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2017年县爱卫办部门预算
[ 索  引  号 ] 0122-13_A/2017-0414002 [ 文       号 ] [ 发布机构 ] 郯城县卫生健康局
[ 成文日期 ] 2017-03-03 [ 公开日期 ] 2017-03-03 [ 有  效  性 ]

2017年县爱卫办部门预算

 

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表(功能科目)

二、2017年收支预算总表(经济科目)

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017三公经费支出预算表

第三部分 2017部门预算情况说明

第四部 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   

 

一、单位基本情况及主要职能

 郯城县爱国卫生运动委员会办公室(简称爱卫办)为正科级财政全额预算事业单位,归县卫生局管理。县爱卫办属事业单位,设事业编制5名。主要职能有:

1、在县委、县政府的领导下,贯彻、执行有关爱国卫生工作的法律、法规,规划部署、协调指导、督促检查本行政区域内的爱国卫生工作;制定全区爱国卫生中长期规划和年度计划。

2、动员全社会参与爱国卫生运动;组织开展创建卫生县城,卫生生单位活动;制定各项卫生检查评比办法、标准,组织实施对卫生先进单位及先进个人的考核、命名、表彰。

3、开展除四害活动,组织、制定、实施除四害方案,检查、管理、规范除四害工作。

4、规划、部署全县的健康教育工作;组织、协调开展健康教育活动,提高人们健康知识的知晓率和健康行为的形成率;增强人们的文明意识和健康意识,促进文明城市的建设。

5、规划、指导、协调农村的改水改厕工作。

 

二、部门预算单位构成

爱卫办部门预算包括:爱卫办预算。

纳入爱卫办2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

郯城县爱国卫生运动委员会办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算表

1.2017年爱卫办部门收支预算总表

                 单位:万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、财政拨款

51.45

医疗卫生与计划生育支出

48.55

    一般公共预算

51.45

  医疗卫生与计划生育管理事务

45.55

    政府性基金预算

 

    行政运行(医疗卫生管理事务)

45.55

    国有资本经营预算

 

  其他医疗卫生与计划生育支出

3.00

二、财政专户管理资金

 

    其他医疗卫生与计划生育支出

3.00

三、事业收入

 

住房保障支出

2.90

四、事业单位经营收入

 

  住房改革支出

2.90

五、其他收入

 

    住房公积金

2.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

51.45

本年支出合计

51.45

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

结转下年

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

51.45

支出合计

51.45

 

2.2017年爱卫办部门收支预算总表

                     单位:万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、财政拨款

51.45

工资福利支出

33.88

    一般公共预算

51.45

      基本工资

15.09

    政府性基金预算

 

      津贴补贴

9.07

    国有资本经营预算

 

      奖金

1.26

二、财政专户管理资金

 

      社会保障缴费

8.46

三、事业收入

 

        基本养老保险

5.08

四、事业单位经营收入

 

        基本医疗保险

3.00

五、其他收入

 

        失业保险

0.25

 

 

        工伤保险

0.13

 

 

商品和服务支出

3.77

 

 

对个人和家庭补助支出

10.80

 

 

      住房公积金

2.90

 

 

      在职住房补贴

4.53

 

 

      离退休住房补贴

1.45

 

 

      奖励金

0.01

 

 

      取暖补贴

0.66

 

 

      物业补贴

1.25

 

 

项目支出

3.00

 

 

      专项资金类

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

51.45

本年支出合计

51.45

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

结转下年

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

51.45

支出合计

51.45


3.2017年爱卫办部门收入预算表

                                                                         单位:万元

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转、结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他预算内资金

合计

51.45

51.45

51.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  郯城县爱国卫生运动委员会办公室

51.45

51.45

51.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    郯城县爱国卫生运动委员会办公室机关

51.45

51.45

51.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2017年爱卫办部门支出预算表

                                                                  单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

 

 

 

 

合计

51.45

48.45

3.0

 

 

 

 

 

 

 

304

郯城县爱国卫生运动委员会办公室

51.45

48.45

3.0

 

 

 

 

 

 

 

304001

郯城县爱国卫生运动委员会办公室机关

51.45

48.45

3.0

 

 

 

 

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

45.55

45.55

 

 

 

 

 

 

01

 

 

医疗卫生与计划生育管理事务

45.55

45.55

 

 

 

 

 

210

01

01

2100101

行政运行

45.55

45.55

 

 

 

 

 

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

3.0

 

3.0

 

 

 

 

 

99

 

 

其他医疗卫生与计划生育支出

3.0

 

3.0

 

 

 

 

210

99

01

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

3.0

 

3.0

 

 

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

2.90

2.90

 

 

 

 

 

 

02

 

 

住房改革支出

2.90

2.90

 

 

 

 

 

221

02

01

2210201

住房公积金

2.90

2.90

 

 

 

 

 


5.2017年爱卫办部门财政拨款收支预算表

单位:万元

     

      

 

2017年预算

 

2017年预算

一般公共预算拨款(补助)

51.45

医疗卫生与计划生育支出

48.55

  经费拨款(补助)

51.45

  医疗卫生与计划生育管理事务

45.55

  纳入预算管理的行政性收费

 

    行政运行(医疗卫生管理事务)

45.55

  罚没收入安排的拨款

 

  其他医疗卫生与计划生育支出

3

  纳入预算管理的专项收入

 

    其他医疗卫生与计划生育支出

3

  国有资本经营收入

 

住房保障支出

2.9

  国有资源(资产)有偿使用收入

 

  住房改革支出

2.9

  其他预算内资金

 

    住房公积金

2.9

政府性基金预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

51.45

支出合计

51.45


6.2017年爱卫办部门一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                  单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能科目)

 

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

 

 

 

 

合计

51.45

51.45

33.88

10.8

3.77

3.0

 

 

 

304

郯城县爱国卫生运动委员会办公室

51.45

51.45

33.88

10.8

3.77

3.0

 

 

 

304001

郯城县爱国卫生运动委员会办公室机关

51.45

51.45

33.88

10.8

3.77

3.0

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

45.55

45.55

33.88

7.90

3.77

 

 

01

 

 

医疗卫生与计划生育管理事务

45.55

45.55

33.88

7.90

3.77

 

210

01

01

2100101

行政运行

45.55

45.55

33.88

7.90

3.77

 

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

3.0

3.0

 

 

 

3.0

 

99

 

 

其他医疗卫生与计划生育支出

3.0

3.0

 

 

 

3.0

210

99

01

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

3.0

3.0

 

 

 

3.0

221

 

 

 

住房保障支出

2.90

2.90

 

2.90

 

 

 

02

 

 

住房改革支出

2.90

2.90

 

2.90

 

 

221

02

01

2210201

住房公积金

2.90

2.90

 

2.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2017年爱卫办部门政府性基金支出预算表

                                                                单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能科目)

 

上年结转

2017年预算

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    说明:2017 年爱卫办部门无政府性基金收入及支出预算,故本表无数据。

 

 

 

 


8.2017年爱卫办部门财政拨款安排的基本支出预算表

                                      单位:万元

科目代码

科目名称

2017年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

 

合计

48.45

48.45

301

工资福利支出

33.88

33.88

  30101

  基本工资

15.09

15.09

  30102

  津贴补贴

9.07

9.07

  30103

  奖金

1.26

1.26

  30104

  社会保障缴费

8.46

8.46

302

商品和服务支出

3.77

3.77

  30201

  办公费

1.20

1.20

  30207

  邮电费

 

 

  30216

  培训费

 

 

  30217

  公务接待费

 

 

  30228

  工会经费

0.57

0.57

  30231

  公务用车运行维护费

2.0

2.0

  30239

  其他交通费用

 

 

303

对个人和家庭的补助

10.80

10.80

  30301

  离休费

 

 

  30305

  生活补助

 

 

  30309

  奖励金

0.01

0.01

  30311

  住房公积金

2.90

2.90

  30313

  购房补贴

5.98

5.98

  30314

  采暖补贴

0.66

0.66

  30315

  物业服务补贴

1.25

1.25

 

 


9.2017年爱卫办部门政府采购预算表

                                 单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

              

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 年爱卫办无政府采购计划,故本表无数据。

 

 

 

 

10.2017年“三公”经费支出预算表

                                                                 单位:万元

单位代码

单位名称

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

 

合计

2.0

 

2.0

 

2.0

 

304

郯城县爱国卫生运动委员会办公室

2.0

 

2.0

 

2.0

 

304001

郯城县爱国卫生运动委员会办公室机关

2.0

 

2.0

 

2.0

 

 

 


第三部分  2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,县爱卫办机构的收入和支出均纳入年度预算。(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2017年收入预算为51.45万元,其中:财政拨款收入51.45万元。与上年相比增加 6.55 万元,原因是工资和福利支出与对个人和家庭补助支出增加。

  2017年支出预算为51.45万元,其中:医疗卫生与计划生育支出48.55万元,住房保障支出2.90万元。与上年相比增加 6.55 万元,原因是工资和福利支出与对个人和家庭补助支出增加。

三、“三公”经费预算情况

2017年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等三公经费预算共2万元。

 (一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。和2016年预算相比,无增减变化情况。

(二)公务用车购置和运行维护费预算2万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。和2016年预算相比,无增减变化情况。

   (三)公务接待费预算0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。和2016年预算相比,无增减变化情况。

四、政府采购情况

本单位2017年无政府采购预算。

五、机关运行经费情况

    机关运行经费安排 3.77万元,比上年增加0.07万元,主要包括:办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

  
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