| [ 索 引  号 ] | tancheng124/2026-00003 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县审计局 | |
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| [ 成文日期 ] | 2026-02-26 | [ 公开日期 ] | 2026-02-27 | [ 有 效 性 ] | 有效中 |
2025年以来,县审计局将审计发现问题整改作为放大监督成效的关键抓手,采取三项措施,抓实审计整改。一是建章立制强根基,筑牢规范整改“硬支撑”。聚焦审计整改流程,出台《郯城县审计局全流程审计业务质量控制办法》,以节点化控制逐步推进,力促审计整改工作按时报送。完善考核机制,将整改成效纳入全县高质量发展考核的扣分事项,同时细化整改考核标准,对审计发现问题整改不力考核指标细化为4方面11项,进一步倒逼整改责任落实。二是闭环管理提质效,拧紧整改管控“安全阀”。搭建审计整改信息化平台,借力“金审三期”系统清单化管理,实现审计问题反馈、进度跟踪、佐证上传、实时销号全流程数字化管理,2025年以来建立审计项目整改台账34个,有力推进整改工作“线上线下”协同高效。优化审计整改销号标准,明确不同类型问题的整改完成判定标尺,避免“重形式、轻实效”,进一步实现整改工作认定的标准化、规范化。三是专项督查见实效,筑牢整改攻坚“闭环墙”。定期整改“回头看”,聚焦整改未到位问题、分阶段和持续整改类问题,定期跟踪督办以往11个审计项目19个问题,推进问题整改有措施、有进度,实现阶段性审计整改出成效。组织专项审计整改督查,对县财政局等6个部门乡镇单位开展实地督查,通过现场核查、资料查阅等方式,进一步发挥审计发现问题整改的跟踪督办作用。