| [ 索 引  号 ] | tanchengsjj1/2019-0000060 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县审计局 | |
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| [ 成文日期 ] | 2019-08-28 | [ 公开日期 ] | 2019-08-28 | [ 有 效 性 ] | 有效中 |
今年以来,我局深入贯彻落实国务院《全面推行依法行政实施纲要》文件的精神,认真按照审计法所规定的职责、权限和程序开展审计执法,执法质量和水平得到了进一步的提高。
一、积极做好依法行政的基础性工作
一是加强审计计划管理。每年年初,我们都根据县委县政府、上级审计机关及组织部门的要求,制定年度审计工作计划,对审计对象、审计内容、审计重点等作出明确规定。对每个审计项目,我们都事先进行审前调查,根据调查结果,编制审计实施方案,对审计目的、内容、重点、程序、时间安排、人员分工做出具体规定,保证审计工作保质保量的完成。
二是实行审前公示、审计结果公告等审计公开制度。在审计进点时,在被审计单位醒目位置张贴审计内容公示书,将审计流程、审计目的、审计内容、审计组成员、审计纪律、监督举报电话予以公开;审计结束后,通过抄送、传阅等形式将审计结果分送到相关领导,在一定范围内进行公布。
三是坚持持证上岗。今年,我们按照最新的要求,梳理出单位具有执法权的行政编制的工作人员,共计6人。依法办理了《山东省行政执法证》,并要求在进行审计和调查时,必须首先出示执法证件,否则造成审计风险要由个人承担全部责任。
二、严格依法行政,规范审计行为
我局依法行政事项主要为审计监督,并相应地对审计查出的违规行为依照《中华人民共和国审计法》、《审计法实施条例》《财政违法行为处罚处分条例》等有关法律法规的规定作出处理或处罚的决定。
对每项审计我们都严格按照审计法及审计署制定的各项审计规范要求的程序实施。同时,我局建立了以审前调查进点见面会、审前公示、组长复核、科室负责人复核、法制审理、审计纪律反馈、审计质量责任追究等为主线的一系列内部控制制度,确保各项审计工作程序合法、文书规范。对每个审计项目,我们都要求由专人在项目结束后及时进行审计档案整理,并交由办公室归档保管,每个审计项目的各种立项和结果文件及审计证据、审计底稿、原始证据等一应俱全。我们还采取邀请专家作报告、选派人员外出学习、由本局业务骨干传授经验等形式,组织审计人员进行审计技能和法规知识培训,提高审计人员依法行政的能力。
工作中严格按照原县法制局的执法案卷检查标准对我局的执法档案进行评查工作,执法工作水平明显提升。同时也参与了市审计局的审计质量执法检查,以市局执法检查的标准高标准严要求完成了我局2018年度的审计系统执法质量检查任务。未发现主体不适合、认定事实不清、执法程序错误、适用法律不准确等重大法律错误。
我局2018年度共计完成审计项目34个,出具审计决定8个(预算执行审计2个,经济责任审计6个),审计报告34个(预算执行6个,政策跟踪审计4个,投资审计1个,经济责任23个),未出现行政复议行政诉讼情况的发生。
三、强化学习全面提高审计人员依法行政能力
一是完善工作人员法治能力建设严格规范审计人员执法行为。切实执行审计计划、现场实施、复核、审理、审计报告、整改检查、结果公告全过程,构成环环相扣的审计权力监督制约机制,做到审计职责权限法定、审计程序法定、审计方式法定、审计标准法定、审计保障法定。
二是建立经常性学法制度,把领导干部学法用法纳入目标任务管理中。坚持将依法行使贯彻审计工作始终,通过加强学法力度、完善制度建设、开展考评和监督检查等多项举措,切实推动行政执法水平的提高。
四、加强法治宣传和依法行政信息公开工作
一是积极开展法治宣传活动。今年是“七五”普法年,采取“走出去,请进来”的方式,积极开展普法宣传主题活动。
二是加强法制信息宣传。通过审计,扩大法制宣传力度,不断扩大审计的影响力,争取在依法行政工作中取得更大成绩。