[ 索 引  号 ] | 0122-13_A/2017-0413001 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县卫生健康局 | |
---|---|---|---|---|---|
[ 成文日期 ] | 2017-03-03 | [ 公开日期 ] | 2017-03-03 | [ 有 效 性 ] |
2017年郯城县卫生监督所部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表(功能科目)
二、2017年收支预算总表(经济科目)
三、2017年收入预算表
四、2017年支出预算表
五、2017财政拨款收支预算表
六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2017年政府性基金支出预算表
八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2017年政府采购预算表
十、2017年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
郯城县卫生监督所成立于2011年5月,现有职工19人,承担着全县医疗机构、放射诊疗机构、公共场所、学校、生活饮用水(包括涉水产品)、消毒产品等卫生监督工作,依法开展各专业的预防性和经常性卫生监督工作,受理辖区内公共场所、生活饮用水供水单位卫生许可证的办理,依法查处以上各专业被监督单位的违法违规行为。
二、部门预算单位构成
郯城县卫生监督所部门预算包括:郯城县卫生监督所预算
纳入郯城县卫生监督所2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
郯城县卫生监督所 |
|
第二部分 2017年部门预算表
表1.2017年郯城县卫生监督所收支预算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
一、财政拨款 |
205.82 |
医疗卫生与计划生育支出 |
193.60 |
一般公共预算 |
205.82 |
公共卫生 |
193.60 |
政府性基金预算 |
|
卫生监督机构 |
193.60 |
国有资本经营预算 |
|
住房保障支出 |
12.22 |
二、财政专户管理资金 |
|
住房改革支出 |
12.22 |
三、事业收入 |
|
住房公积金 |
12.22 |
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
205.85 |
本年支出合计 |
205.85 |
六、上级补助收入 |
|
对附属单位补助支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
结转下年 |
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
九、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
205.82 |
支出合计 |
205.82 |
表2.2017年郯城县卫生监督所收支预算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
一、财政拨款 |
205.82 |
工资福利支出 |
139.02 |
一般公共预算 |
205.82 |
基本工资 |
61.70 |
政府性基金预算 |
|
津贴补贴 |
40.12 |
国有资本经营预算 |
|
奖金 |
5.14 |
二、财政专户管理资金 |
|
社会保障缴费 |
32.06 |
三、事业收入 |
|
商品核服务支出 |
11.21 |
四、事业单位经营收入 |
|
办公费 |
3.40 |
五、其他收入 |
|
水费 |
0.60 |
|
|
电费 |
0.47 |
|
|
取暖费 |
3.10 |
|
|
维修(护)费 |
0.23 |
|
|
公务接待费 |
1.0 |
|
|
工会经费 |
2.41 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
37.59 |
|
|
奖励金 |
0.04 |
|
|
住房公积金 |
12.22 |
|
|
购房补贴 |
19.28 |
|
|
采暖补贴 |
2.20 |
|
|
物业服务补贴 |
3.85 |
|
|
专项支出 |
18.00 |
|
|
专项商品和服务支出 |
18.00 |
本年收入合计 |
205.82 |
本年支出合计 |
205.82 |
六、上级补助收入 |
|
对附属单位补助支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
结转下年 |
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
九、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
205.82 |
支出合计 |
205.82 |
表3.2017年卫生监督所收入预算表
单位:万元
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转、结余 |
|||||||||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||||||||||||||||||
经费拨款(补助) |
纳入预算管理的行政性收费 |
罚没收入安排的拨款 |
|
纳入预算管理的政府性基金 |
国有资本经营收入 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
其他预算内资金 |
|||||||||||||
|
合计 |
205.82 |
205.82 |
185.82 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
郯城县卫生和计划生育局 |
205.82 |
205.82 |
185.82 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303002 |
郯城县卫生监督所 |
205.82 |
205.82 |
185.82 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4.2017年卫生监督所支出预算表
单位:万元
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年支出 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
|
|
|
合计 |
|
205.82 |
187.82 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
303 |
郯城县卫生和计划生育局 |
205.82 |
187.82 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
303002 |
郯城县卫生监督所 |
205.82 |
187.82 |
18.00 |
|
|
|
|
210 |
|
|
|
医疗卫生和计划生育支出 |
193.60 |
175.60 |
18.00 |
|
|
|
|
|
04 |
|
|
公共卫生 |
193.60 |
175.60 |
18.00 |
|
|
|
|
210 |
04 |
02 |
2100402 |
卫生监督机构 |
193.60 |
175.60 |
18.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
12.22 |
12.22 |
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
12.22 |
12.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
12.22 |
12.22 |
|
|
|
|
|
表5.2017年卫生监督所财政拨款收支预算表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
一般公共预算拨款(补助) |
205.82 |
医疗卫生和计划生育支出 |
193.60 |
经费拨款(补助) |
185.82 |
公共卫生 |
193.60 |
纳入预算管理的行政性收费 |
|
卫生监督机构 |
193.60 |
罚没收入安排的拨款 |
20.00 |
住房保障支出 |
12.22 |
纳入预算管理的专项收入 |
|
住房改革支出 |
12.22 |
国有资本经营收入 |
|
住房公积金 |
12.22 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
|
|
其他预算内资金 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
205.82 |
支出合计 |
205.82 |
表6.2017年卫生监督所一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
类 |
款 |
项 |
小 计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
日常公用支出 |
|||||
|
|
|
303 |
合计 |
205.82 |
187.82 |
139.02 |
37.59 |
11.21 |
18.00 |
|
|
|
|
303002 |
郯城县卫生和计划生育局 |
205.82 |
187.82 |
139.02 |
37.59 |
11.21 |
18.00 |
|
|
|
|
|
郯城县卫生监督所 |
205.82 |
187.82 |
139.02 |
37.59 |
11.21 |
18.00 |
|
210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
193.60 |
175.60 |
139.02 |
25.37 |
11.21 |
18.00 |
|
|
04 |
|
|
公共卫生 |
193.60 |
175.60 |
139.02 |
25.37 |
11.21 |
18.00 |
|
210 |
04 |
02 |
2100402 |
卫生监督机构 |
193.60 |
175.60 |
139.02 |
25.37 |
11.21 |
18.00 |
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
12.22 |
12.22 |
|
12.22 |
|
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
12.22 |
12.22 |
|
12.22 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
12.22 |
12.22 |
|
12.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表7.2017年卫生监督所政府性基金支出预算表
单位:万元
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
合 计 |
上年结转 |
2017年预算 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||||||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:2017 年卫生监督所无政府性基金收入及支出预算,故本表无数据。
表8.2017年卫生监督所财政拨款安排的基本支出预算表
单位:万元
科目代码 |
科目名称 |
2017年预算 |
|
金额 |
其中:一般公共预算财政拨款安排 |
||
|
合计 |
187.82 |
187.82 |
301 |
工资福利支出 |
139.02 |
139.02 |
30101 |
基本工资 |
61.70 |
61.70 |
30102 |
津贴补贴 |
40.12 |
40.12 |
30103 |
奖金 |
5.14 |
5.14 |
30104 |
社会保障缴费 |
32.06 |
32.06 |
302 |
商品和服务支出 |
11.21 |
11.21 |
30201 |
办公费 |
3.40 |
3.40 |
30205 |
水费 |
0.60 |
0.60 |
30206 |
电费 |
0.47 |
0.47 |
30208 |
取暖费 |
3.10 |
3.10 |
30213 |
维修(护)费 |
0.23 |
0.23 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
30228 |
工会经费 |
2.41 |
2.41 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
37.59 |
37.59 |
30309 |
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
30311 |
住房公积金 |
12.22 |
12.22 |
30313 |
购房补贴 |
19.28 |
19.28 |
30314 |
采暖补贴 |
2.20 |
2.20 |
30315 |
物业服务补贴 |
3.85 |
3.85 |
表9.2017年卫生监督所部政府采购预算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
单位编码 |
单位名称 |
资 金 来 源 |
|||||||||
总计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
其他自有资金 |
上年结转 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年郯城县卫生监督所无政府采购计划,故本表无数据。
表10.2017年“三公”经费支出预算表
单位:万元
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
合计 |
1.00 |
|
|
|
|
1.00 |
|
303 |
郯城县卫生和计划生育局 |
1.00 |
|
|
|
|
1.00 |
|
303002 |
郯城县卫生监督所 |
1.00 |
|
|
|
|
1.00 |
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,单位的收入和支出均纳入年度预算。(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2017年收入预算为 205.82 万元,其中:财政拨款收入 205.82 万元。与上年相比增加17.08万元,原因是工资和福利支出与对个人和家庭补助支出增加。
2017年支出预算为 205.82 万元,其中:医疗卫生与计划生育支出 193.60万元,住房保障支出12.22万元。与上年相比增加 17.08 万元,原因是工资和福利支出与对个人和家庭补助支出增加。
三、“三公”经费预算情况
2017年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 1 万元。
(一)因公出国(境)费预算 0 万元和2016年预算金额无变化。
(二)公务用车购置和运行维护费预算 0 万元和2016年相比减少2万元因单位实行公务用车制度改革卫生监督所没有车辆。
(三)公务接待费预算 1 万元和2016年预算公务接待费减少0.4万元,严格按照落实《党政机关厉行节约反对浪费》》条例和县委县政府等出台的一系列实施方法,和积极开展厉行节约反对浪费活动。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。主要是上级业务部门及县区业务部门的调研考察,学习交流等公务接待,预计29批次,来宾290人次。
四、政府采购情况
本单位2017年无政府采购预算。
五、机关运行经费情况
机关运行经费安排 11.21 万元,比上年减少2.15 万元,主要包括:公务用车运行维护费减少。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:指因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。