医院

56,353.88

728.99

470.60

55,149.34

0.00

0.00

4.95

21003

基层医疗卫生机构

14,264.20

3,040.76

73.53

11,149.91

0.00

0.00

0.00

2100302

乡镇卫生院

14,264.20

3,040.76

73.53

11,149.91

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

13,668.73

8,378.98

1.64

5,288.11

0.00

0.00

0.00

2100401

疾病预防控制机构

3,420.38

1,359.28

1.64

2,059.46

0.00

0.00

0.00

2100402

卫生监督机构

262.62

262.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100403

妇幼保健机构

4,395.48

1,166.82

0.00

3,228.66

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

4,907.09

4,907.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

464.15

464.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

219.00

219.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1,852.58

1,852.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

1,852.58

1,852.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:郯城县卫生和计划生育局(本级) 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

80,738.55

78,054.90

2,683.66

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

80,738.55

78,054.90

2,683.66

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1,457.89

1,457.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

行政运行

1,366.64

1,366.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

91.25

91.25

0.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

49,558.61

49,507.08

51.53

0.00

0.00

0.00

2100201

综合医院

49,558.61

49,507.08

51.53

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

14,264.20

14,004.20

260.00

0.00

0.00

0.00

2100302

乡镇卫生院

14,264.20

14,004.20

260.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

13,605.28

13,085.73

519.55

0.00

0.00

0.00

2100401

疾病预防控制机构

3,356.93

3,356.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2100402

卫生监督机构

262.62

243.03

19.59

0.00

0.00

0.00

2100403

妇幼保健机构

4,395.48

4,114.52

280.96

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

4,907.09

4,907.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

464.15

464.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

219.00

0.00

219.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1,852.58

0.00

1,852.58

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

1,852.58

0.00

1,852.58

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:郯城县卫生和计划生育局(本级)





金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

15,459.20

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

15,459.20

15,459.20

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

15,459.20

本年支出合计

49

15,459.20

15,459.20

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0.00


51




政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

15,459.20

总计

54

15,459.20

15,459.20

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:郯城县卫生和计划生育局(本级) 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

15,459.20

12,775.54

2,683.66

210

医疗卫生与计划生育支出

15,459.20

12,775.54

2,683.66

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1,457.89

1,457.89

0.00

2100101

行政运行

1,366.64

1,366.64

0.00

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

91.25

91.25

0.00

21002

公立医院

728.99

677.46

51.53

2100201

综合医院

728.99

677.46

51.53

21003

基层医疗卫生机构

3,040.76

2,780.76

260.00

2100302

乡镇卫生院

3,040.76

2,780.76

260.00

21004

公共卫生

8,378.98

7,859.43

519.55

2100401

疾病预防控制机构

1,359.28

1,359.28

0.00

2100402

卫生监督机构

262.62

243.03

19.59

2100403

妇幼保健机构

1,166.82

885.86

280.96

2100408

基本公共卫生服务

4,907.09

4,907.09

0.00

2100409

重大公共卫生专项

464.15

464.15

0.00

2100499

其他公共卫生支出

219.00

0.00

219.00

21007

计划生育事务

1,852.58

0.00

1,852.58

2100717

计划生育服务

1,852.58

0.00

1,852.58

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:郯城县卫生和计划生育局(本级)





金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

7,410.83

302

商品和服务支出

4,313.78

310

其他资本性支出

56.28

30101

基本工资

4,610.41

30201

办公费

61.65

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

654.98

30202

印刷费

33.62

31002

办公设备购置

47.13

30103

奖金

115.95

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

9.15

30104

其他社会保障缴费

508.94

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

2.45

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

762.30

30206

电费

9.68

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

488.37

30207

邮电费

19.55

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

93.95

30208

取暖费

26.15

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

175.93

30209

物业管理费

12.63

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

994.65

30211

差旅费

17.65

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

29.45

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

217.37

30213

维修(护)费

16.17

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

3.48

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

14.36

30215

会议费

2.56

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

1.30

30216

培训费

2.07

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

3.75

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

1,970.90

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.07

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

1,773.31

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

152.57

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

16.73

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

23.92

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

12.39

30231

公务用车运行维护费

72.76

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

5.72

30239

其他交通费用

25.18

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

537.51

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

243.50




人员经费合计

8,405.48

公用经费合计

4,370.06

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:郯城县卫生和计划生育局(本级) 金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末11结转和结余

小计

基本支出

项目支出

栏 次

1

2

3

4

5

6

合 计







































































注:本部门本年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开08表

部门:郯城县卫生和计划生育局(本级)






金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

113.73


96.98


96.98

16.76

78.02

0

72.76


72.76


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2017年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2017年度收入总计87597.28万元,支出总计80738.55万元。与2016年相比,收入增加6219.93万元,支出增加3246.52万元,分别增长7.64%、4.19%。主要是人员增加,工资和社保金增加。

(二)收入决算情况

2017年度本年收入87597.28万元,其中:财政拨款收入15459.2万元,占17.65%;上级补助收入545.77万元,占0.62%;事业收入71587.36万元,占81.72%,其他收入4.95万元,占0.01%。

(三)支出决算情况

2017年度本年支出合计80738.55万元,其中:基本支出78054.9万元,占96.68%;项目支出2683.66万元,占3.32%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入总计15459.2万元,支出总计15459.2万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计均减少1404.07万元,减少8.33%。主要是减少部分计划生育奖励资金。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出15459.2万元,占本年支出合计的19.15%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1404.07万元,减少8.33%。主要是减少部分计划生育奖励资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出15459.2万元,主要用于医疗卫生与计划生育支出15459.2万元,占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15058.8万元,支出决算为15459.2万元,完成年初预算的102.66%。决算数高于年初预算的原因主要是人员增加,工资和社会保障金增加。

(1)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)支出1366.64万元。主要反映用于行政运行1366.64万元。年初预算为1227.21万元,支出决算为1366.64万元,完成年初预算的111.36%。决算数大于年初预算的原因是人员增加,工资和社会保障金增加。

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)支出728.99万元,主要反映用于综合医院728.99万元。年初预算为728.99万元,支出决算数为728.99万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)支出3040.76万元,主要反映用于乡镇卫生院3040.76万元。年初预算为3040.76万元,支出决算数为3040.76万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)支出8378.98万元,主要反映用于疾病预防控制机构1359.28万元,卫生基督机构262.62万元,妇幼保健机构1166.82万元,基本公共卫生服务4907.09万元,重大公共卫生专项464.15万元,其他公共卫生支出219万元。年初预算8021.34万元,支出决算数为8378.98万元,完成年初预算的104.46%,决算数大于预算数的原因是基本公共卫生服务人均费用提高到50元。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)支出1852.58万元,主要反映用于计划生育服务支出1852.58万元。年初预算为2040.5万元,支出决算数为1852.58万元,决算数完成初预算的90.79%,减少原因是计划生育政策调整,减少独生子女父母奖励费、双女绝育奖励费、独女奖励费、人口目标奖励、计生特困家庭医疗养老保障等项目支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算12775.54万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费8405.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4370.06万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县卫生和计划生育局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为78.02万元(局机关及8个所属预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费72.76万元,公务接待费5.26万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少35.71万元。主要原因是其中:因公出国(境)费预算0万元,决算0万元,预算数与决算数持平;公务用车购置预算0万元,决算0万元,预算数与决算数持平;公务用车运行费预算数96.98万元,决算72.76万元,决算数比预算数减少24.22万元;公务接待费预算数16.76万元,决算数5.26万元,决算数比预算数减少11.5万元。公务用车运行费减少的主要原因是公务车辆改革后,单位出台《关于进一步规范公务用车管理》的文件,对公务用车范围及审批流程进行明确,减少了运行费用。公务接待费减少的主要原因是严格按照《厉行节约、反对浪费》规定执行,严格执行“一票四单”,控制招待标准。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年无因公出国费用。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费72.76万元。主要用于公务车辆的维护、燃油、过路过桥等支出,2017年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为20辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级部门检查指导工作、调研、县区卫生院之间学习交流等,共计接待106批次,848人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年度,郯城县卫生和计划生育局机关运行经费支出4370.06万元,比2016年增长6790.28万元,减少60.84 %,主要原因是严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法,积极开展厉行节约、反对浪费活动,压缩各项开支。

(二)政府采购支出情况说明

2017年度,政府采购金额30692.53万元,其中:政府采购货物金额5995.73万元、政府采购工程金额24696.8万元、政府采购服务金额0万元。本年度内未授予中小企业政府采购合同或本年度内未授予小微企业政府采购合同。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门共有车辆78辆,其中,公务用车46辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车32辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备9台(套),单位价值100万元以上专用设备30台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度15个项目开展绩效自评,共涉及资金10668.6万元。

共组织对“基本公共卫生”、两癌筛查”、“村计生专职主任工资”、“农村计生奖励扶助”、“农村独生子女父母奖励费”等5个项目开展了重点绩效评价,评价金额7170.9万元。从评价情况来看我单位认真做好预算绩效管理工作,以绩效目标实现为导向,以绩效评价为手段,从加强专项资金管理,提高资金配置和使用效益,落实利益导向机制。2017年基本公共卫生服务5555万元,主要为全县101万人口无偿提供11项基本公共卫生服务,建立居民健康档案;健康教育;预防接种;儿童健康管理;孕产妇健康管理;老年人健康管理;慢性病患者健康管理(高血压、糖尿病);重性精神疾病患者管理;传染病和突发公共卫生事件报告和处理;中医药健康管理;卫生监督协管。为实现全省就诊“一卡通”的顺利实施提供真实可靠的数据,提高满意度。计划生育家庭奖励扶助资金,通过一卡通形式发放到个人,得到广大群众好评。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

五、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  
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