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2017年郯城县人大常委会办公室部门预算
[ 索  引  号 ] tcxzf-04_A/2017-0413006 [ 文       号 ] [ 发布机构 ] 郯城县政府办公室
[ 成文日期 ] 2017-03-03 [ 公开日期 ] 2017-03-03 [ 有  效  性 ]

2017年郯城县人大常委会办公室部门预算

 

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表(功能科目)

二、2017年收支预算总表(经济科目)

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017三公经费支出预算表

第三部分 2017部门预算情况说明

第四部分名词解释

 

 

第一部分   

一、单位基本情况及主要职能

 郯城县人大办公室为正科级行政单位,其主要职能是:

1、负责县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议等有关会议的筹备和会务工作;

2、负责县人大常委会领导同志政务活动的组织协调和安排;

3、负责县人大常委会同市人大常委会、县直有关部门和乡镇人大联系的有关工作;

4、根据工作需要,组织协调人大机关各部门的工作;

5、负责县人大机关文电、档案、督查、办公自动化、信访保密工作动态等方面的信息和新闻宣传工作;

6、负责县人大机关的人事、接待、外事和离退休干部的管理、服务工作,承担机关行政事务、后勤和安全保卫等工作;

7、承办县人大常委会和主任会议交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

郯城县人大常委会办公室部门预算是郯城县人大常委会办公室预算。

纳入郯城县人大常委会办公室2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

郯城县人大常委会办公室

  行政

 

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算表

1.2017郯城县人大常委会办公室部门收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、财政拨款

 

功能科目

 

    一般公共预算

642.46

一般公共服务支出

520.37

    政府性基金预算

642.46

人大事务

520.37

    国有资本经营预算

 

行政运行(人大事务)

450.37

二、财政专户管理资金

 

人大会议

45

三、事业收入

 

代表工作

25

四、事业单位经营收入

 

社会保障和就业支出

49.63

五、其他收入

 

行政事业单位离退休

48.42

 

 

归口管理的行政单位离退休

48.42

 

 

财政对其他社会保险基金的补助

1.21

 

 

财政对工伤保险基金的补助

1.21

 

 

医疗卫生与计划生育支出

44.88

 

 

行政事业单位医疗

44.88

 

 

行政单位医疗

44.88

 

 

住房保障支出

27.58

 

 

住房改革支出

27.58

 

 

住房公积金

27.58

本年收入合计

642.46

本年支出合计

642.46

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

结转下年

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

642.46

支出合计

642.46

 

 

 

2.2017郯城县人大常委会办公室部门收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、财政拨款

642.46

经济科目

 

    一般公共预算

642.46

工资福利支出

336.60

    政府性基金预算

 

基本工资

146.65

    国有资本经营预算

 

津贴补贴

83.22

二、财政专户管理资金

 

资金

12.22

三、事业收入

 

社会保障缴费

94.51

四、事业单位经营收入

 

商品和服务支出

87.83

五、其他收入

 

办公费

36.52

 

 

邮电费

2.00

 

 

培训费

4.00

 

 

公务接待

2.00

 

 

工会经费

5.48

 

 

公务用车运行维护费

10.00

 

 

其他交通费用

27.83

 

 

对个人和家庭的补助支出

148.03

 

 

离休费

18.91

 

 

生活补助

5.56

 

 

奖励金

0.13

 

 

住房公积金

27.58

 

 

购房补贴

72.71

 

 

采暖补贴

7.70

 

 

物业服务补贴

15.11

 

 

专项支出

70.00

 

 

专项商品和服务支出

70.00

本年收入合计

642.46

本年支出合计

642.46

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

结转下年

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

 

 

 

收入合计

642.46

支出合计

642.46


3.2017郯城县人大常委会办公室部门收入预算表

单位:万元

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转、结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他预算内资金

郯城县人大常委会办公室

642.46

642.46

642.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2017郯城县人大常委会办公室部门支出预算表

 单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                     经营支出

附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

合计

642.46

572.46

70.00

 

 

 

 

101

郯城县人民代表大会常务委员会办公室

642.46

572.46

70.00

 

 

 

 

101001

郯城县人民代表大会常务委员会办公室本级

642.46

572.46

70.00

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

520.37

450.37

70.00

 

 

 

 

01

人大事务

520.37

450.37

70.00

 

 

 

 

201

01

01

2010101

行政运行(人大事务)

450.37

450.37

 

 

 

 

 

201

01

04

2010104

人大会议

45.00

 

45.00

 

 

 

 

201

01

08

2010108

代表工作

25.00

 

25.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

49.63

49.63

 

 

 

 

 

05

行政事业单位离退休

48.42

48.42

 

 

 

 

 

208

05

01

2080501

归口管理的行政单位离退休

48.42

48.42

 

 

 

 

 

 

27

 

 

财政对其他社会保险基金的补助

1.21

1.21

 

 

 

 

 

208

27

02

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.21

1.21

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

44.88

44.88

 

 

 

 

 

11

行政事业单位医疗

44.88

44.88

 

 

 

 

 

210

11

01

2101101

行政单位医疗

44.88

44.88

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

27.58

27.58

 

 

 

 

 

02

住房改革支出

27.58

27.58

 

 

 

 

 

221

02

01

2210201

住房公积金

27.58

27.58

 

 

 

 

 

 


5.2017郯城县人大常委会办公室部门财政拨款收支预算表

单位:万元

     

      

 

2017年预算

 

2017年预算

一般公共预算拨款(补助)

642.46

一般公共服务支出

520.37

  经费拨款(补助)

642.46

  人大事务

520.37

  纳入预算管理的行政性收费

 

    行政运行(人大事务)

450.37

  罚没收入安排的拨款

 

    人大会议

45

  纳入预算管理的专项收入

 

    代表工作

25

  国有资本经营收入

 

社会保障和就业支出

49.63

  国有资源(资产)有偿使用收入

 

  行政事业单位离退休

48.42

  其他预算内资金

 

    归口管理的行政单位离退休

48.42

政府性基金预算

 

  财政对其他社会保险基金的补助

1.21

 

 

    财政对失业保险基金的补助

 

 

 

    财政对工伤保险基金的补助

1.21

 

 

医疗卫生与计划生育支出

44.88

 

 

  行政事业单位医疗

44.88

 

 

    行政单位医疗

44.88

 

 

住房保障支出

27.58

 

 

  住房改革支出

27.58

 

 

    住房公积金

27.58

收入合计

642.46

支出合计

642.46

 

6.2017郯城县人大常委会办公室部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

合计

642.46

572.46

336.60

148.03

87.83

70.00

101

郯城县人民代表大会常务委员会办公室

642.46

572.46

336.60

148.03

87.83

70.00

101001

  郯城县人民代表大会常务委员会办公室本级

642.46

572.46

336.60

148.03

87.83

70.00

201

    一般公共服务支出

520.37

450.37

242.09

120.45

87.83

70.00

01

      人大事务

520.37

450.37

242.09

120.45

87.83

70.00

201

01

01

2010101

        行政运行(人大事务)

450.37

450.37

242.09

120.45

87.83

 

201

01

04

2010104

        人大会议

45.00

 

 

 

 

45.00

201

01

08

2010108

        代表工作

25.00

 

 

 

 

25.00

208

    社会保障和就业支出

49.63

49.63

49.63

 

 

 

05

      行政事业单位离退休

48.42

48.42

48.42

 

 

 

208

05

01

2080501

        归口管理的行政单位离退休

48.42

48.42

48.42

 

 

 

27

      财政对其他社会保险基金的补助

1.21

1.21

1.21

 

 

 

208

27

02

2082702

        财政对工伤保险基金的补助

1.21

1.21

1.21

 

 

 

210

    医疗卫生与计划生育支出

44.88

44.88

44.88

 

 

 

11

      行政事业单位医疗

44.88

44.88

44.88

 

 

 

210

11

01

2101101

        行政单位医疗

44.88

44.88

44.88

 

 

 

221

    住房保障支出

27.58

27.58

 

27.58

 

 

02

      住房改革支出

27.58

27.58

 

27.58

 

 

221

02

01

2210201

        住房公积金

27.58

27.58

 

27.58

 

 

 

7.2017郯城县人大常委会办公室部门政府性基金支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能科目)

 

上年结转

2017年预算

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:2017年郯城县人大常委会办公室无政府性基金收入及支出预算,故本表无数据。

 


8.2017郯城县人大常委会办公室部门财政拨款安排的基本支出预算表

单位:万元

科目代码

科目名称

2017年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

 

合计

572.46

572.46

301

工资福利支出

336.60

336.60

  30101

  基本工资

146.65

146.65

  30102

  津贴补贴

83.22

83.22

  30103

  奖金

12.22

12.22

  30104

  社会保障缴费

94.51

94.51

302

商品和服务支出

87.83

87.83

  30201

  办公费

36.52

36.52

  30207

  邮电费

2.00

2.00

  30216

  培训费

4.00

4.00

  30217

  公务接待费

2.00

2.00

  30228

  工会经费

5.48

5.48

  30231

  公务用车运行维护费

10.00

10.00

  30239

  其他交通费用

27.83

27.83

303

对个人和家庭的补助

148.03

148.03

  30301

  离休费

18.91

18.91

  30305

  生活补助

5.56

5.56

  30309

  奖励金

0.13

0.13

  30311

  住房公积金

27.58

27.58

  30313

  购房补贴

72.74

72.74

  30314

  采暖补贴

7.70

7.70

  30315

  物业服务补贴

15.41

15.41


9.2017郯城县人大常委会办公室部门政府采购预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

              

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

合计

30.00

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

郯城县人民代表大会常务委员会办公室

30.00

30.00

30.00

 

 

 

 

 

201

01

01

行政运行(人大事务)

  101001

  郯城县人民代表大会常务委员会办公室本级

20.00

20.00

20.00

 

 

 

 

 

201

01

04

人大会议

  101001

  郯城县人民代表大会常务委员会办公室本级

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2017年“三公”经费支出预算表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

 

合计

 

 

 

 

 

 

101

郯城县人民代表大会常务委员会办公室

32

0

30

20

10

2

101001

郯城县人民代表大会常务委员会办公室本级

32

0

30

20

10

2

 

 

 

 

 


第三部分  2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属  个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2017年收入预算为642.46万元,其中:财政拨款收入642.46万元,财政专户核拨资金0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。与上年相比增加129.31万元,主要原因是人员调入,工资、社保及物业补贴相应增加。

 2017年支出预算为642.46万元,其中:一般公共服务支出642.46万元,社会保障和就业支出49.53万元、医疗卫生与计划生育支出44.88万元、住房保障支出27.58万元等等与上年相比增加21.38万元,主要原因是人员调入,以上支出相应增加。

三、“三公”经费预算情况

2017年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等三公经费预算共32万元。

 

 (一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算数相比无变化。

(二)公务用车购置和运行维护费预算30万元。其中:公务用车购置费支出20万元,公务用车运行维护费10万元。2017年县人大办公室公务用车保有量为2辆。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年相比减少2万元,主要原因今年增加公务用车购置费预算,另外车改后单位用车保有量减少,车辆运行维护费也相应减少。

(三)公务接待费预算2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。主要是上级业务部门及调研考察、学习交流等公务接待,预计接待11批次、来宾160人次。2016年预算数相比无变化。

四、政府采购情况

2017年政府采购预算30万元,其中:财政拨款安排30万元、财政专户管理资金0万元、其他自有资金0万元(根据表9填列)。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》招标采购单位不得将应当以招标方式采购的货物服务化整为零或者以其他方式规避招标采购,应严格按照政府采购预算执行政府采购;严格按照《临沂市人民政府办公室》临政办字【2016115号文“关于2017年度临沂市政府集中采购目录的通知”执行政府采购。

五、机关运行经费情况

    机关运行经费安排60万元,比上年增加27.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

  
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