[ 索 引  号 ] | tanchengsjj1/2023-0000023 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县审计局 | |
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[ 成文日期 ] | [ 公开日期 ] | 2023-04-21 | [ 有 效 性 ] |
县审计局聚焦国企职责使命、关键领域、核心环节,积极为企业“体检”“把脉”,发挥审计监督建设性作用,助推国有企业高质量发展。
一是明确审计重点,推动审计目标实现。围绕国企重大政策贯彻落实、重大投资项目、重点专项资金、国有资产保值增值及风险防控等审计重点内容,跟踪国有企业发展动向,密切关注体制性障碍、机制性缺陷、发展运营管理中存在的问题,真实揭示国有企业在重大决策、资产管理、经营风险等方面问题,推动审计目标实现,促进国有企业规范制度、完善管理。
二是完善组织方式,强化审计监督效能。加强巡审协作联动,推动审计与巡察协同合作,形成监督合力。积极探索融合式、“1+N”等审计组织方式,加强审计过程管理和审计质量管控,实现“一审多项”“一审多果”。跨科室整合审计资源,采取“大兵团”作战,充分发挥审计人员在专业、年龄、经验等方面的优势效应,形成了强工作“合力”。
三是创新技术方法,提高审计项目效率。针对国有企业子公司众多、账套繁杂的特点,采用大数据分析方式聚焦审计重点,创新“数据先行”技术方法,通过建立数据模型,筛选重点数据,审查国有企业投资布局、投资项目等是否符合国家政策要求,确定延伸审计范围,促进提升审计效率。
四是抓实监督整改,促进国企提质增效。跟踪审计查出问题整改进度,抓实审计查出问题整改,开展审计整改督促检查专项行动,加强审计监督与巡察监督协同配合,以点带面推动建章立制,构建审计整改督查常态化工作机制,从体制机制方面为国企发展“建言献策”,不断促进国企提质增效。