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| [ 索 引  号 ] | tancheng124/20260824-00001 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县审计局 | |
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| [ 成文日期 ] | 2026-08-21 | [ 公开日期 ] | 2026-08-24 | [ 有 效 性 ] |
为充分发挥审计监督保障作用,切实提升企业内控管理和风险防范能力,近日,受县城投集团邀请,县审计局企业金融科以《立足国企监督:解读国企合规风险管控要点》为题,围绕国企内部审计规范、内控体系建设展开授课,助力县城投集团“城投赋能 兴城强企”专题培训。
本次业务辅导紧密贴合国企经营实际与审计监督重点,依托审计实战经验,对国企内部审计规范、重点岗位及业务风险管控等关键内容开展系统讲解。通过典型案例复盘剖析,明确日常运营中的薄弱环节与风险隐患,明确规范化操作标准、问题整改路径和长效管控措施。
此次精准对口业务辅导,有效夯实了企业人员合规履职、依规管理的业务基础。下一步,县审计局将持续深化审企共建机制,坚持监督与服务并重,常态化开展专业指导、政策解读,推动审计监督关口前移,助力县域国有企业完善治理结构、健全内控体系、规范经营运行,持续护航全县国企高质量发展。