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县审计局“333”模式绘制基层审计工作九宫格
[ 索  引  号 ] tanchengsjj1/2022-0000044 [ 文       号 ] [ 发布机构 ] 郯城县审计局
[ 成文日期 ] [ 公开日期 ] 2022-08-15 [ 有  效  性 ] 有效中

县审计局坚持向改革要效益、向创新要动力,着力在制度构建、人才培养、审计方法上下苦功夫,努力构建基层审计工作新模式,实现以改革促发展。

“三项制度”夯实审计工作新框架。一是抓住资源配置的关键点,制定1+10内部管理制度。以局内考评为核心,围绕公文管理、印章管理、劳动纪律等10个方面制定管理制度,夯实内控基础。二是覆盖业务流程的控制点,制定1+8业务保障制度。以审计业务流程规范为依托,制定工作检讨、业务研讨、项目评审等8项业务制度,实现项目从计划到归档 “闭环”全过程质量控制,压实各环节质量控制责任。三是把握深化效能的核心点,制定1+5团队攻坚方案。制定科研、优秀项目、改革创新等5大攻坚方案,成立攻坚小组,响鼓重槌,聚力攻坚。

“三个方式”搭建人才成长新舞台。一是实行实务导师制。选聘6名业务能手担任实务导师,以老带新、以熟带生“结对子”,对年轻人员进行“一对一”培养,尽快把“审计新兵”培养成为“审计标兵”。二是实行跨科成立审计组制。审计组实行跨科搭配,充分考虑人员业务能力、工作年限、特点强项等因素,实现以老带新、以强带弱,促进审计资源良性循环与互动。三是实行主审竞聘制。经本人自荐、投票选举、党组审定等环节,合理确定主审人选,通过练胆子、搭台子、压担子,在审计实践中锻炼和培养年轻干部。

“三项举措”提高审计质量新效能。一是大兵团作战。坚持“一盘棋”谋划,集中“优势兵力”对预算执行、教育系统等审计项目实行“大兵团”作战,确保审深审透审好。二是双主审联动。全面推进大数据分析应用,对具备条件的审计项目实行“双主审”审计作业模式,开展“业务主审”+“数据主审”混搭模式,实现审计效率与审计效果双提升。三是大审理管控。前移审理关口,探索现场审理、跟踪审理、前置审理,审计项目开展一批,集中审理一批,实行车轮审、交叉审,全面提升审计质量和水平。

  
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